關于公司年度計劃范文集合六篇
日子如同白駒過隙,我們又將接觸新的知識,學習新的技能,積累新的經(jīng)驗,一起對今后的學習做個計劃吧。好的計劃都具備一些什么特點呢?以下是小編精心整理的公司年度計劃6篇,歡迎大家分享。
公司年度計劃 篇1
“某某”是一家創(chuàng)業(yè)即實施計劃經(jīng)營的模范公司,他們在集體合作求成功的口號下培養(yǎng)人才,計劃經(jīng)營,如今成長為一堅實企業(yè)。
“某某”的年度計劃叫做“某某事業(yè)集團計劃”,是長期事業(yè)計劃中的年度計劃。他們是確實實踐了計劃的一家模范企業(yè)。
年度計劃的制作程序
1.準備
每年,通常都是在9月,根據(jù)該年的實績與預測,結合對次的度的展望,由各部門主管的總經(jīng)理提出報告。
2.指示方針
總經(jīng)理根據(jù)該項目展望,于每年10月指示次年度的方針。
(1)擬案
由現(xiàn)場的股長、科長協(xié)議擬案(11月中),在財務部綜合整理。
(2)審議、調(diào)整
11月中,由科長以上主管審議、調(diào)整。
。3)決定
總經(jīng)理做過半個月的充分檢查后,于11月底做出決定。
長期計劃概況
1.事業(yè)集團計劃的基本觀念
。1)依照事業(yè)集團的規(guī)模,籌措長期資金。
(2)擬訂長期人才培育計劃。
(3)規(guī)劃升遷渠道,使員工有升級的機會。
。4)發(fā)布與實施
因每年一月份進入此事業(yè)年度,所以12月中需將全部計劃印刷完畢,向全集員工發(fā)表,以取得全公司員工的共識與向心力。
2.長期計劃的修正
本年度是經(jīng)濟的大轉變期,因此某某公司亦斟酌年度計劃,準備大幅調(diào)整其未來五年的.長期計劃。
3.經(jīng)營的基本方針
。1)某某公司是制造名牌運用用品的公司,必須承擔起流行指導任務。
。2)某某公司要增進顧客的利益及對顧客服務,以此為社會服務。
。3)某某公司要尊重員工的幸福,尊重每個人的成長,按能力支付高額工資。
。4)某某公司要通過對顧客服務和增進員工的福利,求得公司成長,并邁向業(yè)界的領導地位。
公司年度計劃 篇2
在日趨擴大、成熟與競爭充分的物業(yè)管理市場中,既有高端的品牌物業(yè)公司,也有勉力維持在行業(yè)邊緣的弱勢企業(yè),當然,更多的物業(yè)企業(yè)正處于快速發(fā)展階段,內(nèi)部管理日趨規(guī)范,拓展經(jīng)營初嘗勝果。在新的市場和行業(yè)發(fā)展形勢下,各類物業(yè)企業(yè)為持續(xù)、提升自身在本地區(qū)同行業(yè)中的市場地位,迎接物業(yè)管理市場化時代的到來,務必明確制訂本公司的中長期發(fā)展目標規(guī)劃,以指明公司在今后較長一段時期內(nèi)的經(jīng)營目標和發(fā)展方向。
簡言之,規(guī)劃即是決定如何達成所訂目標的過程。根據(jù)規(guī)劃執(zhí)行,我們即可主動地利用計劃,使資源能在控制之中,而不只是被動的反應。有效的規(guī)劃具備下列正面的結果:1、有效地利用資源;2、預測問題;3、將組織的目的傳達給外部;4、評估目標的可行性;5、評估實現(xiàn)目標的各種方法;6、建立事情的優(yōu)先順序;7、有效減少應急需要。(注:中期指三年至五年,長期指五年以上)。
物業(yè)公司中長期發(fā)展規(guī)劃實施綱要:
步驟一:明確進行企業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃的目的,在公司管理層統(tǒng)一思想認識。
成立企業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃課題小組,確定總體負責人,確定參與人員的范圍及分工,制定課題研究的工作計劃和完成時間、整個課題可分為課題工作計劃制定、確定課題子項及其負責人、基礎材料收集與分類分析、目標提煉與確定、策略及途徑研究、分析支持性規(guī)劃、匯總統(tǒng)稿等幾個工作階段和步驟。
