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公司采購管理制度

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公司采購管理制度【精選25篇】

  在日常生活和工作中,很多情況下我們都會接觸到制度,制度是指在特定社會范圍內(nèi)統(tǒng)一的、調(diào)節(jié)人與人之間社會關(guān)系的一系列習(xí)慣、道德、法律(包括憲法和各種具體法規(guī))、戒律、規(guī)章(包括政府制定的條例)等的總和它由社會認(rèn)可的非正式約束、國家規(guī)定的正式約束和實(shí)施機(jī)制三個部分構(gòu)成。想學(xué)習(xí)擬定制度卻不知道該請教誰?以下是小編收集整理的公司采購管理制度,歡迎閱讀與收藏。

公司采購管理制度【精選25篇】

公司采購管理制度 篇1

  為了規(guī)范采購行為,保證采購質(zhì)量,控制采購價格,提高采購效率,特制定本制度。

  一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)

  1、成立醫(yī)院采購委員會,由院長、分管院長、采購管理中心,藥劑科、器械科、總務(wù)科、財(cái)務(wù)科及相關(guān)部門人員組成。物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組是醫(yī)院物資采購的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu),負(fù)責(zé)對物資采購的程序、采購物資的質(zhì)量、價格等進(jìn)行監(jiān)督。

  2、成立物資采購小組,由總務(wù)科科長、專職采購員、和需要采購的部門1名人員組成。物資采購小組是醫(yī)院物資采購的實(shí)施部門。辦公室設(shè)在總務(wù)科。

  二、物資管理部門職責(zé)

  采購涉及主管部門、財(cái)務(wù)部門、采購部門和倉儲部門。

  1、主管部門負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)和物資采購的申請審核、固定資產(chǎn)和庫存物資的質(zhì)量、固定資產(chǎn)的調(diào)配和庫存物資出庫的審批。辦公用品、其他材料的主管部門是總務(wù)科;固定資產(chǎn)、醫(yī)療設(shè)備的主管部門是采購管理中心;醫(yī)療器械、醫(yī)療耗材、衛(wèi)生材料的主管部門是器械科;藥品的主管部門是藥劑科。

  2、財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)和庫存物資采購的申請審核、庫存物資的出入庫的.匯總審核、固定資產(chǎn)和庫存物資的總賬、固定資產(chǎn)和庫存物資的報銷審核,庫存物資的監(jiān)督和定期監(jiān)盤。

  3、采購部門負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)和庫存物資的`采購,固定資產(chǎn)和庫存物資驗(yàn)收時的質(zhì)量保證,審查醫(yī)療設(shè)備、醫(yī)療器械、藥品和衛(wèi)生材料的“三證”,各主管部門負(fù)責(zé)“三證”資料的保管。

  4、倉儲部門負(fù)責(zé)庫存物資的入庫登記,日常庫房管理,按照審批的出庫單進(jìn)行出庫發(fā)放,月末匯總上報入庫和出庫匯總表。辦公家具、辦公用品、衛(wèi)生被服的倉儲部門是行政總務(wù)科;醫(yī)療設(shè)備、醫(yī)療器械、醫(yī)用耗材、衛(wèi)生材料的倉儲部門是器械科—耗材庫;藥品的倉儲部門是藥劑科—藥庫。

  三、采購原則與方式

  1、采購物資本著公平、公正、公開的原則,實(shí)行陽光采購;必需堅(jiān)持秉公辦事,維護(hù)醫(yī)院利益的原則,本著處處節(jié)約的原則,并綜合考慮質(zhì)量、價格及售后服務(wù)等方面,擇優(yōu)選購。

  2、采購小組在接到經(jīng)過審批的采購計(jì)劃后應(yīng)迅速組織相關(guān)人員(一般不少于3人)限期將所需物資采購到位,不得拖延,影響工作。

  3、采購小組在采購物資時要憑院長審批的采購計(jì)劃可外出采購。在采購物資時,要堅(jiān)持勤跑多問,堅(jiān)持集體談價,真正采購物美價廉、質(zhì)量可靠、經(jīng)久耐用的物品。

  4、一次性采購量較大,市場上質(zhì)價差異較大且涉及范圍較廣的物資采購(一批物資采購金額超1萬元或單件物資超20xx元的)可采取公開招標(biāo)的形式進(jìn)行采購。

  5、采購人員應(yīng)認(rèn)真檢查物資質(zhì)量,力求價格合理、質(zhì)量合格,如因失職而采購偽劣產(chǎn)品,采購人員應(yīng)負(fù)一定經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

  四、采購方法:

  1、藥品耗材類、印刷品等一律實(shí)行招標(biāo)定價,由醫(yī)院采購委員會組織實(shí)施。

  2、總務(wù)后勤類物資要據(jù)市場行情詢價議方式采購,常用的量大的后勤物資采取招標(biāo)方式或者詢價議價進(jìn)行采購。由醫(yī)院采購部組織實(shí)施,按審批權(quán)限予以審批。

  3、20xx元以上的設(shè)備必須招標(biāo)采購,由醫(yī)院采購委員會組織實(shí)施,由院長審批。

  4、20xx元以下的設(shè)備可采取招標(biāo)或詢價方式進(jìn)行采購,由醫(yī)院采購部組織實(shí)施,由院長審批。

  五、采購程序

  1、計(jì)劃和立項(xiàng):

 。1)醫(yī)院常用后勤類、辦公類物資由總務(wù)庫管人員或者使用部門主任、護(hù)士長擬定采購計(jì)劃單,按分級審批權(quán)限的規(guī)定報批后,交采購部按計(jì)劃采購。

  (2)藥品耗材類由藥劑科根據(jù)各臨床科室用藥情況(包括各種及數(shù)量),結(jié)合醫(yī)院基本用藥目錄擬定采購計(jì)劃單報藥劑科主任簽署意見,報經(jīng)分管院長、院長分級審批同意后,由采購部門組織實(shí)施。 (3)突發(fā)事件的緊急采購或臨時急需采購,由使用科室提出,經(jīng)過分管院長征求院長同意后,及時交采購部門采購。

 。4)醫(yī)療器械、醫(yī)療耗材、衛(wèi)生材料由使用部門主任或護(hù)士長擬定采購計(jì)劃單,按分級審批權(quán)限的規(guī)定報批后,交采購部門按計(jì)劃采購。

  2、調(diào)研、論證、詢價。

  物資采購計(jì)劃立項(xiàng)后,采購委員會負(fù)責(zé)組織采購部門、使用科室、業(yè)務(wù)科室進(jìn)行市場調(diào)研、考察和詢價、考察結(jié)束要寫出書面考察報告,并如實(shí)向招標(biāo)采購委員會匯報考察情況,必要時出示樣品,提供討論決策的依據(jù)。

  3、招標(biāo)、議標(biāo)

  醫(yī)院大宗物資及設(shè)備通過調(diào)研和論證后,由采購委員會組織采購部門進(jìn)行招標(biāo),議標(biāo)。招、議標(biāo)結(jié)果應(yīng)由所有參加招、議標(biāo)人員簽字方可生效。

  六、驗(yàn)收和入庫

  1、嚴(yán)格執(zhí)行出入庫驗(yàn)收制度,常用后勤類、辦公類物資由總務(wù)庫管人員、業(yè)務(wù)主管部門負(fù)責(zé)人采購部門下發(fā)的通知單共同負(fù)責(zé)驗(yàn)收。

  2、耗材類由庫房管理員、護(hù)理部、使用單位負(fù)責(zé)人共同負(fù)責(zé)驗(yàn)收(包括品名、規(guī)格、型號、有效期、生產(chǎn)廠家、批準(zhǔn)文號、注冊商標(biāo)、進(jìn)口批文、檢驗(yàn)報告、外觀質(zhì)量、數(shù)量、單價等),合格后方可入庫。

  3、一次性衛(wèi)生材料每次購置必須進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收,務(wù)必檢查合格證、消毒日期、出場日期、有效日期,并有相關(guān)部門進(jìn)行抽驗(yàn)、檢驗(yàn)合格后入庫。

  4、藥品由藥庫管理員、藥劑科主任、藥品會計(jì)共同驗(yàn)收,注意藥品數(shù)量、質(zhì)量、價格、生產(chǎn)廠家、批號、生產(chǎn)日期、有限期等。

  5、儀器設(shè)備由器械科、使用科室、依據(jù)采購合同共同驗(yàn)收5萬元以上設(shè)備原則上由分管院長組織驗(yàn)收(進(jìn)口設(shè)備邀請商檢局)。

  6、所有物資的驗(yàn)收,均應(yīng)詳細(xì)記錄驗(yàn)收結(jié)果并有全體驗(yàn)收人員簽名。

  七、物資的報銷

  物資采購發(fā)票應(yīng)由采購人員、證明人、驗(yàn)收人、采購部門主任簽字,報分管院長審核,最后又院長審批報銷。缺一手續(xù)財(cái)務(wù)科不得付款。分期付款的按招標(biāo)采購合同付款比例,依據(jù)發(fā)票審批手續(xù)進(jìn)行分批付款。

  八、常規(guī)物資采購時限

  各物資庫管人員應(yīng)在每月的4-5日和20-25日集中報送采購需求計(jì)劃表,采購部應(yīng)在七個工作日內(nèi)完成采購交倉庫驗(yàn)收入庫。

  九、采購監(jiān)督

  醫(yī)院采購領(lǐng)導(dǎo)小組是醫(yī)院的監(jiān)督監(jiān)事機(jī)構(gòu),負(fù)責(zé)對采購計(jì)劃、價格、物資入庫、物資使用的審查和稽核,同事負(fù)責(zé)市場詢價義務(wù)。對正在采購中出現(xiàn)明顯違反采購制度、價格虛高或質(zhì)量不符合要求的情況,有提出糾正和處罰的權(quán)利。

公司采購管理制度 篇2

  一、目的

  為了規(guī)范公司行政辦公用品采購,加強(qiáng)對采購行為的監(jiān)督管理,提高資金的利用效益,促使采購在公開、公平、公正的.前提下,依據(jù)質(zhì)量第一、價格優(yōu)先的原則進(jìn)行,特制定本規(guī)定。

  二、適用范圍

  本制度適用于公司日常辦公用品、辦公設(shè)施設(shè)備、辦公家具等實(shí)物資產(chǎn),以及公司活動用品等零星物品的采購。

  三、管理職責(zé)

  行政采購專員負(fù)責(zé)行政辦公用品的物資采購

  四、內(nèi)容

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  1、各部門耗材專員按標(biāo)準(zhǔn)配置領(lǐng)用日常辦公用品和設(shè)備,日常辦公用品由行政采購專員定期集中采購,存于公司庫房。

  2、員工若因工作需要增加標(biāo)準(zhǔn)配置外的其他用品,應(yīng)逐級申報審批。

  3、單價金額100元以上500元以下的物資申購,由使用人或使用部門內(nèi)勤填寫《請購單》,經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人、行政負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后,由行政采購專員購買。

  4、單價金額500元以上的物資申購,由使用人或使用部門填寫申請,逐級審核并報公司省總或省副總批準(zhǔn)后,由行政購買。

  5、涉及金額較大的.特殊采購,除按上述程序?qū)徟猓應(yīng)交總公司審核。

  (二)常規(guī)物資采購方式

  1、常規(guī)物資指常用辦公用品、辦公設(shè)施設(shè)備等物資。

  2、行政負(fù)責(zé)尋找、甄別、建立常規(guī)物資的長期供貨方,簽長期合作合同。

  3、每年至少一次對公司長期供貨商進(jìn)行評價,評價內(nèi)容主要包括服務(wù)、質(zhì)量、產(chǎn)品質(zhì)量、價格、售后服務(wù)等情況,不能滿足公司需求的應(yīng)及時更換。

  4、采購工作應(yīng)在收到《申購單》、《請示簽》后兩天之內(nèi)完成。

 。ㄈ┓浅R(guī)物資采購方式

  1、非常規(guī)物資指除開發(fā)項(xiàng)目設(shè)計(jì)、工程、預(yù)算、市場推廣專業(yè)采購?fù)夤舅栉镔Y,如公司活動用品等。

  2、根據(jù)需采購物資性質(zhì)、金額大小、交貨時間要求等因素,主要采取三種方式進(jìn)行采購:公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、詢價采購,由行政外勤具體實(shí) 施。

  3、采購工作應(yīng)及時完成,不得影響工作的正常推進(jìn)。

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  1、日常用品完成采購后,應(yīng)及時到行政內(nèi)勤處辦理登記入庫手續(xù);其他類采購應(yīng)在使用人處辦理驗(yàn)收手續(xù)。憑入庫或驗(yàn)收簽字到財(cái)管中心辦理財(cái)務(wù)手續(xù)。

  2、及時準(zhǔn)確地提供所采購物資的維護(hù)保養(yǎng)人名單、地址和電話,積極聯(lián)系維護(hù)人員上門保養(yǎng),完善售后服務(wù)。

  3、及時完善財(cái)務(wù)借款手續(xù),做到一事一清,在取得票據(jù)的一周內(nèi)在財(cái)務(wù)銷賬。

  4、按公司財(cái)務(wù)管理和合同管理規(guī)定,金額在(單項(xiàng))伍仟元以上的采購應(yīng)簽訂采購合同,并嚴(yán)格按合同條款執(zhí)行。

  5、主動征求員工對辦公用品的意見,及時調(diào)整和改善品質(zhì),以滿足辦公需求。

  6、各公司行政每年至少安排一次對所購辦公用品的市場詢價工作,由非行政外勤人員執(zhí)行,以監(jiān)督行政采購工作。

  五、本制度由集團(tuán)董事會辦公室負(fù)責(zé)解釋并歸口管理。

  六、本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。

公司采購管理制度 篇3

  第一章 總 則

  第一條 為了加強(qiáng)對行政行政采購活動的管理和監(jiān)督,合理申購與領(lǐng)用,節(jié)約辦公費(fèi)用,特制定本管理辦法。

  第二條 本管理辦法適用于公司各部門。

  第二章 管理細(xì)則

  第三條 歸口管理部門:采購由公司行政人事部按審批權(quán)限實(shí)行按需采購制度,公司行政人事部負(fù)責(zé)公司管理各部門的采購,財(cái)務(wù)資產(chǎn)部分別進(jìn)行核算與實(shí)施監(jiān)督。

  第四條 請購程序:

  (一)日常辦公用品請購:由行政部在每月初根據(jù)各部門庫存狀況分別編制“請購單”,直接財(cái)務(wù)資產(chǎn)部審核批準(zhǔn)后實(shí)施采購。

  (二)特殊辦公用品請購:如需對日常辦公用品目錄之外的辦公用品進(jìn)行采購,由使用部門在每月初報送“請購單”(突發(fā)請購可特殊處理,但需提前3天申請,給予一定的.采購時間)。

  (三)如因開展單個項(xiàng)目,如:招標(biāo)會議、大型活動、人力資源培訓(xùn)等,請購數(shù)量較大時,除在單項(xiàng)預(yù)算中對辦公用品預(yù)算作出單獨(dú)說明外,在請購或領(lǐng)用時須單獨(dú)填制請購單或辦理領(lǐng)用手續(xù)。

  (四)除日常辦公用品外的其它請購單的報送流程: 各子公司報送流程:公司各部門第一負(fù)責(zé)人公司財(cái)返行政部;

  (五)請購單的報送時間:各部門每月第一個工作日報送到行政部,行政部匯總后報送財(cái)務(wù)部,財(cái)務(wù)部審核后于當(dāng)天報送常務(wù)副總經(jīng)理,返集團(tuán)行政部(遇節(jié)假日順延),經(jīng)集團(tuán)行政部負(fù)責(zé)人復(fù)核確認(rèn)后于三個工作日采購到位。

  (六)所有請購單需注明“品名、單價、數(shù)量、金額”等內(nèi)容,不得隨意涂改。

  第五條 內(nèi)部管理:

  (一)辦公用品領(lǐng)用時間為全天。各部門、公司員工根據(jù)每月申請及實(shí)際工作需要至行政部領(lǐng)用辦公用品。

  (二)所有員工對辦公用品必須愛護(hù),厲行節(jié)約,杜絕浪費(fèi),禁止貪污,降低消耗費(fèi)用。辦公室用品只能用于辦公,不得移作他用或私用。

  (三)行政部負(fù)責(zé)辦公用品管理;做到辦公用品齊全、量足質(zhì)優(yōu)、庫存合理、開支適當(dāng)、用品保管規(guī)范。

  (四)辦公室用品管理一定要做到干凈、清潔、注意安全、防火、防盜、嚴(yán)格按照規(guī)章制度辦事。

  第六條 收發(fā)管理:

  (一)驗(yàn)收:

  采購人員按請購單的要求進(jìn)行采購后,應(yīng)將采購物品、采購有關(guān)發(fā)票及有效票據(jù)協(xié)同請購單交予辦公用品管理人員進(jìn)行核對,并辦理入庫手續(xù),辦公用品管理人員應(yīng)核對采購物品數(shù)量、質(zhì)量(是否符合請購要求),填寫入庫單(入庫單采取訂本式、一式三聯(lián)、且連續(xù)編號),入庫單應(yīng)詳細(xì)填寫品名、單價、數(shù)量、金額。三聯(lián)單一聯(lián)存根聯(lián)、一聯(lián)采購員、一聯(lián)記賬聯(lián))。所有入庫單均應(yīng)有驗(yàn)收人、采購員兩人簽字。辦理入庫后除存根聯(lián)外其他二聯(lián)均交予采購員作為費(fèi)用報銷原始憑證附件。 所有辦公用品采購均需辦理入庫手續(xù)。

  (二)領(lǐng)用:

  所有辦公用品領(lǐng)用均須辦理領(lǐng)用手續(xù);領(lǐng)用時均需在行政的領(lǐng)用登記本上簽。

  行政領(lǐng)用登記本需有“領(lǐng)用日期、品名、單位、數(shù)量、單價、金額、部門負(fù)責(zé)人簽字領(lǐng)用人簽字”等內(nèi)容。

  領(lǐng)用人領(lǐng)用日常辦公用品,按附件2“辦公用品領(lǐng)用規(guī)定”辦理;特殊辦公用品的領(lǐng)用遵循“誰請購、誰領(lǐng)用”的原則。

  文印室公用耗材領(lǐng)用由文員辦理領(lǐng)用手續(xù),由行政部門負(fù)責(zé)人簽核。 部門負(fù)責(zé)人對領(lǐng)用真實(shí)性、合理性負(fù)責(zé),行政文員對領(lǐng)用真實(shí)性、合規(guī)性(是否超出領(lǐng)用標(biāo)準(zhǔn))實(shí)施監(jiān)督,對存在質(zhì)疑之領(lǐng)用可以拒絕并向上級領(lǐng)導(dǎo)報告。

  各部門辦公用品領(lǐng)用的費(fèi)用統(tǒng)計(jì)以領(lǐng)用登記本的內(nèi)容為依據(jù)。

  (三)采購借支與報銷:

  采購員借支實(shí)行備用金制,采購回后及時辦理入庫并到財(cái)務(wù)報銷,特殊情況可酌情另行借支。

  在辦理入庫手續(xù)后,采購員應(yīng)將采購發(fā)票及其他有效票據(jù)連同入庫單(記賬聯(lián))、請購單交予財(cái)務(wù)費(fèi)用會計(jì)審核。針對采購未完之請購單,費(fèi)用會計(jì)審核時可根據(jù)入庫單情況在請購單上作已報銷標(biāo)志,并將請購單退回采購員。