實施重點:制訂企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃務必充分發(fā)揮領導作用,強調(diào)全員參與。
步驟二:討論確定中長期發(fā)展目標的核心目標組成。
實施重點:核心目標主要圍繞兩個方向:1、市場發(fā)展目標;2、管理服務潛力。將企業(yè)盈利潛力和管理潛力二項主指標作為公司核心競爭力的體現(xiàn)。目標的時間軸可分為中期目標(五年)和長期(十年)發(fā)展愿景。
步驟三:著手進行企業(yè)診斷與分析、市場分析與預測、行業(yè)發(fā)展趨勢預測。
1、企業(yè)診斷與分析主要包括以下方面:a、物業(yè)公司swot分析(分析企業(yè)的優(yōu)勢與劣勢、機會與威脅);b、企業(yè)資源分析(包括技術資源、人力資源、社會資源以及條件資源的轉變等);c、企業(yè)經(jīng)營現(xiàn)狀分析(收入規(guī)模、收入結構、盈利潛力、管理體系潛力、顧客滿意度現(xiàn)狀以及企業(yè)各項潛力的.量度指標、量度工具、量度方法等)。
2、市場、行業(yè)分析與預測主要包括以下方面:a、中期和長期發(fā)展中的市場結構研究與預測(從供應方、消費方、競爭對手、市場新加入力量、替代產(chǎn)品等五個方面入手),市場細分研究;b、市場或行業(yè)的最新動態(tài)及發(fā)展方向(zuciwang。)。市場整體環(huán)境的現(xiàn)狀及趨勢(總體環(huán)境、產(chǎn)業(yè)環(huán)境、技術環(huán)境)等。
實施重點:1、在具體分析時,需要對各單項分析維度進行合理分解并細化評估。2、各類管理分析工具及分析方式有很多種,作為管理層人員或研究分析人員在做具體個案分析時,要重點關注針對分析對象所分解的各個明細維度有否有實用價值,是否客觀真實,尤其要避免邏輯錯誤的出現(xiàn)。
步驟四:分析當前的組織、激勵和人力資源狀況,提出企業(yè)中長期人力資源需求,根據(jù)業(yè)務戰(zhàn)略制訂人力資源規(guī)劃、組織結構的設計和調(diào)整計劃、激勵機制的設計。
分析表達方式:柱狀圖、曲線、餅圖、表格、文字:明確中長期發(fā)展以樹立企業(yè)的七項競爭優(yōu)勢(成本優(yōu)勢、品質(zhì)優(yōu)勢、品牌優(yōu)勢、效率優(yōu)勢、規(guī)模優(yōu)勢、技術優(yōu)勢、人力資源優(yōu)勢)為目標,根據(jù)以上研究分析,確定以下4個方面的定性目標和量化目標:1、公司中長期期望的企業(yè)類型和業(yè)務結構;2、中長期達成的企業(yè)規(guī)模(管理規(guī)模、收入規(guī)模、利潤規(guī)模);3、公司中長期發(fā)展的目標市場、主次結構;4、中長期管理潛力目標(顧客滿意度、成本控制目標、管理技術等)
實施重點:1、透過前三項步驟,在明晰本企業(yè)現(xiàn)有資源和市場競爭情形后,對本企業(yè)已擁有或準備獲取的七項競爭優(yōu)勢進行定性和量化,使之真正具有目標導向作用。2、在對競爭優(yōu)勢進行工作目標量化的過程中,務必反復檢驗目標的確認與實現(xiàn)過程是否滿足smart特征
步驟五:確定長期發(fā)展目標(愿景性)
實施重點:管理模式是物業(yè)企業(yè)在設定中長期發(fā)展目標時需要思考和調(diào)整的一個重要問題,在不一樣的管理項目和收費標準上分化出不一樣的管理檔次,真正反映出管理服務與管理費用之間由市場因素及價值杠桿來調(diào)節(jié)的對應關系。同時,隨著企業(yè)業(yè)務結構的不斷變化,對管理架構應有相適應的科學性研究及動態(tài)性、合理化的調(diào)整,以支持公司的發(fā)展。
步驟六:根據(jù)企業(yè)中長期總體目標,研究實現(xiàn)戰(zhàn)略目標所需要采取的戰(zhàn)術形式、拓展策略、所需要的支持因素、資源條件、從而擬定主干性的分項發(fā)展規(guī)劃,包括:1、企業(yè)文化、物業(yè)服務理念的再造計劃;2、人力資源發(fā)展計劃;3、財務管理方針;4、品質(zhì)提升的中長期實施目標;5、多種經(jīng)營業(yè)務發(fā)展計劃;6、各業(yè)務部門的經(jīng)營目標計劃;7、相關體系建立與發(fā)展計劃等。
實施重點:物業(yè)公司各項從屬性的發(fā)展計劃都需要圍繞本企業(yè)的核心目標來制定,保證企業(yè)總體目標的同一性。
步驟七:中長期目標分解,確定每年度要實現(xiàn)的年度目標。
步驟八:物業(yè)公司中長期發(fā)展規(guī)劃課題完成后需進一步組織制定第一個目標年度的工作計劃。
實施重點:規(guī)劃務必落實為每一個公司成員的行動。行動計劃務必翔實,行動計劃的完成狀況務必經(jīng)過驗證,從制度方面確保物業(yè)企業(yè)的整體績效得以持續(xù)改善。
歸根結底,物業(yè)企業(yè)的中長期發(fā)展規(guī)劃的制訂是建立在對公司未來的預估的基礎上的,企業(yè)經(jīng)營管理目標的修正能夠應對環(huán)境的變化而做出合理的彈性修正。在環(huán)境有利于公司發(fā)展時,目標調(diào)高;在環(huán)境不利于公司發(fā)展,雖經(jīng)員工最大努力也不能順利實現(xiàn)時,目標適度下調(diào);在環(huán)境正相預計的那樣,目標值就理應實現(xiàn)。
公司年度計劃 篇3
一、公司崗位設置與人員配置計劃
根據(jù)公司發(fā)展計劃和經(jīng)營目標,人力資源組協(xié)同各部門研討制定了公司20xx-20xx年度崗位設置和人員配置計劃。20xx年------20xx年,公司將保持6個部門、1個擴能項目組的架構?偨(jīng)理領導公司全面性工作,各部門的工作由各部門部長統(tǒng)籌管理。各部門崗位與人員配置暫行規(guī)定如下:
綜合管理部:(21人)
部長1名;人力資源組2名;信息管理組1名;行政管理組12人;規(guī)劃及專案主管1名;審計1名;總經(jīng)理秘書1名;總務組2名;
財務部:(11人)
部長1名;預算管理室2名;會計核算室3名;出納1名;物流管理組4人;
營銷部:(10人)
部長1名;綜合主管1名;銷售一組2人;銷售二組2名;銷售三組2人;市場組2人;
品質(zhì)部:(12人)
部長1名;品質(zhì)管理1名;品質(zhì)改進工程1名;成品檢驗7人;供應商管理1名;計量及文件管理1名;
技術部:(18人)
部長1名;技術管理室2名;應用開發(fā)室3人;產(chǎn)品開發(fā)室5名;測試服務室5名;EMI實驗室2人;
制造部(20人以上)
部長1名;首席工藝工程師1名;韓語翻譯1名;行政助理1名;生產(chǎn)工藝室4名;生產(chǎn)供應室5名;檢驗室4名;設備管理室3人;電房*名;總裝車間*名;部品車間*名;
二、人員招聘計劃
1、員工增補需求
根據(jù)崗位與員工配置計劃,公司擬發(fā)展到人;現(xiàn)有員工人,需要增加人;具體需要增加的崗位和人數(shù)如下:
審計1名;總務管理1名;預算編制1名;費用核算1名;備品倉管1名;銷售工程師3名;市場主管1名;市場經(jīng)理1名;海外銷售經(jīng)理1名;品質(zhì)管理1名;成品檢驗1名;測試工程師1名;測試技術1名;實驗員1名;設備主管1名;工藝主管1名;備品采購1名;設備管理室技術人員1名;
2、招聘方式
采用內(nèi)部招聘、社會招聘和學校招聘等方式,優(yōu)先采用內(nèi)部招聘的方式,采用內(nèi)部晉升的手段解決部分人員需求
3、招聘策略