  財(cái)務(wù)核算與監(jiān)督:費(fèi)用會計(jì)在審核采購報銷憑證時,在編制記賬憑證時,應(yīng)將入庫單抽出單獨(dú)留存,所有已入庫采購物品均先計(jì)入“材料物資”科目,當(dāng)月材料物資增加額應(yīng)等于當(dāng)月入庫單金額合計(jì)。費(fèi)用會計(jì)根據(jù)文員報送的“辦公用品領(lǐng)用匯總表”,對當(dāng)月入庫、領(lǐng)用進(jìn)行核對,必要時可對期末庫存進(jìn)行監(jiān)盤,核對無誤后,費(fèi)用會計(jì)根據(jù)部門費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表填制當(dāng)月部門辦公用品領(lǐng)用分?jǐn)倯{證,如借:營業(yè)費(fèi)用—辦公費(fèi)用-營銷中心,貸:材料物資。由于各部門費(fèi)用統(tǒng)計(jì)是根據(jù)各部門各品種領(lǐng)用數(shù)量*計(jì)劃價格(固定)進(jìn)行核算,而財(cái)務(wù)材料物資是以實(shí)際成本入賬,所以應(yīng)定期(季度)按期末庫存x計(jì)劃價格計(jì)算結(jié)果與材料物資余額比較,將價差視同消耗轉(zhuǎn)為費(fèi)用。

  第七條 行政臺賬管理:

  (一)建立各子公司庫存明細(xì)表;

  (二)入庫分開,入庫單以各子公司區(qū)別,各子公司有各自一本入庫單;

  (三)報銷分開,除公用文印資料無法分開外。

  (四)針對員工領(lǐng)用,如對非消耗品,可重復(fù)使用物品應(yīng)建立個人臺賬,員工離職時應(yīng)辦理退還手續(xù)(作負(fù)數(shù)領(lǐng)用單),如同品種部門再領(lǐng)回可不重計(jì)部門費(fèi)用,如該部門內(nèi)部已調(diào)劑使用,部門負(fù)責(zé)人應(yīng)確認(rèn)已收回。

  (五)辦公用品管理文員應(yīng)在月終作統(tǒng)計(jì)核算(核算期間為當(dāng)月1日-31日),于次月2日前公司完成“辦公用品領(lǐng)用匯總表”和“辦公用品庫存明細(xì)表”,“辦公用品領(lǐng)用匯總表”交公司行政部送所屬各部門負(fù)責(zé)人對相關(guān)費(fèi)用簽收確認(rèn)后,將簽收后的匯總表于4日前交公司財(cái)務(wù)部和公司總經(jīng)理一份備檔,“辦公用品庫存明細(xì)表”直接交公司財(cái)務(wù)部;將兩份總表報送財(cái)務(wù)部。

  第三章 附 則

  第八條 本管理辦法的解釋權(quán)歸集團(tuán)行政部。

公司采購管理制度 篇4

  一、總則

  為了規(guī)范公司采購行為,提高采購效率,降低采購成本,確保采購質(zhì)量,特制定本采購管理制度。

  二、采購流程

  1. 需求確認(rèn):各部門根據(jù)業(yè)務(wù)需求,提出采購需求,并填寫采購申請單,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后提交給采購部門。

  2. 市場調(diào)研:采購部門根據(jù)采購申請單進(jìn)行市場調(diào)研,了解產(chǎn)品價格、質(zhì)量、供應(yīng)商情況等信息,形成采購方案。

  3. 供應(yīng)商選擇:根據(jù)市場調(diào)研結(jié)果,選擇符合要求的供應(yīng)商,進(jìn)行詢價、比價、議價等談判工作。

  4. 采購決策:采購部門根據(jù)談判結(jié)果,制定采購計(jì)劃,報請公司領(lǐng)導(dǎo)審批。

  5. 合同簽訂:與供應(yīng)商簽訂采購合同,明確雙方權(quán)利義務(wù)、交貨期限、付款方式等條款。

  6. 采購執(zhí)行:按照合同約定,進(jìn)行采購、驗(yàn)收、入庫等工作。

  7. 付款結(jié)算:根據(jù)合同約定及驗(yàn)收結(jié)果,辦理付款結(jié)算手續(xù)。

  三、職責(zé)分工

  1. 采購部門:負(fù)責(zé)采購計(jì)劃的制定、供應(yīng)商的選擇、采購合同的簽訂與執(zhí)行、采購過程的`監(jiān)督與管理等工作。

  2. 需求部門:負(fù)責(zé)提出采購需求,參與采購方案的制定,協(xié)助采購部門完成采購工作。

  3. 財(cái)務(wù)部門:負(fù)責(zé)采購資金的籌措、付款結(jié)算及成本核算等工作。

  4. 監(jiān)督部門:負(fù)責(zé)對采購過程進(jìn)行監(jiān)督檢查,確保采購工作的合規(guī)性。

  四、采購原則

  1. 公開、公平、公正原則:采購過程應(yīng)公開透明,遵循市場競爭規(guī)則,確保供應(yīng)商之間的公平競爭。

  2. 質(zhì)量優(yōu)先原則:在價格合理的前提下,優(yōu)先選擇質(zhì)量優(yōu)良、性能穩(wěn)定的產(chǎn)品。

  3. 成本效益原則:在保證質(zhì)量的前提下,力求降低采購成本,提高采購效益。

  五、供應(yīng)商管理

  1. 供應(yīng)商準(zhǔn)入:建立供應(yīng)商準(zhǔn)入制度,對供應(yīng)商進(jìn)行資質(zhì)審查、信用評估等,確保供應(yīng)商具備合法經(jīng)營資格和良好的商業(yè)信譽(yù)。

  2. 供應(yīng)商評價:定期對供應(yīng)商進(jìn)行評價,包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)等方面,根據(jù)評價結(jié)果調(diào)整供應(yīng)商合作策略。

  3. 供應(yīng)商關(guān)系維護(hù):與供應(yīng)商建立長期穩(wěn)定的合作關(guān)系,加強(qiáng)溝通與協(xié)作,實(shí)現(xiàn)互利共贏。

  六、合同管理

  1. 合同簽訂:采購合同應(yīng)遵循法律法規(guī)和公司規(guī)定,明確雙方權(quán)利義務(wù),確保合同的合法性和有效性。

  2. 合同履行:采購部門應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定執(zhí)行采購計(jì)劃,確保采購工作的順利進(jìn)行。

  3. 合同變更與解除:如需變更或解除采購合同,應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致,并按照相關(guān)規(guī)定辦理手續(xù)。

  七、監(jiān)督與考核

  1. 建立采購工作監(jiān)督機(jī)制,對采購過程進(jìn)行定期檢查和不定期抽查,確保采購工作的合規(guī)性。

  2. 對采購部門及采購人員進(jìn)行績效考核,根據(jù)采購效益、成本控制、供應(yīng)商管理等方面進(jìn)行評價,激勵優(yōu)秀員工,提高采購工作水平。

  八、附則

  本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行,如有未盡事宜,另行制定補(bǔ)充規(guī)定。本制度的解釋權(quán)歸公司采購部門所有。

公司采購管理制度 篇5

  為了加強(qiáng)公司基本建設(shè)的經(jīng)營、財(cái)務(wù)管理,規(guī)范采購工作流程,進(jìn)一步提升公司采購工作效率,使之更好的為公司基建施工提供物資供應(yīng)保障,根據(jù)公司建設(shè)發(fā)展的實(shí)際需要,特制定本制度。

  1、煤礦自購物資由集團(tuán)公司設(shè)立專職采購人員和管理人員,應(yīng)當(dāng)具備與其從事的采購工作相適應(yīng)的政治素質(zhì)、專業(yè)知識和業(yè)務(wù)能力,綜合科嚴(yán)格遵守公司的各種管理制度、采購管理流程,本著服務(wù)煤礦基建的宗旨,忠于職守,廉潔自律。

  2、公司財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)對煤礦的所有采購合同進(jìn)行審核、監(jiān)督,保證公司所有經(jīng)濟(jì)行為的合理性和經(jīng)濟(jì)性。計(jì)劃科負(fù)責(zé)對采購計(jì)劃的審批,確保采購行為的合理和采購資金的落實(shí)。

  3、收集公司基建所需的物資、設(shè)備(公司集中控制的)采購需求,編制各期采購計(jì)劃,上報公司財(cái)務(wù)科審批并執(zhí)行。

  4 、按時完成各期采購計(jì)劃和零星采購計(jì)劃,保質(zhì)保量、及時準(zhǔn)確地為基建施工提供采購服務(wù),并就供應(yīng)的``物資的質(zhì)量、數(shù)量、品種規(guī)格、價格、交貨期等要素及時征求施工單位的意見,改進(jìn)不足。

  5 、積極參與集團(tuán)公司,煤礦組織的大宗物資采購及招標(biāo)工作,并提交合理化建議。

公司采購管理制度 篇6

  第一章總則

  第一條 為了加強(qiáng)對原料采購業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制,規(guī)范采購行為,防范采購與付款過程中的差錯和舞弊,根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)以及集團(tuán)公司要求,制定本制度。

  第二條 制度所稱采購,主要是指公司外購原料并支付貨款的行為。

  第三條 在建立并實(shí)施采購業(yè)務(wù)內(nèi)部控制度中,至少應(yīng)當(dāng)強(qiáng)化對以下關(guān)鍵方面或者關(guān)健環(huán)節(jié)的風(fēng)險控制,并采取相應(yīng)的控制措施:

  一)、權(quán)責(zé)分配和職責(zé)分工應(yīng)當(dāng)明確,機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員配備應(yīng)當(dāng)科學(xué)合理;

  二)、采購計(jì)劃和審批程序應(yīng)當(dāng)明確;

  三)、采購與驗(yàn)收的管理流程有關(guān)控制措施應(yīng)當(dāng)清晰,對供應(yīng)商的選擇、采購方式的確定、采購合同的簽訂、原料的驗(yàn)收等應(yīng)有明確規(guī)定;

  四)、付款方式、程序、審批權(quán)限和與客戶的對賬辦法應(yīng)當(dāng)明確。

  第二章 職責(zé)分工與授權(quán)審批

  第四條 建立采購業(yè)務(wù)的'崗位責(zé)任制,明確相關(guān)部門和崗位的職責(zé)、權(quán)限。

  采購業(yè)務(wù)的歸口管理部門為集團(tuán)公司市場部,配合部門為銷售部。其分別職責(zé)為:

  市場部:

  一)、采購計(jì)劃審批;

  二)、詢價與確定供應(yīng)商;

  三)、采購合同的審核與備案;

  四)、付款的審核。銷售部:

  五)、采購、驗(yàn)收;

  第五條 建立采購與付款業(yè)務(wù)的授權(quán)制度和審核批準(zhǔn)制度,并按照規(guī)定的權(quán)限和程序辦理采購與付款業(yè)務(wù)。逐步實(shí)施集中或相對集中采購,以提高采購效率,堵塞管理漏洞,降低成本和費(fèi)用。

  第六條 按照計(jì)劃、審批、采購、驗(yàn)收、付款等規(guī)定的程序辦理采購與付款業(yè)務(wù),并在采購與付款各環(huán)節(jié)設(shè)置相關(guān)的記錄、填制相應(yīng)的憑證,建立完整的采購登記制度,加強(qiáng)采購合同、驗(yàn)收證明、入庫憑證、采購發(fā)票等文件盒憑證的相互核對工作。

  第三章 采購計(jì)劃與審批控制

  第七條 建立計(jì)劃采購制度,采購計(jì)劃應(yīng)當(dāng)與公司生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃相適應(yīng)。在與公司充分溝通的基礎(chǔ)上,明確采購品種、質(zhì)量等級、規(guī)格、數(shù)量、相關(guān)要求和標(biāo)準(zhǔn)、到貨時間等。

  第八條 加強(qiáng)采購業(yè)務(wù)的計(jì)劃管理。對計(jì)劃采購項(xiàng)目,市場部應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照計(jì)劃執(zhí)行采購業(yè)務(wù);對于計(jì)劃采購項(xiàng)目,要有完善的審批手續(xù)。

  第九條 原料月度、年度供應(yīng)計(jì)劃須向市場部報批。

  第四章 采購與驗(yàn)收控制

  第十條 建立采購與驗(yàn)收環(huán)節(jié)的管理制度,對采購方式確定、供應(yīng)商選擇、驗(yàn)收程序及計(jì)量方法等做出明確規(guī)定,確保采購過程中的透明化。建立供應(yīng)商評價制度,由市場部、銷售部等相關(guān)部門共同對供應(yīng)商進(jìn)行評價,包括對所購原材料的質(zhì)量、價格、交貨及時性、付款條件及供應(yīng)商資質(zhì)、經(jīng)營狀況等進(jìn)行綜合評價,并根據(jù)評價結(jié)果對供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)整。

  第十一條 根據(jù)原材料的性質(zhì)及其供應(yīng)情況確定采購方式。大宗原材料的采購可以采用訂單采購或合同訂貨等方式。

  第十二條 充分了解和掌握有關(guān)供應(yīng)商信譽(yù)、供貨能力等方面的信息,有采購、使用等部門共同參與比質(zhì)比價,并按規(guī)定的授權(quán)批準(zhǔn)程序確定供應(yīng)商。

  第十三條 制度原材料驗(yàn)收制度,銷售部對所購原材料的品格、規(guī)劃、數(shù)量、質(zhì)量和其他相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)收,并對本批次材料負(fù)責(zé)。 對驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)的異常情況,負(fù)責(zé)驗(yàn)收的人員應(yīng)當(dāng)立即向市場部報備。

  第五章 付款控制

  第十四條 市場部、財(cái)務(wù)部在辦理付款業(yè)務(wù)時,應(yīng)當(dāng)對采購合同約定付款條件以及采購發(fā)票、結(jié)算憑證、檢驗(yàn)報告、計(jì)量報告和驗(yàn)收證明等相關(guān)憑證的真實(shí)性、完整性、合法性進(jìn)行嚴(yán)格審核、存底。

  第十五條 嚴(yán)格履行預(yù)付賬戶和定金的批準(zhǔn)手續(xù),加強(qiáng)預(yù)付賬款和定金的管理。加強(qiáng)對預(yù)付賬款的監(jiān)控,定期對其進(jìn)行追蹤核查。對預(yù)付賬款的期限、占用款項(xiàng)的合理性、不可收回風(fēng)險等進(jìn)行綜合判斷;對有疑問的預(yù)付賬款及時采取措施,盡量降低預(yù)付賬款資金風(fēng)險和形成損失的可能性。

  第十六條 加強(qiáng)應(yīng)付賬款和應(yīng)付票據(jù)的管理,由專人按照約定的付款日期、付款條件等管理應(yīng)付款項(xiàng)。

  第十七條 建立不符合標(biāo)準(zhǔn)原料處理制度,并嚴(yán)格履行。

  第十八條 定期與供應(yīng)商核對應(yīng)付賬款、應(yīng)付票據(jù)、預(yù)付賬款等往來款項(xiàng)。如有不符,應(yīng)當(dāng)查明原因,及時處理。

  第六章 監(jiān)督檢查

  第十九條 建立對采購業(yè)務(wù)的監(jiān)督檢查制度,明確監(jiān)督檢查人員的職責(zé)權(quán)限,定期或不定期地進(jìn)行檢查。

  第二十條 對監(jiān)督檢查過程中發(fā)現(xiàn)的,在采購業(yè)務(wù)中的薄弱環(huán)節(jié),供應(yīng)部應(yīng)當(dāng)采取措施,及時加以糾正和完善。

公司采購管理制度 篇7

  一、目的

  為了進(jìn)一步加強(qiáng)公司制度管理,健全企業(yè)采購管理制度,監(jiān)督和控制不必要的開支,保證采購工作的正;、規(guī)范化,特制定此制度。

  二、工作程序

  (一)采購原則

  1、采購是一項(xiàng)重要、嚴(yán)肅的工作,各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。

  2、采購必須堅(jiān)持“秉公辦事、維護(hù)公司利益”的原則,并綜合考慮“質(zhì)量、價格”的競爭,擇優(yōu)選取。

  3、一般日常辦公用品及其它消耗用品由行政管理部人員負(fù)責(zé)采購;

  4、物件采購應(yīng)盡量采用月結(jié)方式為付款條件與供應(yīng)商洽淡。

 。ǘ┎少徤暾

  1、采購之前,采購經(jīng)辦人依照所購物件的品名、規(guī)格、數(shù)量,需求日期及注意事項(xiàng)登錄OA系統(tǒng)填寫“物品申請單”。

  2、緊急采購時,由采購部門在“物品申請單”備注上注明“緊急采購”字樣,以便及時處理。

  3、若撤銷采購,應(yīng)立即通知行政管理部人員或采購人員,以免造成不必要的'損失。

 。ㄈ┎少徚鞒

  1、采購經(jīng)辦人登錄OA系統(tǒng),在“物品申請單”內(nèi)需填寫所購物品的估算價格、數(shù)量和總金額。

  2、各采購經(jīng)辦人在采購之前必須通過OA系統(tǒng)進(jìn)行審核,審核通過后方能進(jìn)行采購。

  3、采購物料定單可打印一份交與財(cái)務(wù)。

 。ㄋ模┎少徑(jīng)辦人職責(zé)

  1、建立供應(yīng)商資料與價格記錄。

  2、做好采內(nèi)參市場行情的經(jīng)常性調(diào)查。

  3、詢價、比價、議價及定購作業(yè)。

  4、所購物品的品質(zhì)、數(shù)量異常的處理及交期進(jìn)度的控制。

  5、做好平時的采購記錄及對賬工作。

 。ㄎ澹┎少彿绞

  1、集中計(jì)劃采購:凡屬日常辦公用品必須集中計(jì)劃購買。

  2、長期報價采購:凡經(jīng)常用物品須選定供應(yīng)商議定長期供貨價格。

  3、每年第一個月重新審定上年度供應(yīng)商,與供應(yīng)商洽淡需兩人以上進(jìn)行,并對供應(yīng)商評審,且作出相關(guān)評審記錄。

  (六)采購實(shí)施

  1、“物品申請單”通過OA系統(tǒng)審批完畢后,辦理借支采購金額或通知財(cái)務(wù)辦進(jìn)匯款手續(xù)。

  2、采購人員按核準(zhǔn)的“物品申請單”向供應(yīng)商下單并以電話或傳真確定交貨日期或到市場采購。

  3、所有采購物品必需由倉庫或使用部門驗(yàn)收合格簽字后,才能辦理入倉手續(xù)。

 。ㄆ撸┎少徃犊罘绞

  1、物品采購無論金額多少,一律由經(jīng)辦人簽字,財(cái)務(wù)經(jīng)理審核,總經(jīng)理核準(zhǔn)簽字后方可報銷并提供有效發(fā)票及采購清單。