社會招聘主要通過在**人才網(wǎng)和集團申請的人才網(wǎng)上發(fā)布招聘廣告,社會招聘還將采用參加現(xiàn)場招聘會;在相應報刊上刊登招聘廣告等形式進行學校招聘主要通過應屆生洽談會招聘,具體細節(jié)還需要斟酌。
公司內(nèi)部員工晉升將是優(yōu)先的手段,通過培訓和考核兩種方式將優(yōu)秀員工提升到需求的.崗位上。
4、招聘人事政策
勞動合同和各項待遇都不變動,特殊崗位的薪酬將會有所調(diào)整,但需要總經(jīng)理的許可,無特殊情況將依制度進行。
5、招聘風險預測
考慮到一些技術性崗位招聘難度很大,特別是中高級人才的競爭相當激烈,考慮到本公司的新酬和待遇在市場中屬于中低檔次,所以招聘的風險很大,所以在特殊崗位的招聘上條件可以放松、待遇可以特別照顧,對于中高級人才的招聘可以考慮獵頭和專業(yè)的人力資源顧問公司提供以排除招聘失敗的風險。工人和低層次管理人員由于招聘壓力不大,可以考慮從員工內(nèi)部培訓、晉升上來;
三、人力資源管理政策完善和調(diào)整
1、薪資福利政策
暫時不調(diào)整
2、招聘政策調(diào)整
下年度將加大基礎員工培訓力度,爭取大部分基礎管理崗位由內(nèi)部員工招聘;同時公司鼓勵員工積極參加培訓,接受訓練教育,積極提升自己。
3、績效考核政策完善
下個年度將重點加強公司績效考核體系建設,將公司的經(jīng)營目標和每人的工作聯(lián)系起來,以考核促進公司和各人的共同成長。具體細節(jié)將在最近推出新的績效考核方案中公布。
4、員工培訓政策完善
以后員工培訓將分為四大部分進行,入職培訓、員工基礎企業(yè)管理培訓和后備管理人員培訓由綜合管理部統(tǒng)一籌劃實施,員工崗位技能培訓由各部門自行負責。具體細節(jié)將由人力資源組近期公布。
四、人力資源成本預測
1、招聘費用預算
人才網(wǎng)站費用:
現(xiàn)場招聘會:
其他招聘方式:
2、培訓費用:
3、工資預算:
由于新增加部分崗位人員,工資預算方面也會相應增加,具體數(shù)目為:
4、員工福利預算:
五、人力資源管理計劃的實施及調(diào)整
由于公司處于快速成長的階段,各項發(fā)展都不可以精確的預計。所以人力資源規(guī)劃只能依據(jù)現(xiàn)有的情況和以往的工作經(jīng)驗進行一定程度上科學的規(guī)劃,具體實施需要不段調(diào)整和糾正。
人力資源組
9月11日
公司年度計劃 篇4
為了拓展業(yè)務領域,擴大融資平臺規(guī)模,提高公司服務水平,增強公司發(fā)展后勁,我們制定以下發(fā)展規(guī)劃。
第一部分 所處行業(yè)現(xiàn)狀及市場前景
一、市場背景
中小企業(yè)是我縣縣域經(jīng)濟的柱石。目前,我縣中小企業(yè)有近287家之多,占到全縣企業(yè)總數(shù)的99%以上,全縣地方生產(chǎn)總值的55%、財政收入的80%、全社會就業(yè)的60%、城鄉(xiāng)新增就業(yè)的80%以上均由中小企業(yè)創(chuàng)造和提供,中小企業(yè)在我縣經(jīng)濟社會中發(fā)揮著經(jīng)濟發(fā)展的“助推器”和就業(yè)的“蓄水池”作用。然而,中小企業(yè)由于財務不規(guī)范、信息不透明、抵押不足等自身原因,長期以來,融資瓶頸成為其發(fā)展的“絆腳石”。融資難問題嚴重影響和制約了中小企業(yè)的進一步發(fā)展,而擔保難是中小企業(yè)從銀行難以融資的首要原因。
二、我公司發(fā)展現(xiàn)狀
寧強縣恒達融資擔保股份有限公司注冊資本3000萬元,由寧強縣財政局獨家出資組建,為國有獨資公司,組建該公司的宗旨是“積極應對國際金融危機的影響,著力解決寧強縣中小企業(yè)貸款難、融資難的問題,促進寧強縣中小企業(yè)健康發(fā)展”,目前我公司主要與縣信用聯(lián)社、農(nóng)業(yè)銀行寧強縣支行簽訂了銀企合作協(xié)議,由于有關金融經(jīng)營許可未批下來,還未開展經(jīng)營業(yè)務。目前我公司存在的問題主要體現(xiàn)在兩個方面:一是團隊建設需要加強,二是制度體系建設需要完善,這兩方面問題形成的原因都是由于公司剛剛組建,人員需要磨合,制度建設需要時間,相信在不久的將來公司會很快步入正軌,迅速發(fā)展壯大起來。
第二部分 公司發(fā)展思路
今后,我公司將在縣委、縣政府的領導下,積極與縣政府有關部門溝通協(xié)調(diào),在縣財政的大力支持下,與寧強信用聯(lián)社、農(nóng)行寧強支行繼續(xù)加強合作,形成更加穩(wěn)固的戰(zhàn)略合作關系,與寧強縣財政局、縣中小企業(yè)局深入探討,摸索并建立一條為中小企業(yè)融資擔保服務的綠色通道,加強團隊和制度體系建設,嚴格把控經(jīng)營風險,樹立企業(yè)品牌。在此基礎上,逐步完善功能,理順體制,規(guī)范運營,多元發(fā)展。具體目標和計劃如下:
一、業(yè)務發(fā)展
(一)總體構架
業(yè)務構架
擔保業(yè)務 投資業(yè)務 其他業(yè)務
(二)發(fā)展業(yè)務思路及目標
1、擔保業(yè)務
繼續(xù)與縣聯(lián)社、農(nóng)行寧強支行開展銀企合作對接,積極爭取兩大金融機構的授信額度,將3000萬元注冊資本金用足用夠,目標任務=3000×4倍=12000萬元,
2、投資業(yè)務
遵循安全和穩(wěn)健的原則,從短期投資開始,逐步向中長期投資延伸。短期投資以擔保業(yè)務為平臺,通過與縣聯(lián)社、寧強農(nóng)行合作開展短期拆借、委托投資等服務;中長期投資主要通過從寧強縣政府獲取政府主導項目和支持項目的相關信息,從中選擇適合我公司參與的項目,并積極爭取來實現(xiàn)。由于開展擔保業(yè)務需要在銀行存入保證金,所以,投資業(yè)務的資金來源為客戶存入我公司賬戶的`保證金,以5%的比例來算,為3000×5%=150萬元。
3、其他業(yè)務
其他業(yè)務包括保證金利息和衍生服務收入。
二、財務發(fā)展計劃
1、年營業(yè)利潤
。1)擔保業(yè)務
統(tǒng)一按2%的費率來計算,擔保業(yè)務收入=3000×2%=60萬元。
。2)投資業(yè)務
按8%的年預期收益來計算,擔保業(yè)務收入=150×8%=12萬元。
(3)其他業(yè)務
保證金利息=3000×0.72%=21萬元。
三項合計=60+12+21=93萬元
2、年經(jīng)營費用
(1)房租
目前我公司與寧強縣財政局已簽訂房租協(xié)議,房租為800元/年來計算。
(2)職工薪酬
目前有職工人數(shù)24人,根據(jù)業(yè)務的發(fā)展,估計需要增加2個部門,增加員工11人,公司員工將會達到35人,人均月薪4000元,外加業(yè)務提成、福利、保險等,年職工薪酬約387萬元(其中:工資=35×0.4×12=168萬元,業(yè)績提成1680×8%=135萬元,保險=168×30%=50萬元,住房公積金=168×10%=17萬元,福利=168×10%=17萬元)
。4)固定資產(chǎn)折舊
包括系統(tǒng)開發(fā)、車輛、電腦、打印機、復印機、辦公桌椅等固定資產(chǎn)預計130萬元,按照五年平均攤銷,年折舊費約26萬元。
。5)辦公費用
辦公耗材、業(yè)務招待費、車輛使用費、差旅費、法律顧問費、財務顧問費、通訊費、培訓費等大約為120萬元。
。6)董事會津貼10-20萬元,項目評審費5-10萬元。
(7)風險準備金
56000萬元擔保額按照0.5%計提風險準備金,風險準備金=56000×0.5%=280萬元
(8)未到期責任準備金
1680×30%=504萬元
。9)營業(yè)稅金及附加
2106×5.625%=118萬元
以上各項費用、支出、稅金合計大約1576萬元
3、利潤總額
利潤額=收入-費用=2106-1576=520萬元
凈利潤=520×(1-25%)=390萬元