  2、物品采購付款可通過OA系統(tǒng)申請付款,可上傳相關(guān)文件、采購清單及有效發(fā)票。

  (八)采購經(jīng)辦人行為規(guī)范

  1、采購人員應(yīng)本著質(zhì)優(yōu)價廉的基本原則,經(jīng)過多方詢價、議價、比價后填寫定“采購定單或物品采購申請單”。

  2、采購經(jīng)辦人應(yīng)盡職盡責(zé),不能接受供應(yīng)商任何形式的饋贈、回扣或賄賂;若因嚴(yán)重失職或違反原則作出不適當(dāng)行為者,給予辭退,情節(jié)嚴(yán)重者提交公安機(jī)關(guān)處理。

  三、附則

  各部門需要采購時,凡是沒有按上述審批手續(xù)審批和流程采購的,財(cái)務(wù)部將拒絕付款。

公司采購管理制度 篇8

  一、目的

  為了進(jìn)一步加強(qiáng)公司制度管理,健全企業(yè)采購管理制度,監(jiān)督和控制不必要的開支,保證采購工作的正;、規(guī)范化,特制定此制度。

  二、工作程序

  (一)采購原則

  1.采購是一項(xiàng)重要、嚴(yán)肅的工作,各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。

  2.采購必須堅(jiān)持“秉公辦事、維護(hù)公司利益”的原則,并綜合考慮“質(zhì)量、價格”的.競爭,擇優(yōu)選取。

  3.一般日常辦公用品及其它消耗用品由總務(wù)后勤人員負(fù)責(zé)采購;

  4.物料采購應(yīng)盡量采用月結(jié)方式為付款條件與供應(yīng)商洽談。

  (二)采購申請

  1.采購之前,采購經(jīng)辦人依照所購物件的品名、規(guī)格、數(shù)量,需求日期及注意事項(xiàng)填寫“物品申請單或采購定單”。

  2.緊急采購時,由采購部門在“物品申請單”上注明“緊急采購”字樣,以便及時處理。

  3.若撤銷采購,應(yīng)立即通知總務(wù)后勤人員或采購部人員,以免造成不必要的損失。

  (三)采購流程

  1.采購經(jīng)辦人在“物品申請單或采購定單”內(nèi)需填寫所購物品的估算價格、數(shù)量和總金額。

  2.各采購經(jīng)辦人在采購之前必須把“物品申請單或采購定單”交到財(cái)務(wù)部進(jìn)行審核,報總經(jīng)理審批后,方能進(jìn)行采購。

  3.采購物料定單必須寫上公司統(tǒng)一規(guī)定PO單號報總經(jīng)理審批后復(fù)印一份交與財(cái)務(wù)。

  (四)采購經(jīng)辦人職責(zé)

  1.建立供應(yīng)商資料與價格記錄。

  2.做好采內(nèi)參市場行情的經(jīng)常性調(diào)查。

  3.詢價、比價、議價及定購作業(yè)。

  4.所購物品的品質(zhì)、數(shù)量異常的處理及交期進(jìn)度的控制。

  5.做好平時的采購記錄及對帳工作。

  (五)采購方式

  1.集中計(jì)劃采購:凡屬日常辦公用品必須集中計(jì)劃購買。

  2.長期報價采購:凡生產(chǎn)用物料須選定供應(yīng)商議定長期供貨價格。

  3.每年第一個月重新審定上年度供應(yīng)商,與供應(yīng)商洽談需兩人以上進(jìn)行,并對供應(yīng)商評審,且作出相關(guān)評審記錄。

  (六)采購實(shí)施

  1.“物品申請表”批準(zhǔn)簽字且到財(cái)務(wù)部備案后,辦理借支采購金額或通知財(cái)務(wù)辦進(jìn)匯款手續(xù)。

  2.采購人員按核準(zhǔn)的“采購定單或物料申請表”向供應(yīng)商下單并以電話或傳真確定交貨日期或到市場采購。

  3.所有采購物品必需由倉庫或使用部門驗(yàn)收合格簽字后,才能辦理入倉手續(xù)。

  (七)采購付款方式

  1.物品采購無論金額多少,一律由經(jīng)辦人簽字,財(cái)務(wù)經(jīng)理審核,總經(jīng)理核準(zhǔn)簽字后方可報銷。

  2.物料采購付款必須見供應(yīng)商提供送貨單及我司開出的入庫單、采購定單、收款收據(jù)等單據(jù)方可結(jié)款或開支票。

  (八)采購經(jīng)辦人行為規(guī)范

  1.采購人員應(yīng)本著質(zhì)優(yōu)價廉的基本原則,經(jīng)過多方詢價、議價、比價后填寫定“采購定單或物品采購申請單”。

  2.采購經(jīng)辦人應(yīng)盡職盡責(zé),不能接受供應(yīng)商任何形式的饋贈、回扣或賄賂;若因嚴(yán)重失職或違反原則作出不適當(dāng)行為者,給予辭退,情節(jié)嚴(yán)重者提交機(jī)關(guān)處理。

  三、附則

  各部門需要采購時,凡是沒有按上述審批手續(xù)審批和流程采購的,財(cái)務(wù)部將拒絕付款。

  四、本制度經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施。

公司采購管理制度 篇9

  為了嚴(yán)格管理和控制公司采購物資的質(zhì)量和價格,規(guī)范公司的采購管理行為,堵塞采購環(huán)節(jié)的漏洞,有效降低企業(yè)的經(jīng)營成本,特制定本制度。

  一、比價采購管理的實(shí)施原則:

  公司的比價采購管理要嚴(yán)格遵循以下原則:

 。1)決策民主化;

 。2)操作透明化;

 。3)權(quán)力分散化;

 。4)采購規(guī)范化;

  (5)效益最大化。

  在此基礎(chǔ)上構(gòu)筑全公司的比價采購管理體制。

  2、公司實(shí)行集團(tuán)公司和各分公司、子公司三級管理的比價采購管理模式。

  具體分工辦法如下:

 。1)集團(tuán)公司成立采購管理辦公室,由公司總工程師分管領(lǐng)導(dǎo),與各分公司的采購管理部門按采購效益最大化的原則進(jìn)行分工管理。

 。2)集團(tuán)采購辦公室具體負(fù)責(zé)經(jīng)辦由集團(tuán)集中統(tǒng)一采購的材料物資如:各分公司、子公司共用的白糖、香精等大宗常用原輔材料。

  (3)提出制定和調(diào)整采購物資控制價格的建議;

 。4)對供貨單位和價格有否決權(quán);

 。5)檢查處理違反公司比價采購管理制度和損害公司利益的行為。

  3、集團(tuán)公司采購管理辦公室的主要職責(zé)是:

  (1)根據(jù)市場信息及時提供價格建議;

 。2)嚴(yán)格控制和執(zhí)行比價采購小組確定的采購價格;

 。3)自覺接受比價采購管理小組的監(jiān)督,按程序開展工作;

 。4)建立價格信息網(wǎng)絡(luò)及臺賬;

 。5)采購人員隨時注意市場價格的變化,并及時將信息反饋給比價采購管理小組。

  4、特殊情況的處理辦法:

  當(dāng)比價采購管理在實(shí)施過程中,出現(xiàn)特殊情況時,比價采購管理小組無法裁定的,上報公司總裁,由總裁依據(jù)公司比價采購管理的實(shí)施原則進(jìn)行裁定。

  二、比價采購管理程序

  1、由各物資使用部門在保障生產(chǎn)經(jīng)營和管理需要的前提條件下做好采購計(jì)劃,并建立健全計(jì)劃管理工作,將物資采購計(jì)劃與財(cái)務(wù)預(yù)算管理統(tǒng)一起來,以公司預(yù)算為前提和依據(jù),按月制定采購明細(xì)計(jì)劃,按比價采購的分工上報各級比價采購管理辦公室,經(jīng)比價采購管理小組批準(zhǔn)后方可進(jìn)行比價采購。

  2、采購部門在采購前,必須先進(jìn)行廣泛的市場調(diào)查,然后由比價管理小組召集有關(guān)成員,集體研究,對所采購的物資貨比三家,進(jìn)行綜合評價,統(tǒng)一意見。堅(jiān)決杜絕采購中的權(quán)力行為和個人行為。采購部門根據(jù)研究的結(jié)果,在比價采購辦公室審核備案,辦理《采購物資價格審核單》后具體執(zhí)行。

  3、各類物資采購不論簽訂合同與否,都按此程序辦理。

  4、對于價格低、采購量不大且不經(jīng)常使用的'物資,暫不按比價采購程序管理。但必須事先經(jīng)過比價采購辦公室確認(rèn)。

  5、在比價采購工作中,要逐步實(shí)行公開招標(biāo)采購,以降低采購成本。為此,公司要求,只要具備條件,各分、子公司對大宗物資的購置及其它經(jīng)營活動所需物資都要進(jìn)行公開招標(biāo),公司總部比價管理小組將指導(dǎo)和配合企業(yè)的招標(biāo)活動。

  6、對由集團(tuán)公司進(jìn)行統(tǒng)一采購的材料物資,分別付款的管理辦法。由公司采購部門統(tǒng)一進(jìn)行采購統(tǒng)籌管理,各分公司和子公司分別進(jìn)行付款。對各分公司和子公司的物資采購計(jì)劃實(shí)施網(wǎng)絡(luò)化的適時管理,在保障生產(chǎn)經(jīng)營前提條件下,以最近的距離和最短的采購時間統(tǒng)一要求供貨商配送物資材料。由各使用單位按照約定的付款期限進(jìn)行付款。

  7、對集團(tuán)所屬分公司及集團(tuán)總部所需辦公設(shè)備、辦公用品、清掃用品以及勞保用品,統(tǒng)一歸口到公司采購辦公室進(jìn)行集中采購,在貨比三家的基礎(chǔ)上實(shí)行定點(diǎn)采購,以取得規(guī)模采購效益,最大限度地降低采購成本。

  三、采購部門要建立《物資采購分類流水臺賬》

  詳細(xì)記錄供貨單位的全稱、商品名稱、規(guī)格型號、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價格、付款條件、聯(lián)系電話及聯(lián)系人等情況,隨時備查。

  四、違反比價采購管理處罰規(guī)定:

  1、不按比價采購程序進(jìn)行采購的;

  2、不按比價采購制度進(jìn)行集體討論研究,私自進(jìn)行采購的。

公司采購管理制度 篇10

  一、總則

  為規(guī)范公司采購行為,提高采購效率,降低采購成本,確保采購物品質(zhì)量符合公司需求,特制定本采購管理制度。本制度適用于公司所有采購活動,全體員工應(yīng)嚴(yán)格遵守。

  二、采購原則

  1. 公開、公平、公正原則:采購活動應(yīng)公開透明,遵循市場競爭規(guī)則,確保供應(yīng)商平等參與競爭。

  2. 質(zhì)量優(yōu)先原則:采購物品應(yīng)滿足公司需求,質(zhì)量可靠,性能穩(wěn)定。

  3. 成本效益原則:在保證質(zhì)量的前提下,合理控制采購成本,追求最佳性價比。

  4. 廉潔自律原則:采購人員應(yīng)嚴(yán)格遵守職業(yè)道德,杜絕腐敗現(xiàn)象,確保采購活動合規(guī)合法。

  三、采購流程

  1. 需求申請:各部門根據(jù)業(yè)務(wù)需求,填寫采購申請單,明確采購物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求及預(yù)算等信息。

  2. 審核批準(zhǔn):采購申請單需經(jīng)部門經(jīng)理審批后,提交至采購部門。采購部門對申請單進(jìn)行審核,確保采購需求合理、預(yù)算合規(guī)。

  3. 供應(yīng)商選擇:采購部門根據(jù)采購需求,通過市場調(diào)查、詢價等方式,篩選出符合要求的.供應(yīng)商。對于重要物品或大額采購,應(yīng)組織招標(biāo)或競爭性談判。

  4. 合同簽訂:與供應(yīng)商達(dá)成采購意向后,雙方簽訂采購合同,明確采購物品、價格、付款方式、交貨期限等條款。

  5. 物品驗(yàn)收:采購物品到貨后,由采購部門組織相關(guān)部門進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收合格的物品,辦理入庫手續(xù);驗(yàn)收不合格的物品,與供應(yīng)商協(xié)商解決。

  6. 付款結(jié)算:按照合同約定,采購部門負(fù)責(zé)辦理付款手續(xù),確保資金安全、及時支付。

  四、采購人員職責(zé)

  1. 采購人員應(yīng)熟悉市場行情,了解物品價格、質(zhì)量等信息,為采購決策提供有力支持。

  2. 采購人員應(yīng)嚴(yán)格遵守采購流程,確保采購活動合規(guī)合法。

  3. 采購人員應(yīng)與供應(yīng)商保持良好溝通,協(xié)調(diào)解決采購過程中的問題。

  4. 采購人員應(yīng)定期對采購活動進(jìn)行總結(jié)分析,提出改進(jìn)意見,提高采購效率。

  五、監(jiān)督與考核

  1. 公司應(yīng)建立采購監(jiān)督機(jī)制,對采購活動進(jìn)行定期檢查和審計(jì),確保采購過程合規(guī)合法。

  2. 采購部門應(yīng)定期對采購人員進(jìn)行考核,評估其工作表現(xiàn),對表現(xiàn)優(yōu)秀的員工給予獎勵,對存在問題的員工進(jìn)行整改。

  六、附則

  1. 本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行,如有修改,應(yīng)及時向全體員工公布。

  2. 本制度的解釋權(quán)歸公司采購部門所有。

公司采購管理制度 篇11

  1.引言

  本采購管理制度的目的是確保物業(yè)公司在采購過程中遵守法律法規(guī),保證公平、透明的采購環(huán)境,提高采購效率,降低采購成本。本制度適用于物業(yè)公司內(nèi)所有采購活動,包括物資采購、設(shè)備采購、工程采購等。

  2.采購政策與目標(biāo)

  2.1 物業(yè)公司的采購政策是公開、公平、公正的原則。

  2.2 采購目標(biāo)是通過有效的供應(yīng)商管理和采購流程管理,實(shí)現(xiàn)采購的高質(zhì)量、高效率和低成本。

  3.采購組織與職責(zé)

  3.1 確立采購領(lǐng)導(dǎo)小組,負(fù)責(zé)制定和監(jiān)督采購政策、制度和流程。

  3.2 設(shè)立采購部門,負(fù)責(zé)具體采購活動的執(zhí)行、管理和監(jiān)督。

  3.3 確定采購員的職責(zé),包括采購計(jì)劃、采購準(zhǔn)備、供應(yīng)商篩選、采購合同簽訂等。

  4.采購流程

  4.1 采購需求發(fā)布:根據(jù)業(yè)務(wù)部門需求,編制采購需求計(jì)劃,并發(fā)布采購需求公告。

  4.2 供應(yīng)商篩選:采用公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)或詢價等方式進(jìn)行供應(yīng)商篩選,并組織供應(yīng)商評審。

  4.3 投標(biāo)評審:對符合要求的供應(yīng)商進(jìn)行投標(biāo)評審,根據(jù)評審結(jié)果確定中標(biāo)供應(yīng)商。

  4.4 合同簽訂:與中標(biāo)供應(yīng)商簽訂合同,明確采購的內(nèi)容、價格、交付周期等相關(guān)條款。

  4.5 供應(yīng)商管理:建立供應(yīng)商評價制度,定期對供應(yīng)商進(jìn)行評價,根據(jù)評價結(jié)果決定是否繼續(xù)合作。

  4.6 采購執(zhí)行:監(jiān)督采購過程中的交付、支付等環(huán)節(jié),確保采購過程的完整性和合規(guī)性。

  4.7 采購結(jié)算:根據(jù)合同約定,及時結(jié)算采購款項(xiàng),并保留相關(guān)憑證和文件。

  5.采購合同管理

  5.1 建立采購合同檔案,包括合同備案、合同變更、合同履行、合同結(jié)算等各個環(huán)節(jié)的文件和憑證。

  5.2 對采購合同進(jìn)行審查,確保合同的合法性和有效性。

  5.3 監(jiān)督合同履行情況,及時處理合同履行中的問題。

  5.4 完成合同結(jié)算工作,確保采購款項(xiàng)的及時支付和憑證的妥善保管。

  6.供應(yīng)商管理

  供應(yīng)商管理是物業(yè)公司采購管理中的一個重要環(huán)節(jié),其目的是建立和維護(hù)長期合作的供應(yīng)商關(guān)系,以確保物業(yè)公司獲得高質(zhì)量、可靠且具有競爭力的`供應(yīng)商資源。

  6.1供應(yīng)商評選和篩選

  6.1.1制定供應(yīng)商評價指標(biāo)體系,包括供應(yīng)商的信譽(yù)度、產(chǎn)品質(zhì)量、交貨準(zhǔn)時性、客戶反饋等方面。

  6.1.2 建立供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫,實(shí)時更新和搜集供應(yīng)商的相關(guān)信息。

  6.1.3 根據(jù)需求,發(fā)布供應(yīng)商招標(biāo)公告或發(fā)出邀請函。

  6.1.4 對報名的供應(yīng)商進(jìn)行評審,確定符合要求的供應(yīng)商候選名單。

  6.2供應(yīng)商評估和選擇

  6.2.1 進(jìn)行供應(yīng)商現(xiàn)場考察,了解其生產(chǎn)能力、品質(zhì)控制、設(shè)備水平等情況。

  6.2.2 對供應(yīng)商進(jìn)行評估,根據(jù)評估結(jié)果確定中選供應(yīng)商。

  6.2.3 與中選供應(yīng)商進(jìn)行談判,確定合作細(xì)節(jié)和合同條款。

  6.2.4 簽訂供應(yīng)商協(xié)議或合同,明確雙方權(quán)責(zé)和合作方式。

  6.3供應(yīng)商績效評估與管理

  6.3.1 建立供應(yīng)商績效評估體系,包括對供應(yīng)商交貨準(zhǔn)時性、產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)等方面進(jìn)行評估。

  6.3.2 定期對供應(yīng)商進(jìn)行績效評估,與供應(yīng)商進(jìn)行溝通和反饋。

  6.3.3 根據(jù)評估結(jié)果,對績效不合格的供應(yīng)商采取相應(yīng)的處理措施,包括警告、限制采購、解除合作等。

  6.4供應(yīng)商合作與發(fā)展

  6.4.1 建立供應(yīng)商信息管理系統(tǒng),全面了解供應(yīng)商的變動情況和發(fā)展動態(tài)。

  6.4.2 與供應(yīng)商建立積極的合作關(guān)系,加強(qiáng)溝通與協(xié)作。

  6.4.3 定期舉辦供應(yīng)商會議,分享公司需求和采購計(jì)劃,共同探討解決方案。

  6.4.4 鼓勵供應(yīng)商不斷創(chuàng)新和提升,支持其技術(shù)改進(jìn)和產(chǎn)品升級。

  6.5供應(yīng)商退出管理

  6.5.1 對于長期合作的供應(yīng)商,應(yīng)提前進(jìn)行退出溝通和準(zhǔn)備工作。

  6.5.2 建立退出管理制度,確保供應(yīng)商退出過程的順利進(jìn)行。

  6.5.3 在供應(yīng)商退出后,及時尋找替代供應(yīng)商,保障采購的連續(xù)性。

  7.質(zhì)量的把控

  質(zhì)量把控是物業(yè)公司采購管理中的重要環(huán)節(jié),確保所采購的物品和服務(wù)符合公司的要求和標(biāo)準(zhǔn)。

  7.1設(shè)定明確的采購標(biāo)準(zhǔn)和要求

  確定所采購物品或服務(wù)的技術(shù)規(guī)格、性能要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等,包括產(chǎn)品的外觀、功能、性能、可靠性、耐久性等方面的要求。