資本利潤率=390/5600=7%
第三部分 20xx年目標推動計劃及實現(xiàn)措施
一、目標推進計劃
20xx年是民生銀行太原分行大力推進“商貸通”業(yè)務的一年,分行下屬各支行的任務較重,所以各支行推薦給我公司的業(yè)務量應該是持續(xù)、穩(wěn)定的,但受中小企業(yè)用款規(guī)律的影響,年初用款量較少,年末用款量較大,按這個原則將公司制定的全年任務指標按中心分季度予以分解。見下表:
在這個基礎上,每個業(yè)務中心還需根據(jù)公司的整體安排完成15萬元的投資凈收益,占公司總投資收益的20%。
二、實現(xiàn)目標措施
1、加強公司硬件建設
。1)規(guī)劃建設現(xiàn)代化辦公場所
目前我公司共設8個部門,有員工22人,共配置電腦8臺(只有3臺能接入互聯(lián)網(wǎng)),這么多部門和人員都擠在一個辦公室辦公,容易造成人員間工作相互影響,效率低下,遠遠不能滿足業(yè)務發(fā)展的需要,而且對外形象也不佳,不利于長遠發(fā)展。20xx年,公司將規(guī)劃建設面積為2200平方米的能滿足現(xiàn)代化辦公需要的經(jīng)營場所,并配置與業(yè)務發(fā)展相PI配的一系列辦公設備。
。2)解決交通問題
各業(yè)務中心作為前臺部門,需要頻率外出對客戶進行事前調(diào)查、事中落實,事后監(jiān)督等項工作,中后臺部門也需要外出辦事,目前,公司尚未購置1臺車輛,各部門雖然各自采取不同的辦法將這一問題暫時予以解決,但不利于公司長遠發(fā)展。20xx年,公司將根據(jù)業(yè)務開展的需要購置一定數(shù)量的汽車,并制訂相應的管理辦法。
2、加強公司軟件建設
。1)加強團隊建設。
A、團隊建設的方向
以公司組建的宗旨為指導思想,以公司的規(guī)劃為任務指標,向國內(nèi)一流擔保企業(yè)看齊,建立一支勇于開拓,敢于創(chuàng)新,業(yè)務精通,服務高效,有吃苦耐勞的精神,有誠實守信的品質(zhì)的專業(yè)團隊,在使政府、銀行、股東各方面都滿意的基礎上充分體現(xiàn)自身的價值。
B、公司機構設置
見公司組織構架圖。不同之處是在風險管理部中增加法律事務崗。
C、機構職責與崗位設置
總經(jīng)理
執(zhí)行董事會決議,主持公司全面工作,保證經(jīng)營目標的實現(xiàn);組織指揮公司的日常經(jīng)營管理工作,建立健全公司統(tǒng)一、高效的組織體系和工作體系;健全財務管理制度,嚴格財經(jīng)紀律,保證資產(chǎn)的保值和增值;加強企業(yè)文化建設,處理好社會公共關系,樹立公司良好的社會形象。
風險評審委員會
研究風險控制辦法;參與業(yè)務評審。
綜合管理部職責(2人)
統(tǒng)籌擬制公司發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)劃;公司對外宣傳的策劃與管理;公司內(nèi)外的綜合協(xié)調(diào)工作;公司日常事務管理;人力資源、后勤保障、業(yè)務檔案等行政事務管理。
財務部職責(2人)
公司日常的會計核算、財務管理、資金運營與預算管理。 ??風險管理部(2人)
制定公司業(yè)務管理、操作規(guī)范及風險控制等制度;對公司業(yè)務進行資信評估;對公司業(yè)務進行專業(yè)審核;對公司業(yè)務進行風險評價;負責有關法律文本的擬訂、審核;負責反擔保措施的落實;負責公司訴訟仲裁及維權法律事務;負責保后業(yè)務的監(jiān)管。
擔保業(yè)務部(3人)
負責擔保業(yè)務的受理、調(diào)查;接受客戶對擔保業(yè)務的咨詢;相關合同的簽定;保后跟蹤調(diào)查。
按照以上布署,目前我公司尚缺戰(zhàn)略規(guī)劃委員會和風險評審委員會兩個機構,風險管理部尚缺3個崗位,業(yè)務中心尚缺6名業(yè)務人員,為保證各部門能順利完成20xx年目標任務,我公司會根據(jù)崗位需求在全社會范圍內(nèi)公開招聘員工。