  7.2與供應(yīng)商建立質(zhì)量控制機(jī)制

  與供應(yīng)商合作時,應(yīng)明確雙方義務(wù)和責(zé)任,建立質(zhì)量控制機(jī)制,確保供應(yīng)商能夠滿足公司的質(zhì)量要求。例如,可以要求供應(yīng)商提供質(zhì)量保證書、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)報告等。

  7.3 內(nèi)部驗(yàn)收和抽樣檢驗(yàn)

  在收到所采購的物品或服務(wù)之后,進(jìn)行內(nèi)部驗(yàn)收和抽樣檢驗(yàn),檢查是否符合采購標(biāo)準(zhǔn)和要求?梢灾贫ㄏ鄳(yīng)的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)方法,確保物品和服務(wù)的質(zhì)量達(dá)到預(yù)期。

  7.4建立供應(yīng)商績效評估體系

  對供應(yīng)商的質(zhì)量績效進(jìn)行評估,包括交貨準(zhǔn)時性、產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)等方面,依據(jù)評估結(jié)果對供應(yīng)商進(jìn)行排名和分類,從而能夠及時發(fā)現(xiàn)和處理供應(yīng)商質(zhì)量問題。

  7.5建立質(zhì)量投訴處理機(jī)制

  建立質(zhì)量投訴處理流程和機(jī)制,對于接收到的質(zhì)量投訴及時進(jìn)行處理和調(diào)查,并采取相應(yīng)的糾正措施,以減少類似問題的發(fā)生,并提高采購質(zhì)量。

  7.6建立反饋機(jī)制和持續(xù)改進(jìn)

  建立與供應(yīng)商的持續(xù)溝通和反饋機(jī)制,及時向供應(yīng)商反饋質(zhì)量問題,要求供應(yīng)商采取糾正措施。同時,也要及時總結(jié)和分析采購過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題,并制定相應(yīng)的改進(jìn)措施,提高采購質(zhì)量的穩(wěn)定性和可靠性。

  8.采購績效評估

  8.1 建立采購績效評估指標(biāo)體系,包括供應(yīng)商績效、采購效率和采購成本等方面。

  8.2 定期對采購績效進(jìn)行評估,并向相關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)小組報告評估結(jié)果。

  8.3 根據(jù)評估結(jié)果,及時調(diào)整采購策略和管理措施,提高采購績效。

  9.違規(guī)處理與監(jiān)督

  9.1 建立采購違規(guī)處理機(jī)制,對采購活動中的違規(guī)行為進(jìn)行嚴(yán)肅處理。

  9.2 加強(qiáng)采購活動的監(jiān)督和檢查,發(fā)現(xiàn)并糾正采購中存在的問題。

  9.3 設(shè)立投訴舉報渠道,接受員工和供應(yīng)商的舉報,并及時處理。

  10.培訓(xùn)與溝通

  10.1 對采購人員進(jìn)行培訓(xùn),提高其采購知識和技能。

  10.2 定期召開采購工作會議,交流經(jīng)驗(yàn)、解決問題,提升采購效能。

  10.3 向員工和供應(yīng)商廣泛宣傳公司的采購政策和制度,增強(qiáng)采購的透明度和可操作性。

  11.附則

  11.1 本制度由物業(yè)公司領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)解釋和修訂。

  11.2 本制度自發(fā)布之日起生效,廢止之前的任何采購管理制度。

  11.3 本制度的解釋權(quán)歸物業(yè)公司所有。

公司采購管理制度 篇12

  1、目的

  為了規(guī)范公司采購行為,兼顧效率及成本,在保證公司日常運(yùn)營所需物資按時、按質(zhì)、按量交付使用的前提下,降低風(fēng)險,減少交易成本,保持并保證對供應(yīng)商的談判能力,以獲得較優(yōu)性價比的采購物資,特制定本制度。

  2、適用范圍

  本制度適用于本物業(yè)管理有限公司經(jīng)營活動所需的所有物資的采購管理。

  3、采購職能部門劃分

  物資使用部門:負(fù)責(zé)《申購單》的申報及物資質(zhì)量的把關(guān)。

  采購部門:負(fù)責(zé)物資具體的采購以及采購資料的管理。

  倉庫管理部門:負(fù)責(zé)采購物資的數(shù)量、外觀質(zhì)量的驗(yàn)收。

  財(cái)務(wù)部門:負(fù)責(zé)采購貨款的支付結(jié)算。

  總經(jīng)理:負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)的采購的審批和超出權(quán)限范圍的審核,以及采購的'監(jiān)督。

  4、采購物資分類

  A類物資:辦公用品類物資。為滿足公司正常辦公而所需的IT設(shè)備、備件、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及備件、開發(fā)工具、軟件產(chǎn)品、計(jì)算機(jī)外設(shè)與耗材及其維護(hù)服務(wù);公司用車輛、家具、辦公設(shè)備、辦公文具、辦公耗材、印刷類產(chǎn)品、禮品、財(cái)產(chǎn)保險、場地修飾、設(shè)施維護(hù)以及其它行政類物資及服務(wù)。

  B類物資:工程水電類物資。為滿足各小區(qū)物業(yè)維護(hù)而需要的各種水電配件、土建施工常用品。

  C類物資:清潔綠化類。包括小區(qū)清潔所需常用設(shè)備、工具、消耗品;小區(qū)綠化所需的設(shè)備、工具、消耗品、補(bǔ)種的花草、樹木以及維護(hù)。

  D類物資:勞保類物資。包括辦公室、保安、綠化、工程、清潔等全體職工的工服及勞動保護(hù)用品。

  E類物資:固定資產(chǎn)類物資。會同集團(tuán)采購部統(tǒng)一采購。

  凡本制度定義范疇內(nèi)的采購物資類型,均按照本制度執(zhí)行。未包括物資管理應(yīng)參照本制度逐步統(tǒng)一集中管理。

  5、采購方式

  計(jì)劃采購:各部門根據(jù)正常經(jīng)營活動、以及工作計(jì)劃于每月25日編制申購計(jì)劃,并填寫《申購單》報管理處經(jīng)理審核后,報總經(jīng)理審批,如超出審批權(quán)限,上報集團(tuán)審批。

  緊急采購:采購人員得到總經(jīng)理口頭允許,可以先行采購,而后補(bǔ)辦《申購單》手續(xù)。

  采購流程:申請人填寫《申購單》——主管審核——管理處經(jīng)理審核——總經(jīng)理審批——采購人員按計(jì)劃采購——物資使用部門和倉庫驗(yàn)收接受——采購人員辦理財(cái)務(wù)等相關(guān)手續(xù)并登記管理。

  采購審批權(quán)限:為提高工作效率,采購在20xx元以下的,由總經(jīng)理審批后,可進(jìn)行采購;采購在20xx以上的由總經(jīng)理審批后,報集團(tuán)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)人審批,方可進(jìn)行采購。

  采購價格管理:

  采用貨比三家的方法:由采購人員與使用人員對市場價格進(jìn)行調(diào)查,向幾家供應(yīng)商發(fā)放詢價表,進(jìn)行比價、議價到最后定價,并做好詢價、定價表的管理。

  由集團(tuán)采購部提供價格參考表,再進(jìn)行市場詢價、定價。

  采購實(shí)施:

  采購人員根據(jù)審批的《申購單》,依據(jù)實(shí)際情況,進(jìn)行詢價、定價后,確定供應(yīng)商,進(jìn)行采購。

  大宗用品或長期需用物資,與有關(guān)廠家、供應(yīng)商簽訂長期供貨協(xié)議,以保證質(zhì)量以及合理的價格供應(yīng)。

  采購的支付與報銷:

  采購人員報銷時,必須具備正式發(fā)票、手續(xù)齊備的《申購單》、送貨單、倉庫的《入庫單》。

  由經(jīng)辦人在發(fā)票上簽字確認(rèn)、主管經(jīng)理審核、財(cái)務(wù)經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批后,由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)支付結(jié)算工作。

  6、采購人員職業(yè)規(guī)范

  6.1本規(guī)范適用于采購人員及公司其它部門直接或間接參與采購工作人員(以下統(tǒng)稱為采購人員)。

  6.2采購人員應(yīng)以公司利益為己任,不允許向供應(yīng)商索要禮品或接受禮品,以及私自收受其它個人利益,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),公司將根據(jù)有關(guān)規(guī)定處理直至予以辭退。

  6.3采購人員只有在合理的工作原因情況下,經(jīng)主管經(jīng)理認(rèn)可后,方可接受供應(yīng)商的宴請;在采購談判過程中,無論任何原因,都不允許接受供應(yīng)商的邀請。

  6.4采購人員只有在有利于商業(yè)合作及協(xié)調(diào)工作的前提下,方可接受供應(yīng)商的邀請,前往參觀公司、觀摩產(chǎn)品展示公開商務(wù)活動。

  6.5采購人員代表公司形象,對于供應(yīng)商方面的工作人員,應(yīng)當(dāng)做到有禮有節(jié),公平對待,不允許傲慢的舉止和不公平的態(tài)度。

  6.6采購人員在與供應(yīng)商的談判過程中,應(yīng)嚴(yán)格遵守保密制度,杜絕任意或無意的泄密行為。

  6.7對違反本制度的行為,公司有權(quán)進(jìn)行處理,包括必要時對嚴(yán)重違反本制度的員工解聘,情節(jié)嚴(yán)重的移交司法機(jī)構(gòu)處理。

公司采購管理制度 篇13

  第一條總則

  為加強(qiáng)企業(yè)規(guī)范化管理,確保公司能購到高品質(zhì)低成本的產(chǎn)品,從而達(dá)到降低成本之目的,特制定本制度。

  第二條目的

  選擇合格的供應(yīng)商并對采購過程進(jìn)行嚴(yán)格的控制,確保供應(yīng)商提供的商品能滿足公司各門店的要求。

  第三條適用范圍

  本制度適用于公司采購部所有采購人員,價格之審核、接單、訂購、驗(yàn)收等,除另有規(guī)定外,悉以本制度處理。

  第四條權(quán)責(zé)

  1、由本公司采購部門負(fù)責(zé)生鮮產(chǎn)品的采購工作

  2、訂單處理負(fù)責(zé)訂單的收集匯總,生鮮產(chǎn)品的銷售統(tǒng)計(jì)

  3、收貨部和檢驗(yàn)室負(fù)責(zé)對生鮮商品的相關(guān)質(zhì)量數(shù)量進(jìn)行審核

  4、儲運(yùn)部門負(fù)責(zé)對貨物進(jìn)行運(yùn)輸,加工,分揀,配送

  第五條采購原則

  1、嚴(yán)格執(zhí)行詢價議價程序。生鮮商品必須有三家以上供應(yīng)商提供報價,在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨條件、資質(zhì)、信譽(yù)、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評估

  2、職責(zé)分離原則。采購人員不得干涉商品采購?fù)獾钠渌块T工作

  3、一致性原則。采購人員采購的物品或服務(wù)必須與采購單所列要求規(guī)格、型號,數(shù)量相一致。

  4、廉潔自律,不收取供應(yīng)商任何形式的饋贈。

  5、嚴(yán)格按采購制度和程序辦事,自覺接受監(jiān)督

  第六條采購計(jì)劃的制定

  1、生鮮采購工作根據(jù)公司的銷售任務(wù)和毛利計(jì)劃及庫存情況編制本組采購計(jì)劃經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施采購

  2、本部門還需根據(jù)公司業(yè)務(wù)的淡旺季的需求,核對倉庫的庫存量,確定生鮮商品的品項(xiàng)、規(guī)格、數(shù)量等方面的實(shí)際缺口編制并調(diào)整采購計(jì)劃

  3、采購計(jì)劃經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)后,采購部與財(cái)務(wù)部各持一份,采購部依據(jù)采購計(jì)劃進(jìn)行采購作業(yè),財(cái)務(wù)部依據(jù)采購計(jì)劃安排所需采購資金的審批

  第七條采購的實(shí)施

  1、選擇供應(yīng)商

 。1)生鮮供應(yīng)商的采購選擇要從批準(zhǔn)的合作供應(yīng)商中選取;

 。2)本組在選擇供應(yīng)商時應(yīng)當(dāng)挑選三家以上的供應(yīng)商詢價,以作比價、議價依據(jù)

 。3)部門主管在審價時,認(rèn)為需要再進(jìn)一步議價的,則由采購主管親自與供應(yīng)商議定價格

 。4)公司領(lǐng)導(dǎo)在核價時,均可視需要再行議價或要求采購部門進(jìn)一步議價

  2、價格調(diào)查

 。1)已核定的商品,采購必須經(jīng)常分析或收集商品資料,作為降低成本的依據(jù)本組成員均有義務(wù)經(jīng)常性市調(diào)以協(xié)助主管了解市場行情,以利于領(lǐng)導(dǎo)做決策參考

  (2)已核定的生鮮產(chǎn)品采購單價如需上漲或降低,應(yīng)及時了解相關(guān)情況匯總上報

 。3)采購數(shù)量或頻率有明顯的`浮動時,應(yīng)及時作出采購計(jì)劃的調(diào)整以應(yīng)對變化

  3、詢價和比價

  (1)根據(jù)采購生鮮商品的品項(xiàng)、規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量和交付期的不同,采購人員應(yīng)選擇至少三家符合采購條件的.供應(yīng)商作為詢價對象;

 。2)采購人員根據(jù)過去采購的情況,市場變化情況,以及公司成本預(yù)算等情況,確定采購目標(biāo)價格;

  (3)在得到供應(yīng)商的報價信息后,采購人員對供應(yīng)商的報價條件進(jìn)行品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求等方面進(jìn)行核對,以保證供應(yīng)商可以提供的商品符合公司實(shí)際的采購要求,并對供應(yīng)商所報的價格、交付期等方面進(jìn)行比較分析,以便選擇條件最優(yōu)的供應(yīng)商;

  (4)供應(yīng)商提供報價的商品規(guī)格與請購規(guī)格不同或?qū)儆诖闷窌r,采購人員要經(jīng)過主管的確認(rèn)為準(zhǔn);

 。5)專業(yè)用具或相關(guān)材料采購人員應(yīng)該和部門相關(guān)人員共同詢價議價;

  (6)在供應(yīng)商的報價條件不能滿足要求時,采購人員應(yīng)與供應(yīng)商及時進(jìn)行磋商,以使雙方最終在全部條款上達(dá)成一致。

  4、訂購作業(yè)

  (1)在采購作業(yè)所需的全部條款與供應(yīng)商達(dá)成一致后,采購人員需填寫正式的采購單,訂單需要列明一下內(nèi)容:

  A供應(yīng)商資料:包括名稱、編號

  B采購商品的詳細(xì)描述:包括品名、型號、規(guī)格等,如有超出標(biāo)準(zhǔn)的特殊要求需特別注明;

  C訂單所采購的數(shù)量、重量;單位包裝數(shù)量、重量,包裝件數(shù)

  D價格:單價,合計(jì)價、合同總額,定金或預(yù)付款

  E交付期:分批交付時應(yīng)明確每批的交付時間和交付數(shù)量

  F付款方式:主要有現(xiàn)金采購和銀行轉(zhuǎn)賬支付

  G標(biāo)示:商品本身或包裝上的文字標(biāo)記(訂單號、供應(yīng)商、品名、規(guī)格、單位包裝的數(shù)量、重量、批號)

  H所需的質(zhì)量證明材料(檢驗(yàn)單、質(zhì)保單、出廠證明單、化驗(yàn)報告等)

  I質(zhì)量保證條款:發(fā)生質(zhì)量問題時進(jìn)行退換或其他處理方法。

  J裝箱清單(送貨單)和銷售發(fā)票的要求。

 。2)采購訂單經(jīng)物控部門負(fù)責(zé)人審核后,加蓋公司合同公章生效。采購單一式兩份,雙方各一份。訂單處理中心負(fù)責(zé)采購訂單的存檔

 。3)采購人員應(yīng)控制商品訂購交期,及時向供應(yīng)商跟蹤交貨進(jìn)度。

  第八條驗(yàn)收與付款

  1、依相關(guān)檢驗(yàn)與入庫規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收工作

  2、依財(cái)務(wù)管理規(guī)定,辦理供應(yīng)商付款工作

  第九條本制度經(jīng)公司最高主管領(lǐng)導(dǎo)審核通過后公布實(shí)施,修正時亦同。

公司采購管理制度 篇14

  一、制定目的及范圍

  為進(jìn)一步加強(qiáng)公司制度管理,健全企業(yè)采購制度,提高采購效率,明確崗位職責(zé),降低采購成本,減少不必要的開支,保證采購工作的正常化、規(guī)范化,特制定本制度。

  本制度涉及的采購類別包括:項(xiàng)目采購(材料采購、工程采購)、年度采購、零星采購、應(yīng)急采購。

  本制度涉及的采購物品包括:單價萬元以下的工程設(shè)備、工程原料、實(shí)驗(yàn)器材、實(shí)驗(yàn)藥劑、化學(xué)藥劑、勞保用品、辦公用品以及應(yīng)急事件、突發(fā)事件中需要采購的物品。

  本制度中有權(quán)申購的部門包括:工程部、研發(fā)部、咨詢部、市場部、辦公室、財(cái)務(wù)部。

  二、采購原則

  1.采購公司經(jīng)營中一項(xiàng)重要的工作,各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。

  2.采購必須堅(jiān)持“秉公辦事、維護(hù)公司利益”的原則,并綜合考慮質(zhì)量、價格因素,擇優(yōu)選取。

  3.各類物資均應(yīng)向正規(guī)商家采購,原則上要求所有采購物資均應(yīng)開具發(fā)票。

  4.物資采購由需求部門負(fù)責(zé)采購、詢價及后期談判。

  5、各部門應(yīng)有專人負(fù)責(zé)采購事務(wù),申購人與采購人不得為同一人。

  三、采購流程

  1一般采購流程

  1.1采購申請

  1.1.1采購之前,申購人應(yīng)向倉庫詢問所需物資是否有庫存,以免重復(fù)采購。

  1.1.2采購之前,申購人依據(jù)所需物資的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項(xiàng)填寫“申購單”。其中工程項(xiàng)目采購應(yīng)提交工程預(yù)算,按采購原則進(jìn)行采購。

  1.1.3緊急采購時,由申購人在“申購單”上勾選“緊急”選項(xiàng),以便各部門加快流轉(zhuǎn),及時處理。

  1.1.4若撤銷采購,應(yīng)立即通知采購人,以免造成浪費(fèi)。

  1.2申購:工程項(xiàng)目采購提交工程預(yù)算并經(jīng)公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后由申購人填寫“采購物資流轉(zhuǎn)單”,其他采購經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后,由申購人填寫“采購物資流轉(zhuǎn)單”。

  1.3詢價

  1.3.1各部門負(fù)責(zé)采購的人員分別詢價,提供三家以上供應(yīng)商及價格,財(cái)務(wù)部提供歷史價格加以比對。

  1.3.2采購人詢價時應(yīng)注意審查供應(yīng)商的主體資格(經(jīng)營狀態(tài)、是否按時年檢、有無失信記錄、是否涉及重大訴訟等),要求供應(yīng)商提供聯(lián)系方式以便相關(guān)負(fù)責(zé)人核價。確定供應(yīng)商后,應(yīng)要求供應(yīng)商提供證明主體資格的材料(企業(yè)提供營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、個人提供身份證復(fù)印件)。同時,采購人應(yīng)在“采購物資流轉(zhuǎn)單”上注明所采購物資的商品名稱、規(guī)格、型號等基本信息。

  1.4核價:采購人或相關(guān)負(fù)責(zé)人參考?xì)v史價格對擬采購物資進(jìn)行核價,填寫“采購物資流轉(zhuǎn)單”中的“核價結(jié)果、核價意見”。

  1.5審批:采購人將“采購物資流轉(zhuǎn)單”經(jīng)逐級審批,報公司各級負(fù)責(zé)人審批后,方能進(jìn)行采購。

  1.6采購實(shí)施與驗(yàn)收入庫

  1.6.1“采購物資流轉(zhuǎn)單”經(jīng)各級負(fù)責(zé)人審批簽字且經(jīng)財(cái)務(wù)部備案后,由采購人辦理借支采購金額或通知財(cái)務(wù)辦進(jìn)貨款手續(xù)。

  1.6.2采購人按照核準(zhǔn)的“采購物資流轉(zhuǎn)單”向供應(yīng)商訂貨,并以電話、傳真等方式確定交貨日期或到市場采購。對于需要訂立買賣合同進(jìn)行采購的物資,應(yīng)同時按公司合同審批程序進(jìn)行流轉(zhuǎn)。

  1.6.3所有采購物資到貨后,由采購人、申購人、入庫人協(xié)同,按照預(yù)定的采購質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及數(shù)量進(jìn)行驗(yàn)收,并辦理入庫手續(xù)。如因需立即使用不能及時入庫,應(yīng)先由申購人、采購人驗(yàn)收,在緊急情況解除后,及時辦理入庫手續(xù)。如采購物資質(zhì)量、數(shù)量不符合要求,應(yīng)及時保存證據(jù),與供應(yīng)商協(xié)調(diào)退換貨事宜。采購人、入庫人驗(yàn)收完畢后,應(yīng)出具證明驗(yàn)收合格的單據(jù),交予財(cái)務(wù)部備案。

  1.6.4所有采購物資原則上要求貨票同行,采購人應(yīng)在貨到后1個月內(nèi)辦理報銷手續(xù),因超過報銷時間財(cái)務(wù)部門不受理報銷的,責(zé)任由采購人承擔(dān)。

  1.6.5采購物資不論金額大小,一律由采購人簽字,財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審核,報公司總負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)簽字后方可報銷。

  1.6.6采購人應(yīng)將供應(yīng)商的送貨單及我公司開具的入庫單、物資采購流轉(zhuǎn)單、收款收據(jù)等單據(jù)交予財(cái)務(wù)部方可結(jié)款或開具支票。

  2特殊采購流程

  2.1集中計(jì)劃采購:凡屬日常辦公用品必須集中購買的,各部門應(yīng)在每月25日前將審批通過的“采購物資流轉(zhuǎn)單”交至辦公室,由辦公室在月底統(tǒng)一購買。

  2.2零星采購零星采購是指偶然發(fā)生的、所采購物資低于元的采購(如因公司接待、聚會需要進(jìn)行的采購,場地調(diào)查、工程施工過程中因缺少配件、材料而臨時進(jìn)行的采購等),具有臨時性、偶發(fā)性、金額低的特點(diǎn)。

  2.2.1各部門人員需要進(jìn)行零星采購的,應(yīng)首先以電話的方式征求本部門負(fù)責(zé)人,征得負(fù)責(zé)人同意后,堅(jiān)持“必需、質(zhì)量、價格”的原則進(jìn)行采購。

  2.2.2采購人應(yīng)選擇可靠的供應(yīng)商進(jìn)行采購,采購時應(yīng)購買注有品名、商標(biāo)、制造廠商、保質(zhì)期等基本信息的合格商品。所購物資原則上要求供應(yīng)商開具發(fā)票,應(yīng)供應(yīng)商原因不能開具發(fā)票的,應(yīng)要求開具收款收據(jù)。

  2.2.3零星采購原則上由采購人先行墊資采購。采購人完成采購后,應(yīng)填寫“物資采購流轉(zhuǎn)單”,按照一般采購程序完成流轉(zhuǎn)后,將“物資采購流轉(zhuǎn)單”、發(fā)票或收款收據(jù)交予財(cái)務(wù),由財(cái)務(wù)進(jìn)行報銷,財(cái)務(wù)應(yīng)在所有材料提交后日內(nèi)將采購人墊付金額退還采購人。

  2.2.4零星采購采購人應(yīng)對所采購物資的質(zhì)量負(fù)責(zé),若所采購物資發(fā)生質(zhì)量問題,由采購人與供應(yīng)商協(xié)商退換貨事宜。

  2.2.5因場地調(diào)查、施工等工程需要而進(jìn)行的零星采購,應(yīng)在完成采購后納入工程預(yù)算。因其他原因發(fā)生的零星采購,需要入庫的,應(yīng)在采購?fù)瓿珊笱a(bǔ)辦入庫手續(xù),由倉庫管理人員開具入庫單,將入庫單交予財(cái)務(wù)部方可報銷。

  2.3應(yīng)急采購應(yīng)急采購是指公司因應(yīng)急處置需要,而臨時進(jìn)行的采購。應(yīng)急采購由公司應(yīng)急處置小組進(jìn)行。

  2.3.1在接到應(yīng)急處置任務(wù)后,應(yīng)急處置小組負(fù)責(zé)人發(fā)現(xiàn)需要緊急購買材料、設(shè)備的,應(yīng)先向倉庫管理人員詢問,確定沒有所需材料、設(shè)備后,向上一級負(fù)責(zé)人匯報,得到上一級負(fù)責(zé)人同意后方可進(jìn)行采購。

  2.3.2應(yīng)急采購無需進(jìn)行三方詢價,應(yīng)以最便捷的`方式進(jìn)行采購,兼顧價格和質(zhì)量。

  2.3.3應(yīng)急采購結(jié)束后,應(yīng)急處置小組負(fù)責(zé)人應(yīng)編制應(yīng)補(bǔ)填“采購物資流轉(zhuǎn)單”,按照一般采購流程進(jìn)行流轉(zhuǎn)。剩余物資要補(bǔ)辦入庫手續(xù),取得入庫單。若應(yīng)急采購無法開具發(fā)票或收款收據(jù)的,應(yīng)急處置小組負(fù)責(zé)人應(yīng)作書面說明,列明應(yīng)急采購物資來源、價格等信息,報上一級負(fù)責(zé)人審批、簽字。

  2.3.4應(yīng)急采購原則上由應(yīng)急處置小組負(fù)責(zé)人墊付。采購?fù)瓿珊螅瑧?yīng)在日內(nèi)將“采購物資流轉(zhuǎn)單”、入庫單、發(fā)票、收款收據(jù)(說明)交予財(cái)務(wù)部審核,財(cái)務(wù)部在所有材料提交后日內(nèi)將墊付金額退還墊資人。

  2.4年度采購年度采購是指因部門生產(chǎn)需要,需定期進(jìn)行的采購。

  2.4.1需進(jìn)行年度采購的部門,應(yīng)編制年度需求預(yù)算,逐級申報審批后,交予財(cái)務(wù)部審核、備案。

  2.4.2年度需求預(yù)算批準(zhǔn)后,各部門采購人應(yīng)從優(yōu)秀供應(yīng)商名錄中選取三家進(jìn)行詢價,要求供應(yīng)商提供蓋有公司公章的報價單。需要進(jìn)行招標(biāo)的,按照相關(guān)程序進(jìn)行招標(biāo)。

  2.4.3采購人詢價后,填寫“年度采購物資流轉(zhuǎn)單”,逐級審批后,交予財(cái)務(wù)部備案。

  2.4.4“年度采購物資流轉(zhuǎn)單”獲批準(zhǔn)后,采購人應(yīng)與選定的`供應(yīng)商訂立合同,確定價格及付款方式。合同應(yīng)按公司合同審批程序流轉(zhuǎn)。財(cái)務(wù)部按合同的約定支付價款。

  2.4.5年度采購進(jìn)行過程中,采購人應(yīng)注意市場價格的變化,若供應(yīng)商供貨價格明顯高于市場價格,應(yīng)及時與其協(xié)商,協(xié)商不成的,終止履行合同。

  2.4.6應(yīng)年度采購需要訂立的合同,應(yīng)為不固定總價合同,按季度或按年度進(jìn)行結(jié)算。

  四、備案

  1采購結(jié)束后,采購人應(yīng)將采購單、采購物資流轉(zhuǎn)單、入庫單、發(fā)票或收款收據(jù)等材料復(fù)印兩份,原件交予財(cái)務(wù)部審核、付款,一份復(fù)印件留存本部門,一份復(fù)印件連同供應(yīng)商主體證明材料、聯(lián)系方式交予公司法務(wù)保管。

  2法務(wù)人員接受采購相關(guān)材料時應(yīng)要求采購人填寫材料接受清單,按照采購所屬項(xiàng)目進(jìn)行歸檔,以便日后查詢。

  五、采購紀(jì)律

  1采購人職責(zé)

  1.1建立供應(yīng)商資料與價格記錄檔案。

  1.2做好市場行情的經(jīng)常性調(diào)查。

  1.3詢價、比價、議價及訂購作業(yè)。

  1.4所購物資的品質(zhì)、數(shù)量異常的處理及交期進(jìn)度的控制。

  1.5做好平時的采購記錄及對賬工作。

  2采購人行為規(guī)范

  2.1采購人員應(yīng)嚴(yán)格按照本制度進(jìn)行采購作業(yè),采購?fù)瓿珊蠹皶r進(jìn)行備案并確保備案材料真實(shí)、齊全。

  2.2若采購人員違反本制度進(jìn)行采購作業(yè)或沒有及時備案導(dǎo)致采購資料丟失或損毀的,第一次由分管負(fù)責(zé)人進(jìn)行批評教育,若再發(fā)生類似事件,按嚴(yán)重程度給予采購人員降職、降薪、轉(zhuǎn)入試用期或予以辭退。

  2.3采購人員不能接受供應(yīng)商任何形式的饋贈、回扣或賄賂;若因嚴(yán)重失職或違反本制度作出不適當(dāng)行為的,給予辭退。給公司造成損失的,應(yīng)賠償公司損失,情節(jié)嚴(yán)重涉及違法犯罪的,提交司法機(jī)關(guān)處理。

公司采購管理制度 篇15

  一、目的:

  為加強(qiáng)采購計(jì)劃管理,規(guī)范采購工作,保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動所需物品的正常持續(xù)供應(yīng),降低采購成本,特制定本制度。

  二、適用范圍

  本制度適用于公司對外采購與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料及非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購(以下統(tǒng)稱為采購物品)。

  三、職責(zé)權(quán)限

  1、總經(jīng)理負(fù)責(zé)采購管理制度的審批;

  2、分管副總、財(cái)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)采購管理制度的審核;

  3、人力資源行政部負(fù)責(zé)采購管理制度的制定。

  4、經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品(物資)的采購由企管部負(fù)責(zé);非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購由人力資源行政部負(fù)責(zé)。

  四、采購原則

  1、詢價比價原則物品采購必須有三家以上供應(yīng)商提供報價,在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評估,并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價格,臨時性應(yīng)急購買的`物品除外。

  2、一致性原則:采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下,采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致,經(jīng)審核后,差值不得超過請購量的5—10%。

  3、低價搜索原則:采購人員隨時搜集市場價格信息,建立供應(yīng)商信息檔案庫,了解市場最新動態(tài)及最低價格,實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化采購。

  4、廉潔原則:

  (1)自覺維護(hù)企業(yè)利益,努力提高采購物品質(zhì)量,降低采購成本。

  (2)廉潔自律,不收禮,不受賄,不接受吃請,更不能向供應(yīng)商伸手。

  (3)嚴(yán)格按采購制度和程序辦事,自覺接受監(jiān)督。

  (4)加強(qiáng)學(xué)習(xí),廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場信息。

  (5)工作認(rèn)真仔細(xì),不出差錯,不因自身工作失誤給公司造成損失。

  5、招標(biāo)采購原則:凡大宗或經(jīng)常使用的物品,都應(yīng)通過詢議價或招標(biāo)的形式,由企管、財(cái)務(wù)等相關(guān)部門共同參與,定出一段時間內(nèi)(一年或半年)的供應(yīng)商、價格,簽訂供貨協(xié)議,以簡化采購程序,提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的物品,除縮短招標(biāo)間隔時限外,還應(yīng)隨時掌握市場行情,調(diào)整采購價格。

  6、審計(jì)監(jiān)督原則:采購人員要自覺接受財(cái)務(wù)部或公司領(lǐng)導(dǎo)對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。對采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為,公司有權(quán)對相關(guān)人員依照公司《員工獎懲制度》等進(jìn)行處罰直至追究其法律責(zé)任。

公司采購管理制度 篇16

  一、目的

  為了規(guī)范公司各類采購工作,明確公司各部門在采購工作中的職責(zé)分工,加強(qiáng)對采購工作的有效管理,保證公司采購物資質(zhì)量,提高采購效率和采購物資準(zhǔn)確性,降低采購成本,爭取公司的綜合最佳效益,特制訂本制度。

  二、適用范圍

  本制度適用于公司所有物品(原材料、輔料、包裝物、備品備件、固定資產(chǎn)、勞保用品、辦公用品)或勞務(wù)(技術(shù)、服務(wù)等)的采購 管理和執(zhí)行工作。

  三、職責(zé)

  3.1綜合計(jì)劃部負(fù)責(zé)整理采購清單、執(zhí)行采購作業(yè)、儲存和保管采購物資。

  3.2綜合制造部負(fù)責(zé)編制整體生產(chǎn)環(huán)節(jié)所需要的物資儲備。

  3.3安環(huán)部負(fù)責(zé)編制勞保用品及與安全有關(guān)的物資儲備。

  3.4人事行政部負(fù)責(zé)編制辦公用品及與辦公環(huán)境有關(guān)的物資儲備。

  3.5財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)統(tǒng)籌規(guī)劃各部門資金計(jì)劃及付款安排。

  3.6檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)A.B類采購物資的抽檢及驗(yàn)證。

  3.7副總經(jīng)理負(fù)責(zé)把控整體采購風(fēng)險及最終審批權(quán)限。

  四、程序內(nèi)容

  4.1基本原則

  4.1.1公司所有員工在進(jìn)行合同與采購活動中應(yīng)嚴(yán)格遵守本規(guī)定及公司有關(guān)規(guī)定、流程、制度,采購活動應(yīng)盡量實(shí)現(xiàn)充分競爭,遵循公開、公平、公正和誠信的原則。保證采購物資質(zhì)量,努力降低成本;

  4.1.2參與采購的相關(guān)人員應(yīng)客觀公正地履行職責(zé),遵守職業(yè)道德,保守公司商業(yè)秘密,廉潔奉公;

  4.1.3各部門須嚴(yán)格在批準(zhǔn)的年度采購預(yù)算范圍內(nèi),制定詳細(xì)周密的月度或周期性采購計(jì)劃,過程進(jìn)行中不得以特殊采購或其他原因?yàn)橛蓪⒉少徚鞒汤@過或回避,處于關(guān)鍵路徑上的特殊采購,按特殊采購程序處理;

  4.1.4公司的采購業(yè)務(wù)統(tǒng)一由綜合計(jì)劃部負(fù)責(zé)辦理,其他部門或人員不得自行采購或無理干涉;

  4.1.5采購應(yīng)當(dāng)優(yōu)先選擇低耗能、低污染、通過環(huán)境管理體系認(rèn)證或安監(jiān)部門認(rèn)可企業(yè)的貨物、工程和服務(wù);

  4.1.6采購和合同管理工作應(yīng)做到有章可循、有人負(fù)責(zé)、有人檢查、有據(jù)可查。每項(xiàng)采購和合同管理過程均需有完整的文件和記錄。

  4.2職責(zé)和分工

  4.2.1根據(jù)批準(zhǔn)的采購計(jì)劃,綜合計(jì)劃部負(fù)責(zé)組織并實(shí)施采購,包括:

  a)組織資格評審、招標(biāo)、評標(biāo)和合同簽訂,負(fù)責(zé)完成采購流程并同相關(guān)部門完成驗(yàn)收入庫;

  b)牽頭組織招標(biāo)文本的通稿及審核,負(fù)責(zé)在合同簽訂前牽頭對合同文本的合法性、完整性、準(zhǔn)確性和嚴(yán)密性進(jìn)行審查;

  c)負(fù)責(zé)組織合同談判,辦理支付申請,合同執(zhí)行情況的總結(jié)和分析;

  d)歸檔合同文件,建立并維護(hù)與公司采購相關(guān)的信息系統(tǒng);

  4.2.2綜合制造部根據(jù)公司的拓展規(guī)模和經(jīng)營目標(biāo),制訂有效的采購目標(biāo)和采購計(jì)劃具體措施有:

  a)審核年度各崗位呈報的物資需求,統(tǒng)籌策劃和確定采購內(nèi)容,制訂主輔料采購清單;

  b)預(yù)測和跟蹤《生產(chǎn)計(jì)劃》,熟悉各種物資的.消耗情況,核實(shí)本部門倉庫存量,結(jié)合安全定額據(jù)此編制采購預(yù)算和采購計(jì)劃;

  c)依據(jù)公司固定資產(chǎn)投資計(jì)劃、設(shè)備運(yùn)行狀況以及生產(chǎn)經(jīng)營需要編制設(shè)備的采購、固定資產(chǎn)維修以及零星維修制造所有備品備件采購;

  4.2.3安環(huán)部為勞保用品采購計(jì)劃直接管理部門,根據(jù)不同工種及不同的勞動安全生產(chǎn)的需要及人數(shù),編制年度、月度或周期性勞保儲備、采購計(jì)劃,具體措施如下:

  a)負(fù)責(zé)對公司勞動防護(hù)用品的采購計(jì)劃制定和管理;

  b)根據(jù)國家、市及行業(yè)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn),結(jié)合本單位實(shí)際情況修訂勞防用品的發(fā)放標(biāo)準(zhǔn);

  3)建立每位員工勞防用品電子檔或紙檔個人檔案,按勞防用品標(biāo)準(zhǔn)提報勞保采購計(jì)劃;

  4)做好發(fā)放管理記錄,并及時向綜合計(jì)劃部查詢勞保庫存等情況對勞保用品的采購管理必須貫徹“確保安全、質(zhì)量可靠、杜絕浪費(fèi)、按需配備”,使勞保用品確實(shí)起到保護(hù)勞動者安全、健康的'作用;

  4.2.4行政人事部是辦公用品采購計(jì)劃與管理的職能部門,負(fù)責(zé)制定各部門辦公用品的計(jì)劃、發(fā)放及控制等管理制度,根據(jù)辦公用品庫存情況及消耗水平,將各部門所需辦公用品的種類規(guī)格、數(shù)量進(jìn)行采購匯總,計(jì)劃必須保證辦公用品齊全、庫存合理、分配適當(dāng),嚴(yán)格控制在預(yù)算范圍內(nèi)。