。2)加強制度體系建設
A、科學設置業(yè)務流程。
科學的業(yè)務流程能夠?qū)I(yè)務實行有效的過程控制,使不同部門不同業(yè)務人員分清責任,相互監(jiān)督,共同防范風險,也能進一步提高我們的工作效率。有條件許可時我們可以借助科技手段,設計網(wǎng)絡化辦公模式,通過網(wǎng)絡系統(tǒng)逐級完成調(diào)查項目(報告)的受理、撰寫、審核、批準以及歸檔等流程;
B、建立科學的風險評價體系
擔保業(yè)經(jīng)營的風險較大,與其獲利不成比例,這就要求我們必須將代償率降低到一個很低的水平,否則我們很難生存下去。風險評價體系的建立可以對申保企業(yè)的風險進行量化評價,減少人為的誤差。公司的風險評價體系建設采取內(nèi)外結合的方式,在公司內(nèi)部由風險管理部根據(jù)相關的規(guī)定采取科學的計算方法來測算,在公司外部與有資質(zhì)的評級公司合作,共同完成對客戶的風險評價。
C、加強反擔保方案的設計能力。
在總結前段時間工作的基礎上,組織相關專家制定一套合法、有效、操作性強的反擔保形式,并明確相關落實辦法。力求業(yè)務經(jīng)理在規(guī)劃反擔保方案時使每個項目所對應的反擔保措施對風險可控制,在落實時可操作,與客戶交涉時可接受;
D、建立保后監(jiān)管機制。
將承保業(yè)務按質(zhì)量進行分類,針對不同的分類結果制定不同的對策,采用不同的手段,切實保證每一筆擔保不出現(xiàn)壞賬、死賬和呆賬,即使有危險情況也要盡量把損失減到最小,同時對反擔保方案的執(zhí)行情況進行動態(tài)監(jiān)督,以防流于形式。
E、建立科學的人事管理制度
包括人員招聘、錄用、激勵、獎懲、責任承擔、業(yè)務考核等內(nèi)容,科學的人事管理制度能最大限度地挖掘員工潛能,調(diào)動員工積極性,并在一定的框架內(nèi)控制風險,強化管理。
目前,我公司已完成了上述制度的建立,并進行了試運行,20xx年我們將在總結經(jīng)驗的基礎上,對上述制度更加完善,為更好地開展業(yè)務,把控風險服務。
。3)加強公司品牌的建設
注重企業(yè)形象與公共關系,在20xx年逐步塑造以民生擔保品牌為核心的企業(yè)形象。具體宣傳手段包括:
A、利用各種會議、研討會、培訓班等活動的機會開展宣傳,提高民生擔保在業(yè)內(nèi)的知名度,擴大影響力。
B、與新聞媒體合作,以多種方式刊登相關的宣傳文章、企業(yè)形象廣告和擔保服務、擔保投資的介紹,組織開展各種宣傳教育活動,制造有利的社會輿論影響。
C、印制企業(yè)形象宣傳冊、宣傳彩頁和宣傳片,按擔保業(yè)務品種分別印制宣傳單頁,向目標用戶群、銀行、房地產(chǎn)開發(fā)商、大宗商品經(jīng)銷商、中介機構等進行發(fā)放。并將媒體對公司的報道編制成冊發(fā)放。
D、根據(jù)需要,公司適時舉辦新聞發(fā)布會,在相關報刊及雜志中進行報道,并將由專人負責繼續(xù)從事這一有效的工作。
3、對業(yè)務完成情況進行階段性考核,及時發(fā)現(xiàn)問題,并確定解決問題的方案,保證全年任務指標順利完成。
本發(fā)展規(guī)劃是在總結前一階段工作的基礎上提出的,比較符合客觀情況,對下一階段的工作有一定的指導意義,希望公司各部門各成員認真領會,在把控好業(yè)務風險的基礎上力爭提前超額完成任務指標。
公司年度計劃 篇5
為了拓展業(yè)務領域,擴大融資平臺規(guī)模,提高公司服務水平,增強公司發(fā)展后勁,我們制定以下發(fā)展規(guī)劃。
第一部分 所處行業(yè)現(xiàn)狀及市場前景
一、市場背景