  4.2.5財(cái)務(wù)部根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及合同的規(guī)定,審核支付所需文件、票據(jù)的有效性、合法性,辦理相關(guān)支付手續(xù),負(fù)責(zé)發(fā)票、交付款、尾款處理、驗(yàn)收入庫等事項(xiàng),對采購和合同管理活動的真實(shí)性、合理性、合法性、準(zhǔn)確性和嚴(yán)密性進(jìn)行審查;

  4.2.6檢驗(yàn)部依據(jù)采購員填寫的JL82401-01《采購物資報驗(yàn)單》,按照GWJY-02《產(chǎn)品進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)范》進(jìn)行檢驗(yàn),并做好檢驗(yàn)記錄,檢驗(yàn)判定為合格的物資,交綜合計(jì)劃部庫管員進(jìn)行數(shù)量和外觀等的驗(yàn)收。

  4.2.7副總經(jīng)理全面主持采購工作,組織實(shí)施,確保采購任務(wù)完成,根據(jù)公司規(guī)模發(fā)展及銷售市場變化,指導(dǎo)并監(jiān)督下屬開展業(yè)務(wù),不斷提高業(yè)務(wù)水平,確保采購工作正常開展。審批各部門提報的采購計(jì)劃,統(tǒng)籌策劃和確定采購內(nèi)容,減少不必要的開支,監(jiān)督參與大批量商品訂貨業(yè)務(wù)洽談,檢查合同的執(zhí)行和落實(shí)情況。

  五、采購計(jì)劃執(zhí)行

  5.1所有采購流程均需走程序?qū)徟鞑块T應(yīng)根據(jù)需求分類別填寫相關(guān)采購物品申請表,申請獲批準(zhǔn)后執(zhí)行應(yīng)嚴(yán)格控制,各部門通過內(nèi)部溝通工具對庫存核實(shí)后進(jìn)行采購申報,流程審批通過后形成紙質(zhì)物資采購申請單據(jù),采購人員根據(jù)單據(jù)內(nèi)容核對后執(zhí)行采購;

  5.2采購計(jì)劃或申請應(yīng)列明采購物品、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量技術(shù)要求、交貨日期、用途等。不按規(guī)定程序填寫申請單據(jù)的,綜合計(jì)劃部有理由不予采購;

  5.3申請部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、實(shí)際需要以及庫存情況每月28日前報次月的采購計(jì)劃,部門經(jīng)理審核。超過規(guī)定時間未提交的部門按照無需求處理,月中不再接收提報的采購計(jì)劃;

  5.4未提交月度采購計(jì)劃或出現(xiàn)特殊需求需要采購,必須按照《特殊物品采購申請表》格式及要求填寫,部門經(jīng)理、副總經(jīng)理財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)后執(zhí)行。

  5.5對于已經(jīng)審批的采購物資,請購部門如果需要變更物資的規(guī)格、數(shù)量或撤銷采購申請,必須48小時內(nèi)通知采購部,以便采購部及時根據(jù)實(shí)際情況變更采購計(jì)劃,如采購已進(jìn)行中,產(chǎn)生的后果應(yīng)由申請部門承擔(dān)。

  5.6采購員將審批好的采購計(jì)劃匯總后提報副總經(jīng)理同時抄送庫房管理員,庫房管理員提前規(guī)劃存放位置,到貨后嚴(yán)格按此數(shù)量金額供貨商進(jìn)行驗(yàn)收入庫。

  六、附則

  6.1本制度由綜合計(jì)劃部制定與解釋

  6.2本制度報副總經(jīng)理審批準(zhǔn)后,自頒布之日起執(zhí)行。

公司采購管理制度 篇17

  1.目的

  為規(guī)范公司的采購行為,降低公司經(jīng)營成本,特制定本辦法。

  2.適用范圍

  適用于物控部采購人員的采購及各部門的請購。

  3.職責(zé)

  物控部是《物資采購管理辦法》的.歸口管理部門。

  4.規(guī)定

  4.1物資采購計(jì)劃管理

  4.1.1辦公用品由管理部采購后及時到倉庫辦理相關(guān)的出入庫手續(xù)。

  4.1.2生產(chǎn)部用所有原輔材料、備品備件等均由物控部統(tǒng)一采購。

  4.1.3各部門的采購物資均要填寫購物申請單,經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字審核,報物控部門,物控部根據(jù)申請單制定計(jì)劃,選擇合格的供應(yīng)商,進(jìn)行物資采購。

  4.1.4生產(chǎn)用原輔材料由倉庫根據(jù)每批產(chǎn)品的原材料消耗定額表,結(jié)合庫存情況及時編制采購申請單,并限定采購期限;物控部根據(jù)采購申請單編制采購計(jì)劃單,部門經(jīng)理審核,實(shí)施采購。

  4.1.5物控部根據(jù)銷售部下達(dá)評審后的.訂單,由物流專員制定《訂單備料計(jì)劃清單》,交倉庫主管、物控部副總簽字確認(rèn)后,進(jìn)行分項(xiàng)材料編制采購訂單,經(jīng)物控部副總簽字后傳真至供應(yīng)商,并負(fù)責(zé)物資材料到貨進(jìn)度聯(lián)系,實(shí)施訂購跟單。

  4.1.6當(dāng)合格供方處無貨而生產(chǎn)急用,物控部需填寫特別采用申請表,組織各部門進(jìn)行會議評審,總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可特采;生產(chǎn)部在使用過程中需同其它產(chǎn)品分開進(jìn)行標(biāo)識、記錄;品控部跟蹤其使用并對其使用情況進(jìn)行驗(yàn)證。

  4.2物資采購計(jì)劃的執(zhí)行

  4.2.1物控部根據(jù)質(zhì)量體系的有關(guān)規(guī)定對供方進(jìn)行選擇、評審和管理,制定供應(yīng)商檔案。

  4.2.2物控部在采購時應(yīng)展開多方詢價、比價、議價、按照貨比三家的原則進(jìn)行采購。

  4.2.3采購詢價獲準(zhǔn)后,采購員立即與供應(yīng)商洽談買賣合同及合同條款,合同文本經(jīng)過合同專員審核并由物控部經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)實(shí)施批準(zhǔn)。

  4.2.4買賣合同簽字生效后,采購員按合同交貨進(jìn)度,及時催促供應(yīng)商按時發(fā)貨。收到托運(yùn)單據(jù)或提貨憑單后,立即前往提貨點(diǎn),按提貨程序清點(diǎn)貨物品種、質(zhì)量、數(shù)量或重量,相符后驗(yàn)收。

  4.3物資的驗(yàn)收與入庫

  4.3.1供應(yīng)商送貨上門

  4.3.1.1供應(yīng)商送貨到我公司,憑《送貨單》到物控部物流專員處開具《產(chǎn)品收貨通知單》,由物流專員通知倉庫到貨,同時通知品控部到現(xiàn)場來料驗(yàn)驗(yàn),若需印刷車間、燙金模切車間配套實(shí)施上機(jī)模擬試驗(yàn)的紙張、油墨、電化鋁等材料通知生產(chǎn)部經(jīng)理試驗(yàn),試驗(yàn)結(jié)論需生產(chǎn)部經(jīng)理、品控部經(jīng)理共同簽字確認(rèn)合格后,品控部方可開具《產(chǎn)品合格證》,倉庫憑《產(chǎn)品合格證》、《產(chǎn)品收貨通知單》、《送貨單》、《采購訂單》由倉庫保管員對驗(yàn)收合格的物料名稱、規(guī)格、數(shù)量等進(jìn)行核對,核對無誤后倉庫主管在《產(chǎn)品收貨通知單》上注明實(shí)收合格物料數(shù)量并簽字。

  4.3.1.2對不合格品倉庫拒收。倉庫根據(jù)品控部出具的《不合格清單》將退貨物資數(shù)量、規(guī)格、價格編制退貨物資清單報物控部,由物控部與供方聯(lián)系,經(jīng)雙方確認(rèn),我司實(shí)施退貨處理;不合格的程序倉庫拒收,倉庫收貨需檢查有無采購訂單、送貨單、收料通知單、合格證,手續(xù)不全不得辦理入庫。

  4.3.2我公司自已提貨

  4.3.2.1我公司到供應(yīng)商單位處提貨,首先由采購人員對接收的物料名稱、規(guī)格、數(shù)量等進(jìn)行核對,并對物料質(zhì)量進(jìn)行初驗(yàn),初驗(yàn)合格后由采購人員在《采購收料通知單》上注明初驗(yàn)合格物料實(shí)收數(shù)量并簽字!恫少徥樟贤ㄖ獑巍罚ňG聯(lián))由供應(yīng)商留存。

  4.3.2.2物料運(yùn)回我公司后,由來料檢驗(yàn)員進(jìn)行最終驗(yàn)收,若驗(yàn)收不合格作為退貨處理,《采購收料通知單》(白聯(lián))由倉庫留存、黃聯(lián)由財(cái)務(wù)留存,倉庫保管員在物流系統(tǒng)制作《外購入庫單》,同時倉庫主管對《外購入庫單》進(jìn)行審核并打印隨同《采購收料通知單》(白聯(lián))一起送物控部。

  4.4物資付款結(jié)算

  4.4.1物控部每月做好付款申請,報總經(jīng)理審核、董事長批準(zhǔn),由物控部物流專員跟蹤報批,需有六憑證(采購訂單、送貨單、收料通知單、合格證、入庫單、發(fā)票)上并有規(guī)定的倉庫管理人員簽字,再報物控部經(jīng)理簽字確認(rèn)報財(cái)務(wù)部票據(jù)審核,總經(jīng)理批準(zhǔn),最后送老板核準(zhǔn)后,財(cái)務(wù)部方可進(jìn)行財(cái)務(wù)入帳處理。

  4.4.2若貨物有使用過程中發(fā)生質(zhì)量問題,在采供雙方確認(rèn)后,如果供應(yīng)商未開具發(fā)票,由物控部負(fù)責(zé)將不合格品退給供應(yīng)商。如供應(yīng)商已開具發(fā)票,我公司未做財(cái)務(wù)處理,由物控部負(fù)責(zé)將原發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)退還供應(yīng)商,供應(yīng)商根據(jù)原發(fā)票開具的數(shù)量扣除使用過程中不合格數(shù)量重新開具發(fā)票給我公司。如供應(yīng)商已開具發(fā)票,我公司財(cái)務(wù)已入帳的情況下,由我公司財(cái)務(wù)部在當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)開具《退貨或折讓證明單》,供應(yīng)商收到《退貨或折讓證明單》,根據(jù)退貨物資的數(shù)量、價款向我公司開具紅字增值稅發(fā)票。

公司采購管理制度 篇18

  一、總則

 。ㄒ唬、為規(guī)范本集團(tuán)及下屬生產(chǎn)企業(yè)的采購工作,特制定本制度。

 。ǘ、本制度適用于集團(tuán)公司及集團(tuán)下屬各生產(chǎn)企業(yè)的采購活動。

  二、采購原則

 。ㄒ唬(yán)格執(zhí)行詢議價程序

  凡未通過招標(biāo)確定供應(yīng)商價格的物品的采購,每次采購金額在20xx元以上,必須有三家以上供應(yīng)商提供報價,在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評估,并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價格,臨時性應(yīng)急購買的物品除外。

  (二)、合同會簽制度

  固定資產(chǎn)的采購合同,必須經(jīng)過有關(guān)部門如生產(chǎn)管理部、質(zhì)量部、財(cái)務(wù)部、審計(jì)部、生產(chǎn)企業(yè)總經(jīng)辦、設(shè)備維修部共同參與,調(diào)研匯總各方意見,經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)簽約。屬集團(tuán)采購的項(xiàng)目,應(yīng)報總裁批準(zhǔn)。

  (三)、職責(zé)分離

  采購人員不得參與物資和服務(wù)的驗(yàn)收,采購物資質(zhì)量、數(shù)量、交貨等問題的解決,應(yīng)由采購部根據(jù)合同要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與供應(yīng)商協(xié)商完成。

 。ㄋ模⒁恢滦栽瓌t

  采購人員定購的物資或服務(wù)必須與請購單所列要求規(guī)格、型號、數(shù)量相一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下,及時反饋信息供申請部門更改請購單作參考。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致,經(jīng)審核后,差值不得超過請購量的5%~10%。

 。ㄎ澹⒆畹蛢r搜尋原則

  采購人員隨時搜集市場價格信息,建立供應(yīng)商信息檔案庫,了解市場最新動態(tài)及各地區(qū)最低價格,實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化采購。

  (六)、廉潔制度

  所有采購人員必須做到:

  1、熱愛企業(yè),自覺維護(hù)企業(yè)利益,努力提高采購材料質(zhì)量,降低采購成本。

  2、加強(qiáng)學(xué)習(xí),提高認(rèn)識,增強(qiáng)法治觀念。

  3、廉潔自律,不收禮,不受賄,不接受吃請,更不能向供應(yīng)商伸手。

  4、嚴(yán)格按采購制度和程序辦事,自覺接受監(jiān)督。

  5、工作認(rèn)真仔細(xì),不出差錯,不因自身工作失誤給公司造成損失。

  6、努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù),廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場信息。

 。ㄆ撸⒄袠(biāo)采購

  凡大宗或經(jīng)常使用的材料,如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、中藥材等都應(yīng)通過詢議價或招標(biāo)的形式,由生產(chǎn)、質(zhì)量、財(cái)務(wù)、審計(jì)、采購、總經(jīng)辦等相關(guān)部門共同參與,定出一段時間內(nèi)(一年或半年或一季度)的供應(yīng)商、價格,簽訂供貨協(xié)議,以簡化采購程序,提高工作效率。

  對于價格隨市場變化較快的材料,除縮短招標(biāo)間隔時限外,還應(yīng)隨著掌握市場行情,調(diào)整采購價格。

  三、采購程序

 。ㄒ唬、供應(yīng)商的選擇和審計(jì)

  1、原輔材料的供應(yīng)商必須證照齊全,具有生產(chǎn)產(chǎn)品的合法證件。變更原輔材料的供應(yīng)商必須經(jīng)過送樣檢驗(yàn)、小試、中試,征得生產(chǎn)、質(zhì)量部門同意。必要時,報有關(guān)管理部門批準(zhǔn)備案。

  2、對于大宗和經(jīng)常使用的商品或服務(wù),采購部應(yīng)較全面地了解掌握供應(yīng)商的生產(chǎn)管理狀況、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制、成本控制、運(yùn)輸、售后服務(wù)等方面的情況,建立供應(yīng)商檔案,做好業(yè)務(wù)記錄,會同企業(yè)生產(chǎn)、質(zhì)量、采購部門對供應(yīng)商定期進(jìn)行評估和審計(jì)。

  3、固定資產(chǎn)及零星物資采購在選擇供應(yīng)商時,必須進(jìn)行詢議價程序和綜合評估。供應(yīng)商為中間商時,應(yīng)調(diào)查其信譽(yù)、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對象,供應(yīng)商的報價不能作為唯一決定的因素。

  4、為保證原、輔、包材質(zhì)量的穩(wěn)定,供應(yīng)商也應(yīng)相對穩(wěn)定。

  5、為確保供應(yīng)渠道的暢通,防止意外情況的發(fā)生,對于生產(chǎn)運(yùn)營所必需的商品,應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在其間進(jìn)行交互采購。大宗商品應(yīng)同時由兩家以上供應(yīng)商供貨,以保證貨源、質(zhì)量和價格合理。

  6、對于零星且規(guī)格繁雜的物資,每年度根據(jù)部門預(yù)算計(jì)劃統(tǒng)計(jì)造表交采購部門,向三家以上供應(yīng)商詢價,經(jīng)有關(guān)部門及采購部門綜合評估后,選擇合適的供應(yīng)商,簽訂特約供貨協(xié)議,定期結(jié)算。

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  1、原輔包裝材料的采購計(jì)劃及資金預(yù)算銷售計(jì)劃——→生產(chǎn)計(jì)劃——→資金預(yù)算

  2、固定資產(chǎn)及其他零星物品的申請,由各使用部門填寫請購單,寫清采購物資的數(shù)量、規(guī)格、型號、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)指標(biāo)、制作工藝、材質(zhì)、要求到貨日期等,由部門經(jīng)理簽字上報分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),交集團(tuán)采購部門。

  3、采購詢價、綜合評估、會簽合同,由采購部門協(xié)調(diào)生產(chǎn)、財(cái)務(wù)、審計(jì)、質(zhì)量、工程、維修總經(jīng)辦及使用部門共同完成,報主管領(lǐng)導(dǎo)審批。生產(chǎn)、質(zhì)量、工廠維修、使用部門負(fù)責(zé)采購材料的適用性,財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)預(yù)算控制、價格調(diào)查、資信調(diào)查、合同付款條款的審核,法律部門負(fù)責(zé)合同條款的審查,審計(jì)部門負(fù)責(zé)合同的事前審計(jì)和事后財(cái)務(wù)審計(jì)。采購部門負(fù)責(zé)合同條款的'談判,付款申請、索賠、采購檔案的建立,市場信息的收集。同時,與供方和生產(chǎn)廠聯(lián)系貨物接送的時間、方式、到貨情況、質(zhì)量反饋及聯(lián)系售后服務(wù)事宜。凡由集團(tuán)采供部代各生產(chǎn)企業(yè)采購的物資,采購合同簽訂后,由集團(tuán)采供部采購人員將合同傳真至生產(chǎn)企業(yè)采購部。

  4、計(jì)劃、倉儲主管負(fù)責(zé)計(jì)劃匯總、接貨、記錄,接收報告的出具。倉儲、質(zhì)量部門負(fù)責(zé)原輔包材的驗(yàn)收,并出具檢測報告。并于每月10日、20日將本月收貨入庫單、檢測報告匯總連同原輔料庫存數(shù)傳真至集團(tuán)采供部。設(shè)備由申請部門、工程技術(shù)部門驗(yàn)收,并出具驗(yàn)收報告。

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  1、中藥材一般應(yīng)實(shí)行招標(biāo)采購,由于其價格隨市場行情波動較大,一般3月需重新組織招標(biāo)一次。

  2、在招標(biāo)確定了供應(yīng)商以后,應(yīng)通過市場調(diào)研,上網(wǎng)公布需求信息等途徑廣泛收集藥材價格信息,與供應(yīng)商協(xié)商,不斷調(diào)整價格。

  四、審計(jì)監(jiān)督

  采購全過程進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)督和審計(jì)。

  在采購招標(biāo)、采購詢議價、合同簽訂和采購結(jié)算過程中,除有生產(chǎn)、質(zhì)量、使用部門、工廠維修部門及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參與外,財(cái)務(wù)、審計(jì)部門要全程參與。財(cái)務(wù)部門主要負(fù)責(zé)材料價格的核查,審計(jì)部門主要負(fù)責(zé)合同條款的審核和財(cái)務(wù)支付的事前事后審計(jì)。

  采購人員要自覺接受財(cái)務(wù)和審計(jì)部門對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。

  對采購人員在采購過程發(fā)生的違犯廉潔制度的行為,審計(jì)部門將有權(quán)對有關(guān)人員提出降級、處罰、開除的處理建議,直至追究法律責(zé)任。

公司采購管理制度 篇19

  1、目的

  通過對采購過程及供方進(jìn)行有效控制,確保采購的物資符合規(guī)定的要求。

  2、適用范圍:

  適用與各種原輔材料、包裝材料包括備品、備件及辦公用品的采購,以及對供應(yīng)商的管理和評審。

  3、職責(zé)

  3.1采購部

  負(fù)責(zé)各種原輔材料、包裝材料包括備品、備件及辦公用品的采購

  3.2生產(chǎn)部

  負(fù)責(zé)提供生產(chǎn)用原、輔材料、包裝材料及生產(chǎn)設(shè)備用備品、備件、外協(xié)件的需求計(jì)劃。

  3.3品控部

  負(fù)責(zé)對采購的原、輔料、包裝材料及樣品進(jìn)行檢驗(yàn)、留樣、校對、試驗(yàn)或驗(yàn)證;

  負(fù)責(zé)組織不合格原輔料的評審判定。

  3.4總經(jīng)理負(fù)責(zé)采購計(jì)劃、合格供方名錄的審批。

  4、工作程序

  4.1供方的評審

  4.1.1供應(yīng)部根據(jù)《原輔料品質(zhì)規(guī)格》和公司發(fā)展的需要,對供方的組織結(jié)構(gòu)、程序、過程、資源、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品交貨質(zhì)量、信譽(yù)及進(jìn)貨價格等資料進(jìn)行收集、整理。對于重要物資需要進(jìn)行實(shí)地考察,出具合格的質(zhì)量能力評估報告,或者供方能提供充分的書面材料(如質(zhì)量管理體系證書),證實(shí)其質(zhì)量保證能力,制定評審表,初定候選供方名單,并將有關(guān)資料進(jìn)行記錄、整理,列入候選供方。組織相關(guān)部門對供方進(jìn)行評審。

  4.1.2評審可分為資料評審、樣品評審和去供方考察三種評審方式進(jìn)行。

  4.1.3 重要原材料參照《原輔料供應(yīng)商開發(fā)管理辦法》需要進(jìn)行樣品測試及小批量試車。供應(yīng)部負(fù)責(zé)相應(yīng)樣品的索要,生產(chǎn)部負(fù)責(zé)試車,由品控部

  4.1.4 一般物資,需要經(jīng)過樣品測試(方法同4.1.3),經(jīng)樣品試驗(yàn)合格,品控部經(jīng)理批準(zhǔn),即可參加評審。

  4.1.5 評審結(jié)束后參加評審部門在供方評審表上簽署意見,供應(yīng)部將簽署意見后的供方評審表交總經(jīng)理審定。

  4.1.6通過評審的供方由供應(yīng)部編制合格供方名錄,報總經(jīng)理審批,供應(yīng)部根據(jù)合格供方名錄中確定的供方實(shí)施采購。

  4.1.7每年由供應(yīng)部組織對原合格供方復(fù)評審一次,對原合格供方的生產(chǎn)能力,供貨質(zhì)量記錄、信譽(yù)進(jìn)行調(diào)查整理,如發(fā)現(xiàn)連續(xù)供貨不合格或質(zhì)量下降,則將材料報總經(jīng)理審批后取消其合格供方資格。

  4.2實(shí)施采購

  4.2.1供應(yīng)部向供方提供有關(guān)的采購資料,采購資料大致包括規(guī)格、設(shè)計(jì)圖樣、等級、品種、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等。

  4.2.2原、輔料、包裝材料包括瓶坯的.采購

  4.2.2.1 生產(chǎn)部統(tǒng)計(jì)員根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃編制原輔材料請購計(jì)劃,上報原料庫,原料庫匯總后根據(jù)庫存情況,于每周一、周三兩次報供應(yīng)部,供應(yīng)部編制物資采購計(jì)劃審批表,總經(jīng)理核準(zhǔn)后,報集團(tuán)采購管理部審批(進(jìn)口濃縮汁提前三個月由生產(chǎn)部統(tǒng)計(jì)員編制請購計(jì)劃,經(jīng)公司總經(jīng)理審核、生產(chǎn)總部批準(zhǔn)后交進(jìn)出口部)。

  4.2.2.2供應(yīng)部嚴(yán)格按照采購計(jì)劃到合格供方實(shí)施采購并下發(fā)采購訂單,明確質(zhì)量(保證)要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收條件、違約責(zé)任等相關(guān)內(nèi)容。重要物資必須簽定合同,必要時簽技術(shù)協(xié)議。

  4.2.2.3供應(yīng)部將采購數(shù)量、價格每月報集團(tuán)供應(yīng)部。 出具 “試車報告”,并參加評審。

  4.2.3生產(chǎn)設(shè)備用備品、備件、外協(xié)件的采購由生產(chǎn)部統(tǒng)計(jì)員填寫“請購單”,經(jīng)設(shè)備主管審核,生產(chǎn)部經(jīng)理審批,總經(jīng)理核準(zhǔn)后,報供應(yīng)部采購。進(jìn)口備品、備件、外協(xié)件由生產(chǎn)部提前2個月編制請購計(jì)劃報供應(yīng)部,經(jīng)生產(chǎn)總部審批后實(shí)施采購。需直接從國外進(jìn)口的備品備件報集團(tuán)進(jìn)出口部。

  4.2.4監(jiān)視和測量裝置的采購由使用部門提出申請,公司總經(jīng)理審核,集團(tuán)采購管理部經(jīng)理審批,供應(yīng)部到合格供方實(shí)施采購。報計(jì)量員送檢、驗(yàn)收備案后,入庫由使用部門領(lǐng)用、保養(yǎng)和維修。

  4.3采購產(chǎn)品的驗(yàn)證

  4.3.1供應(yīng)部對采購到廠貨物根據(jù)供方送貨單數(shù)量開具“接收單”,通知品控部檢驗(yàn)。

  4.3.2品控部檢驗(yàn)員根據(jù)《監(jiān)視和測量控制程序》、《原輔料品質(zhì)規(guī)格單》或技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施檢驗(yàn)。

  4.3.3原料庫保管員在辦理入庫時憑“原材料檢驗(yàn)報告單”和供應(yīng)部“接收單”,根據(jù)實(shí)收數(shù)量開具“采購入庫單”,供應(yīng)部采購員將接收單附發(fā)票報供應(yīng)部經(jīng)理審核后,方可報財(cái)務(wù)入帳、付款。

  4.3.4不能檢驗(yàn)、試驗(yàn)的原輔材料,由品控部提供清單,供應(yīng)部向供方索取檢驗(yàn)報告、合格證明后直接入庫。

  4.3.5設(shè)備用備品、備件、外協(xié)件由五金庫保管員進(jìn)行驗(yàn)收入庫,五金庫保管員不能確認(rèn)其質(zhì)量情況時,由生產(chǎn)部進(jìn)行上機(jī)驗(yàn)證,合格后入庫。

公司采購管理制度 篇20

  第一章 總則

  第一條 為了加強(qiáng)采購計(jì)劃管理,規(guī)范采購工作,保障生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常持續(xù)供應(yīng),控制不必要的開支,特制訂本規(guī)定。

  第二條 采購管理工作的任務(wù):

  (一) 根據(jù)生產(chǎn)、經(jīng)營需要作好物資采購工作,保障原材料和各項(xiàng)物資連續(xù)供應(yīng)。

  (二) 在保障供應(yīng)的前提下,選擇優(yōu)質(zhì)物資,確保采購物資的質(zhì)量合格。

  (三) 開拓貨源基地,優(yōu)化供應(yīng)渠道,降低采購成本。

  第二章 采購工作規(guī)定

  第三條:采購審批:

  (一) 各部門所需物資申購均須事前填具采購申請單并輸入系統(tǒng),按程序辦理審批。

  (二) 主生產(chǎn)原料牛由行政部根據(jù)公司年度目標(biāo)管理、制定出年度任務(wù)生成物料需求計(jì)劃MRP,采購部將任務(wù)分解到采購員、各縣區(qū)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)供應(yīng)商,且與供應(yīng)商簽訂采購合同;

  第四條 采購審批一律使用采購申請單:

  (一) 采購申請單各欄填寫是否清楚,審批者是否簽字。

  (二) 緊急采購申請單應(yīng)優(yōu)先辦理。

  (三) 無法于需用日期辦妥的采購申請單,必須及時通知申購部門。

  (四) 接到撤銷通知的采購申請單,應(yīng)先處理,并在采購計(jì)劃中刪除。

  第五條 尋價及洽談:

  (一) 牛的購買價格確定: 根據(jù)當(dāng)前的市場銷售價格減去(目標(biāo)利潤+目標(biāo)利潤調(diào)整率),如果價格不符合體系,若目標(biāo)利潤調(diào)整率高于或低于平均水平,經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),由信息部信息員輸入新的目標(biāo)利潤調(diào)整率,并由采購部通過OA系統(tǒng)向各供應(yīng)商發(fā)出價格調(diào)整通知

  (二) 充分了解所購物資的品名、規(guī)格、質(zhì)量要求及其他特別要求。

  (三) 向供應(yīng)商詳細(xì)說明品名、規(guī)格、質(zhì)量要求、數(shù)量、交貨期、交貨地點(diǎn)、付款方式。

  (四) 同規(guī)格產(chǎn)品的供應(yīng)商至少對比三家。

  第六條 采購合同:

  (一) 采購員對貨品進(jìn)行詢價比價后,交信息到行政部,由行政部起草采購合同;

  (二) “采購合同”經(jīng)質(zhì)檢部進(jìn)行一審,若未通過一級審核,返回采購員重新維護(hù),若通過一級審核,自動傳給律師進(jìn)行二審;

  (三) 若未通過二級審核,返回采購員重新維護(hù),若通過二級審核,自動傳給總經(jīng)理,進(jìn)行三級審核;

  (四) 若未通過三級審核、返回采購員重新維護(hù),若通過三級審核,自動返回采購員,采購員將已審核的“采購合同”打印一式三聯(lián),一聯(lián)采購部留底、二聯(lián)交行政部、三聯(lián)交給供應(yīng)商,作為訂貨協(xié)議;

  (五) 合同一但簽訂就自動形成“采購任務(wù)合同簽訂情況表(合同簽訂率)”。

  (六) 訂購單(采用聯(lián)絡(luò)函或傳真或口頭訂單)交供應(yīng)商,無法按需用日期交貨的必須及時通知申購部門。

  第七條 采購:

  (一) 采購部根據(jù)“采購合同”執(zhí)行采購;

  (二) 采購員對采購物資進(jìn)度跟進(jìn);

  第八條 收貨:

  (一) 供應(yīng)商送肉牛時,必須先電話通知采購部,當(dāng)肉牛到達(dá)屠宰加工廠時,將肉牛關(guān)在待宰牛宰區(qū)進(jìn)行觀察和宰前檢疫;

  (二) 如宰前檢疫合格,就進(jìn)入沖淋間進(jìn)行宰前沖淋處理,如宰前檢疫不合格,就按宰前檢疫室按法律規(guī)定處理;

  (三) 當(dāng)肉牛進(jìn)行檢疫合格后,做入庫動作,自動生成“供應(yīng)商任務(wù)完成率”、“采購員任務(wù)完成率”、“全年采購總?cè)蝿?wù)完成率”、“目標(biāo)任務(wù)完成率”和“合同執(zhí)行情況表(合同執(zhí)行率)等報表;

  (四) 輔材采購經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn)部門進(jìn)行檢驗(yàn)。倉庫接到合格通知后辦理入庫手續(xù)。

  (五) 其他物資需經(jīng)申購部門驗(yàn)收后,采購部方可辦理入庫手續(xù)。

  第九條 付款結(jié)算時采購人員應(yīng)注意:

  (一) 發(fā)票抬頭、金額及其它內(nèi)容是否相符。

  (二) 有無預(yù)付款或暫付款。

  (三) 是否需要扣款。

  (四) 需要辦退稅的及時轉(zhuǎn)告退稅部門。

  第三章 供應(yīng)商管理規(guī)定

  第十條 供應(yīng)商的選擇、評審、控制、撤點(diǎn)等工作嚴(yán)格按本章規(guī)定辦理。

  第十一條 供應(yīng)商調(diào)查:

  (一) 采購人員應(yīng)隨時調(diào)查供應(yīng)商的動態(tài)及產(chǎn)品質(zhì)量。凡欲與公司建立供應(yīng)關(guān)系而且符合條件者應(yīng)填具“供應(yīng)商調(diào)查表”,作為選擇供應(yīng)廠商的參考!肮⿷(yīng)商調(diào)查表”呈采購部經(jīng)理核準(zhǔn)后,自存。

  (二) 采購人員應(yīng)依據(jù)“供應(yīng)商調(diào)查表”每半年復(fù)查一次,以了解供應(yīng)商的動態(tài),同時依變動情況,更正原有資料內(nèi)容。

  (三) 在每批原材料供貨結(jié)束后,供應(yīng)商的實(shí)績轉(zhuǎn)記于“供應(yīng)商質(zhì)量檔案”,作為評審供應(yīng)商業(yè)績的資料。

  第十二條 供應(yīng)商的選點(diǎn)由采購部和質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)。在下列情況下,采購人員填寫“供應(yīng)商審批表”,提請有關(guān)人員審批。

  (一) 原有供應(yīng)商被撤點(diǎn)。

  (二) 新供應(yīng)商的`物資更適合公司的需求。

  (三) 原有供應(yīng)商由于種種原因拒絕供貨。

  第十三條 簽訂合同:

  (一) 對于供貨信譽(yù)好,資信度高的供應(yīng)商可以與其簽訂長期(以一年為限)供貨合同,以保證供應(yīng)商的穩(wěn)定。

  (二) 如果是代理商,須與其簽署質(zhì)量保證協(xié)議。

  第十四條 供應(yīng)商控制:

  (一) 供應(yīng)商每批供貨,采購部根據(jù)質(zhì)量檢驗(yàn)部門提供的各項(xiàng)檢驗(yàn)數(shù)據(jù)建立供應(yīng)商質(zhì)量檔案,并定期報質(zhì)管室一份。

  (二) 如果供貨不合格或供貨不及時,采購部通知其進(jìn)行整改。如果在一年中出現(xiàn)多次質(zhì)量變動或供貨不及時,則取消其供應(yīng)商資格。

  第十五條 供應(yīng)商業(yè)績考評:采購人員定期整理供應(yīng)商供貨記錄,會同質(zhì)量管理部按供應(yīng)業(yè)績區(qū)分不同等級并制訂相應(yīng)政策。

  第十六條 建立供應(yīng)商檔案:

  (一) 采購部負(fù)責(zé)建立供應(yīng)商檔案,質(zhì)量管理部予以配合。對每個選定的供應(yīng)商必須有詳盡的供應(yīng)商檔案。

  (二) 供應(yīng)商檔案包括:供應(yīng)商調(diào)查表、供應(yīng)商審批表、供應(yīng)商質(zhì)量檔案、供應(yīng)商所提供的合格證明、價格表及相關(guān)資料。

  (三) 供應(yīng)商檔案由采購部經(jīng)理指派專人負(fù)責(zé)管理,未經(jīng)采購部經(jīng)理允許,不得隨便查閱。

公司采購管理制度 篇21

  一、采購管理制度目的:

  為加強(qiáng)集團(tuán)系統(tǒng)內(nèi)部采購管理,規(guī)范采購申報程序,統(tǒng)一驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制成本,合理調(diào)配、利用物質(zhì)資源、嚴(yán)明采購紀(jì)律,特制訂本制度。

  二、采購管理制度原則:

  1、嚴(yán)格遵守“誰使用、誰保管、誰申購”的原則;

  2、嚴(yán)格遵守集團(tuán)采購配送中心統(tǒng)一詢價定標(biāo)的`原則;

  3、嚴(yán)格遵守“三個三”原則。

  (一)選購三原則:

  (1)一種物品采購各部分別找三家

  (2)一種物品分別報三家

  (3)一種物品最后定一~三家

  (二)定購三原則:

  (1)同類物品質(zhì)量最優(yōu)

  (2)同類物品價格最低

  (3)同類物品的供應(yīng)商服務(wù)最好

  (三)驗(yàn)收三原則管理制度:

  (1)由集團(tuán)采購管理制度配送中心、使用部門、資產(chǎn)管理部門等部門共同參與驗(yàn)收

  (2)經(jīng)參與驗(yàn)收的各方代表簽字方能視為有效

  (3)發(fā)現(xiàn)假冒偽劣產(chǎn)品,一票否決,堅(jiān)決退換

  三、采購管理制度范本立項(xiàng)程序及申購流程:

  1、固定資產(chǎn)(含車輛):

  申購部門/單位填寫“固定資產(chǎn)購置審批表”→主管領(lǐng)導(dǎo)審批→集團(tuán)資產(chǎn)管理部門意見→集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)批示→集團(tuán)采購配送中心詢價定標(biāo)、并下發(fā)采購?fù)ㄖ曩彶块T/單位辦理合同及結(jié)算等相關(guān)手續(xù)。

  2、低值易耗品:

  申購部門/單位填寫“低值易耗品購置審批表”→中心/部門負(fù)責(zé)人審批→主管領(lǐng)導(dǎo)審批→集團(tuán)采購配送中心詢價定標(biāo)、并下發(fā)采購?fù)ㄖ曩彶块T/單位辦理合同及結(jié)算等相關(guān)手續(xù)。

  3、辦公文具、耗材類:

  (1)辦公文具類申購流程:集團(tuán)采購配送中心按“三個三”原則,確定年度供應(yīng)商:

 、儆(jì)劃內(nèi):申購部門/單位每月初填寫“恒大集團(tuán)月份文具用品/申購表”(辦公文具限額10元/人·月)→部門負(fù)責(zé)人審核→由總裁辦匯總審核后實(shí)施采購、辦理相關(guān)結(jié)算手續(xù);

 、谟(jì)劃外:申購部門/單位填寫呈批報告→集團(tuán)主管領(lǐng)導(dǎo)審核 →集團(tuán)采購配送中心詢價定標(biāo)、并下發(fā)采購?fù)ㄖ曩彶块T/單位辦理結(jié)算等相關(guān)手續(xù)。

  (2)耗材類申購流程:

 、儆(jì)劃內(nèi):申購部門/單位每月初填寫“恒大集團(tuán)耗材申購表” 部門負(fù)責(zé)人審核→信息中心匯總審核→集團(tuán)總裁審批→集團(tuán)采購配送中心詢價、定標(biāo),并下發(fā)采購?fù)ㄖ缮曩彶块T/單位辦理結(jié)算手續(xù)。

 、谟(jì)劃外:申購部門/單位填寫“低值易耗品購置審批表”→ 部門負(fù)責(zé)人審核→主管領(lǐng)導(dǎo)審批→集團(tuán)采購配送中心詢價、定標(biāo),并下發(fā)采購?fù)ㄖ缮曩彶块T/單位辦理合同及結(jié)算等相關(guān)手續(xù)。

  4、綠化、飲用水、印刷制品、廣告制品、辦公家具與電腦等設(shè)備、樣板房家私與飾品、車輛保險等共享物資:

 、偌瘓F(tuán)采購配送中心按“三個三”原則,確定年度供應(yīng)商;

 、谏曩彶块T/單位填寫呈批報告/請示→部門負(fù)責(zé)人審核→總裁辦匯總審核→集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審批(按照權(quán)限)→由申購部門/單位實(shí)施采購、辦理結(jié)算等相關(guān)手續(xù)。

  5、上述申購流程中采購?fù)ㄖ毺峁┮环萁o價格監(jiān)督部。該部有權(quán)對價格進(jìn)行抽查,對不合理價格提出終止申購或交綜合檢查部進(jìn)行查處。

公司采購管理制度 篇22

  第一章總則

  第一條:為了規(guī)范公司的采購行為,兼顧質(zhì)量和成本,在保證公司開發(fā)項(xiàng)目正常施工的前提下,提高材料(設(shè)備)質(zhì)量,減少投資成本,設(shè)備材料采購管理制度。提高對供應(yīng)商的談判能力,以獲得較優(yōu)性價比的采購物資。特制定本制度。

  第二條:本制度中所稱“公司”是指榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司,“分公司”是指榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司派出之無獨(dú)立法人資格的區(qū)域性公司。

  第三條:本制度中材料(設(shè)備)領(lǐng)導(dǎo)小組是指在材料(設(shè)備)采購和招投標(biāo)過程中實(shí)施工作指導(dǎo)和監(jiān)督工作的管理機(jī)構(gòu)。

  第四條:分公司設(shè)有采購部的,材料(設(shè)備)采購工作由采購部門負(fù)責(zé);分公司未設(shè)采購部的應(yīng)在工程部下增設(shè)專職采購人員負(fù)責(zé)材料(設(shè)備)采購事宜。

  第五條:本制度所稱采購人員包括公司采購管理中心人員、各分公司采購人員及其它部門直接或間接參與采購工作的人員。

  第六條:材料(設(shè)備)采購的具體流程和細(xì)則在《材料(設(shè)備)采購實(shí)施細(xì)則》中予以明確。

  第七條:單宗采購總額預(yù)計(jì)300萬以上(含)或統(tǒng)一采購能夠獲得較優(yōu)惠的材料(設(shè)備)由公司采購管理中心實(shí)施采購工作,單宗采購總額預(yù)計(jì)300萬以下(不含)由分公司實(shí)施采購工作。

  第七條:本制度由總則、采購組織機(jī)構(gòu)、采購人員職責(zé)、工作原則、職業(yè)規(guī)范和罰則六部分組成。

  第二章組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)

  第八條:材料(設(shè)備)采購組織架構(gòu):

  公司材料(設(shè)備)采購領(lǐng)導(dǎo)小組

  公司采購管理中心

  分公司材料(設(shè)備)采購領(lǐng)導(dǎo)小組

  分公司采購部(工程部)

  專職采購人員

  第九條:公司材料(設(shè)備)采購領(lǐng)導(dǎo)小組由公司總經(jīng)理、生產(chǎn)副總經(jīng)理、公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、工程部經(jīng)理等組成,公司總經(jīng)理任組長,其它人員為組員。

  第十條:分公司材料(設(shè)備)采購領(lǐng)導(dǎo)小組由分公司經(jīng)理、生產(chǎn)副經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理和工程部經(jīng)理等組成;分公司經(jīng)理任組長,其它人員為組員。

  第十一條:公司監(jiān)事會和公司審計(jì)部有權(quán)對公司、分公司采購及采購招標(biāo)工作進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)。

  第十二條:公司材料(設(shè)備)采購領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé):

 、、對公司及分公司所有采購工作實(shí)施指導(dǎo)和管理;

 、、依據(jù)材料(設(shè)備)采購管理中心提供的報告確定長期戰(zhàn)略合作伙伴;

 、、負(fù)責(zé)對分公司權(quán)限之外的材料(設(shè)備)采購招標(biāo)形式、招標(biāo)主持人、正式投標(biāo)人、招標(biāo)文件的審批及中標(biāo)人的確定;

 、取Ψ止緳(quán)限之外的'材料(設(shè)備)采購招標(biāo)工作實(shí)施監(jiān)督;

 、韶(fù)責(zé)對采購管理中心提出的技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、節(jié)能等方面的替換方案和建議做出評審和確定;

  ⑹、對采購管理中心上報的供應(yīng)商及其產(chǎn)品分析、對比報告做出批復(fù);

  ⑺、監(jiān)督采購管理中心的運(yùn)行方式、工作方法及相關(guān)文件下發(fā);

 、、其他必須由公司材料(設(shè)備)采購領(lǐng)導(dǎo)小組完成的工作。

  第十三條:分公司材料(設(shè)備)采購領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)

 、、對分公司的材料(設(shè)備)采購工作實(shí)施指導(dǎo)和管理;

 、啤Ψ止静少徣藛T所上報的《招標(biāo)主持人請購單》做出批復(fù);

  ⑶、分公司權(quán)限內(nèi)的招標(biāo)采購工作的監(jiān)督和實(shí)施;

 、、委派專職的采購人員和具體的材料(設(shè)備)采購領(lǐng)導(dǎo)小組采購招標(biāo)主持人;

  ⑸、對分公司權(quán)限范圍內(nèi)的材料(設(shè)備)采購招標(biāo)形式、正式投標(biāo)人、招標(biāo)文件及定購合同的初步評審;

 、、對分公司采購人員所上報的文件和報告做出批示。

公司采購管理制度 篇23

  第一章 總 則

  第一條 為了規(guī)范國有工業(yè)企業(yè)(以下簡稱企業(yè))的采購行為,加強(qiáng)企業(yè) 采購的監(jiān)督管理,防止國有資產(chǎn)流失,特制定本規(guī)定。

  第二條 本規(guī)定是企業(yè)購買原材料、燃料、輔料、零部件、設(shè)備、配件、辦公用品、勞動保護(hù)用品以及其他物資過程中的決策、價格監(jiān)督、質(zhì)量檢驗(yàn)等行為的基本規(guī)范。

  第三條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照科學(xué)有效、公開公正、比質(zhì)比價、監(jiān)督制約的原則, 建立健全采購管理的各項(xiàng)制度,防止采購過程中的不正當(dāng)行為發(fā)生。

  第二章 決策管理

  第四條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立健全物資采購決策程序,根據(jù)采購物資類別和金額 的大小,實(shí)行分級分權(quán)管理,明確各級管理者、各有關(guān)部門及人員的權(quán)限。

  第五條 除特殊情況外,企業(yè)主要原材料及其他金額較大物資(以下稱主 要物資)采購的重大事項(xiàng),應(yīng)當(dāng)由廠長、經(jīng)理(以下稱企業(yè)經(jīng)營者)、副廠長、副經(jīng)理和相關(guān)部門負(fù)責(zé)人通過會議或其他形式實(shí)行集體決策。

  第六條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對采購物資的價格、質(zhì)量、數(shù)量的監(jiān)督,可設(shè)立專 門機(jī)構(gòu)履行監(jiān)督職能,不設(shè)專門機(jī)構(gòu)的,應(yīng)當(dāng)明確行使監(jiān)督職能的部門或人員。

  第七條 企業(yè)各級管理者對其審批的物資采購負(fù)有審查、監(jiān)督責(zé)任。

  第三章 比質(zhì)比價采購

  第八條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)廣泛收集采購物資的質(zhì)量、價格等市場信息,掌握主要 采購物資信息變化。采購部門和采購人員應(yīng)當(dāng)根據(jù)市場信息做到比質(zhì)、比價采 購。

  第九條 除僅有唯一供貨單位或企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營有特殊要求外,企業(yè)主要物 資的采購應(yīng)當(dāng)選擇兩個以上的供貨單位,從質(zhì)量、價格、信譽(yù)等方面擇優(yōu)進(jìn)貨。

  第十條 企業(yè)主要物資采購及有特殊要求的物資采購,應(yīng)當(dāng)審查供貨單位 資格;對已確定的供貨單位,應(yīng)當(dāng)及時掌握其質(zhì)量、價格、信譽(yù)變化情況。

  第十一條 企業(yè)大宗原燃輔料的采購、基建或技改項(xiàng)目主要物資的采購以 及其他金額較大的物資采購等,具備招標(biāo)采購條件的,應(yīng)盡量實(shí)行招標(biāo)采購。

  第四章 價格監(jiān)督

  第十二條 企業(yè)行使價格監(jiān)督職能的部門或人員,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格履行職責(zé),監(jiān) 督采購價格,控制采購成本。

  第十三條 企業(yè)主要物資應(yīng)當(dāng)經(jīng)價格監(jiān)督部門事前進(jìn)行價格審核,物資采 購部門應(yīng)當(dāng)在價格監(jiān)督部門審核的價格內(nèi)進(jìn)行采購,特殊情況除外。

  第十四條 企業(yè)行使價格監(jiān)督職能的部門或人員應(yīng)當(dāng)對所采購的主要物資 的價格單據(jù)等進(jìn)行審核,對未在審核價格內(nèi)進(jìn)行采購損害企業(yè)利益的,應(yīng)及時向企業(yè)經(jīng)營者或有關(guān)主管人員反映并提出處理意見。

  第十五條 企業(yè)行使價格監(jiān)督職能的部門或人員應(yīng)當(dāng)及時了解、掌握主要 采購物資的市場價格,并對其審核的物資采購價格承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

  第五章 質(zhì)量檢驗(yàn)監(jiān)督

  第十六條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)對采購物資進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)或驗(yàn)證,采購物資未經(jīng)質(zhì)量 檢驗(yàn)或驗(yàn)證不能辦理正式入庫和結(jié)算手續(xù),特殊情況除外。企業(yè)對采購物資質(zhì)量檢驗(yàn)或驗(yàn)證時,可能影響公正檢驗(yàn)的部門和單位不得 介入。

  第十七條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要完善必要的質(zhì)量、計(jì)量檢測條件。 不具備檢測條件的企業(yè)需要對所采購物資進(jìn)行檢驗(yàn)的,可以委托檢驗(yàn)或要求供貨單位出具國家認(rèn)定的檢測機(jī)構(gòu)的質(zhì)量檢驗(yàn)報告。

  第十八條 質(zhì)量檢驗(yàn)或驗(yàn)證人員應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)和程序進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證, 并對檢驗(yàn)、驗(yàn)證結(jié)果承擔(dān)責(zé)任。

  第十九條 對主要采購物資,企業(yè)可以根據(jù)需要留樣存檔,并進(jìn)行復(fù)檢。

  第六章 責(zé)任與獎懲

  第二十條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)對采購管理全過程建立責(zé)任制度,明確各有關(guān)部門和 個人的責(zé)任,制定考核獎懲辦法并嚴(yán)格執(zhí)行。

  第二十一條 企業(yè)經(jīng)營者及其他企業(yè)高級管理人員,應(yīng)當(dāng)執(zhí)行本規(guī)定和企 業(yè)內(nèi)部的物資采購管理制度,支持企業(yè)物資采購部門和質(zhì)量、價格監(jiān)督部門履 行職責(zé)。企業(yè)經(jīng)營者和主管物資采購的副廠長、副經(jīng)理的`近親屬(包括配偶、父母、子女、兄弟姐妹)原則上不得在本企業(yè)的物資采購部門擔(dān)任負(fù)責(zé)人。

  第二十二條 企業(yè)職工有權(quán)對違反本規(guī)定損害企業(yè)利益的行為向企業(yè)或政 府有關(guān)部門舉報。對舉報人應(yīng)當(dāng)保護(hù),任何人不得打擊報復(fù)。

  第二十三條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)對以下人員予以獎勵:

  (一)降低采購成本貢獻(xiàn)突出的采購人員;

  (二)嚴(yán)格履行職責(zé)成績顯著的質(zhì)量、價格監(jiān)督人員;

  (三)舉報違反本規(guī)定的采購行為經(jīng)查證屬實(shí)的人員;

  (四)為降低采購成本做出突出貢獻(xiàn)的其他人員。

  第二十四條 對違反本規(guī)定弄虛作假、以權(quán)謀私、帳外暗中收受回扣和收 受賄賂的人員,企業(yè)應(yīng)根據(jù)情節(jié)輕重給予通報批評、記過、調(diào)離崗位、解聘、除名等處分;給企業(yè)造成直接經(jīng)濟(jì)損失的,應(yīng)依法賠償;構(gòu)成犯罪的,依法追 究刑事責(zé)任。

  第二十五條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照本規(guī)定要求結(jié)合企業(yè)實(shí)際,加強(qiáng)和完善采購管 理。違反本規(guī)定、損害企業(yè)利益、造成國有資產(chǎn)流失的,直接責(zé)任人員、直接負(fù)責(zé)的主管人員、企業(yè)經(jīng)營者應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

  第二十六條 各級經(jīng)貿(mào)委要加強(qiáng)對企業(yè)采購管理的監(jiān)督指導(dǎo),對降低采購 成本效果顯著的企業(yè)應(yīng)當(dāng)給予表彰或提出獎勵意見,對采購管理混亂、資金流失嚴(yán)重的企業(yè)應(yīng)當(dāng)給予通報批評,但不得干預(yù)企業(yè)正常的物資采購活動。

公司采購管理制度 篇24

  為保證企業(yè)正常生產(chǎn),降低生產(chǎn)成本,增加經(jīng)濟(jì)效益,特制度以下采購管理制度:

  一、適用范圍:

  本制度適用于生產(chǎn)所需的高梁、大曲、稻糠、外購原酒等主要材料、煤炭、各種調(diào)味劑等輔助材料及包裝物、勞保用品等采購;工程所需物資采購。辦公用品等零星采購參見日常費(fèi)用報銷制度相關(guān)規(guī)定。

  二、采購管理制度:

  1、廉潔自律,嚴(yán)守工作紀(jì)律。不接受供應(yīng)商禮金、禮品及宴請;

  2、嚴(yán)格遵守采購工作流程,及時按質(zhì)按量采購生產(chǎn)所需物資;

  3、加強(qiáng)采購的事前管理,建立完備的`價格信息檔案,以有效地控制和降低采購成本;

  4、科學(xué)、客觀、認(rèn)真地進(jìn)行收貨質(zhì)量檢驗(yàn),過磅時需由保管員及其他部門員工兩人同時參與,并在過磅單簽字;

  5、所有采購必須事先得到批準(zhǔn),未報計(jì)劃并經(jīng)審核、批準(zhǔn)的,除急需物資外不得采購。

  三、采購流程:

 。ㄒ唬┎少徲(jì)劃:

  1、生產(chǎn)所需的.大宗主、輔材料及包裝物等,由生產(chǎn)主管于每月末提交下月采購計(jì)劃,報主管副總及總經(jīng)理批準(zhǔn),并預(yù)計(jì)所需資金,以便財(cái)務(wù)部妥善安排;

  2、臨時所需的材料需由使用部門及倉庫保管員提交采購申請單,并注明所需數(shù)量及倉庫現(xiàn)有數(shù)量,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后,報主管副總及總經(jīng)理審批;

 。ǘ┰儍r比價:

  1、負(fù)責(zé)采購的人員需熟悉材料市場行情,并選擇兩至三家供應(yīng)商進(jìn)行價格、質(zhì)量對比,報主管副部及總經(jīng)理批準(zhǔn)從中選擇確定質(zhì)優(yōu)價廉的供應(yīng)商;

  2、供應(yīng)商確定后,需每隔月對市場行情進(jìn)一步了解,并酌情確定是否更換供應(yīng)商,并履行上報程序;

 。ㄈ┖炗喓贤

  1、大宗主輔材料及包裝物必須簽訂購銷合同,并嚴(yán)格按照合同法相關(guān)規(guī)定;

  2、合同原則上應(yīng)約定需要正式發(fā)票,特殊情況由財(cái)務(wù)部通知采購部門;

  3、簽訂合同時原則上不預(yù)付貨款,盡量約定貨到后掛賬一段時間付款、一批壓一批、貨到付款等形式;

  4、所有簽訂的合同均須交付財(cái)務(wù)部一份。

 。ㄋ模┦肇浫霂欤

  1、貨物到廠后,應(yīng)及時組織檢驗(yàn)人員嚴(yán)格檢驗(yàn),對不符合合同約定的,不允許收貨,由廠家負(fù)責(zé)更換或撤銷合同,并追究其違約責(zé)任;

  2、檢驗(yàn)合格后,開具驗(yàn)收單,如需過磅,應(yīng)及時組織倉庫保管員及其他部門員工過磅,并在過磅單上簽字;

  3、采購人員負(fù)責(zé)填制材料入庫單,材料入庫單一式三聯(lián),注明供應(yīng)商、材料名稱、數(shù)量、單價(不含稅)、金額等項(xiàng)目,倉庫保管員點(diǎn)收后簽字,并保留入庫單存根聯(lián);

  4、采購員持倉庫保管員簽字的其他兩聯(lián)入庫單,經(jīng)采購部經(jīng)理或主管副總簽字后,將財(cái)務(wù)聯(lián)交財(cái)務(wù)部;

  5、采購員負(fù)責(zé)催收采購發(fā)票或收據(jù),并及時交付財(cái)務(wù)部。

 。ㄎ澹└犊睿

  1、按購銷合同約定的條款需要付款時,由采購員負(fù)責(zé)填寫《款項(xiàng)支付申請表》,由經(jīng)辦人、部門負(fù)責(zé)人簽字后交財(cái)務(wù)部審核,經(jīng)財(cái)務(wù)部審核后交主管副總、總經(jīng)理簽字,方可付款;

  2、在最后一筆貨款支付之前,必須將采購發(fā)票或收據(jù)交付財(cái)務(wù)部。

公司采購管理制度 篇25

  為更有效的制止鋪張、浪費(fèi)現(xiàn)象,切實(shí)管理好辦公經(jīng)費(fèi),依據(jù)相關(guān)法規(guī)、政策,結(jié)合我單位實(shí)際情況,制定本采購管理制度,具體內(nèi)容如下:

  一、要由民主推薦,成立采購管理小組,至少三人以上。

  二、對常規(guī)性及較大宗的單位辦公用品的采購,年初要有具體詳細(xì)的計(jì)劃,并報單位領(lǐng)導(dǎo)辦公會審批。

  三、對單筆購置5000元,批量購置10000元的固定資產(chǎn),要上報局機(jī)關(guān)審批。

  四、采購單價在500元(含500元)以下的(來源:)低值易耗品和日常辦公用品,以及在500元以內(nèi)的日常開支由辦公室負(fù)責(zé)人審批決定;購置單價在500元以上的.大宗款物品或500元以上的支出項(xiàng)目由辦公室負(fù)責(zé)人報請局分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

  五、辦公室對所采購的辦公用品及其他物品應(yīng)進(jìn)行入庫清點(diǎn)、造冊登記,對價值在200元以上的大宗辦公用品及其他物品應(yīng)建立相應(yīng)臺賬,對其領(lǐng)用人、保管人、使用人都一一登記。領(lǐng)取時要經(jīng)辦公室負(fù)責(zé)人審批通過,履行必要的領(lǐng)借手續(xù),一旦丟失或人為損壞應(yīng)照價賠償。

  六、采購小組在外出采購時,不得一人獨(dú)自行動,須3人以上集體行動。

  七、采購小組在外出采購時,對所購物品需經(jīng)市場調(diào)查,做到心中有數(shù)。嚴(yán)把質(zhì)量關(guān),力爭使所購物品物美價廉。

  八、采購小組在采購后,對采購發(fā)票要嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度把關(guān),發(fā)票內(nèi)容要實(shí)事求是,所購物品品名、規(guī)格、數(shù)量、單價、價款、經(jīng)辦人等內(nèi)容應(yīng)齊全。

  九、未盡事宜按照國家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

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