中小企業(yè)是我縣的經(jīng)濟支柱,目前,我縣中小企業(yè)有近( )家之多,占到全縣企業(yè)總數(shù)的( )%以上,全縣地方生產(chǎn)總值的( )%、財政收入的( )%以上均由中小企業(yè)創(chuàng)造和提供,中小企業(yè)在我縣經(jīng)濟社會中發(fā)揮著重要作用。然而,中小企業(yè)由于財務不規(guī)范、信息不透明、抵押不足等自身原因,長期以來,阻礙企業(yè)經(jīng)濟發(fā)展和進一步擴大。融資難問題嚴重影響和制約了中小企業(yè)的進一步發(fā)展,而擔保難是中小企業(yè)從銀行難以融資的首要原因。
二、我公司發(fā)展現(xiàn)狀
遼寧政合融資擔保有限公司注冊資本1億元,其中,寬甸滿族自治縣城市開發(fā)建設投資有限公司出資4800萬元,占注冊資本48%;寬甸滿族自治縣寬達工程有限公司出資200萬元,占注冊資本2%;李坤出資4700萬元,占注冊資本47%,李香艷出資300萬元,占注冊資本3%。我公司在遼寧省區(qū)域內(nèi),辦理貸款擔保,票據(jù)承兌擔保,貿(mào)易融資擔保,項目融資擔保,信用證擔保,訴訟保全擔保,以及投標擔保、預付款擔保等業(yè)務。
第二部分 公司發(fā)展思路
今后,我公司將在沈陽華強總公司曹董事長的'領導下,積極與市金融辦等有關部門溝通協(xié)調(diào)及大力支持下,與我縣百豐村鎮(zhèn)銀行、建行、丹東銀行寬甸分行繼續(xù)加強合作,形成更加穩(wěn)固的戰(zhàn)略合作伙伴關系,與丹東市金融辦、縣中小企業(yè)局深入探討,摸索并建立一條為中小企業(yè)融資擔保服務的綠色通道,加強團隊和制度體系建設,嚴格把控經(jīng)營風險,樹立企業(yè)品牌。在此基礎上,逐步完善功能,理順體制,規(guī)范運營,多元發(fā)展。具體目標和計劃如下:
一、業(yè)務發(fā)展
。ㄒ唬┛傮w構架
業(yè)務構架
擔保業(yè)務 投資業(yè)務 其他業(yè)務
(二)發(fā)展業(yè)務思路及目標
1、擔保業(yè)務
繼續(xù)與縣百豐村鎮(zhèn)銀行、建設銀行、丹東銀行寬甸支行開展銀企合作對接,積極爭取兩大金融機構的授信額度,將1億元注冊資本金用足用夠,目標任務=( )×( )倍=( )萬元,
2、投資業(yè)務
遵循安全和穩(wěn)健的原則,從短期投資開始,逐步向中長期投資延伸。短期投資以擔保業(yè)務為平臺,通過與建行寬甸分行合作開展短期拆借、委托投資等服務;中長期投資主要通過從寬甸縣政府獲取政府主導項目和支持項目的相關信息,從中選擇適合我公司參與的項目,并積極爭取來實現(xiàn)。由于開展擔保業(yè)務需要在銀行存入保證金,所以,投資業(yè)務的資金來源為客戶存入我公司賬戶的保證金,以10%的比例來算,為10000×10%=1000萬元。
3、其他業(yè)務
其他業(yè)務包括保證金利息和衍生服務收入。
二、財務發(fā)展計劃
1、年營業(yè)利潤
(1)擔保業(yè)務
統(tǒng)一按( )%的費率來計算,擔保業(yè)務收入=( )×( )%=(萬元。
。2)投資業(yè)務
按8%的年預期收益來計算,擔保業(yè)務收入=( )×( )%=( 萬元。
。3)其他業(yè)務
保證金利息=( )×( )%=( )萬元。
三項合計=( )+( )+( )= ( )萬元
2、年經(jīng)營費用
(1)房租
目前我公司已簽訂房租協(xié)議,房租為40000元/年來計算。
。2)職工薪酬
目前遼寧政合融資擔保有限公司寬甸地區(qū)職工人數(shù)6人,根據(jù)業(yè)務的發(fā)展,估計還需要增加員工( )人,公司員工將會達到( )人,人均月薪( )元,外加業(yè)務提成、福利、保險等,年職工薪酬約( )萬元。
。3)辦公費用
辦公耗材、業(yè)務招待費、車輛使用費、通訊費、培訓費等大約為( )萬元。
(4)項目評審費( )萬元。
(5)風險準備金
10000萬元擔保額按照( )%計提風險準備金,風險準備金=10000×( )%=280萬元
。6)營業(yè)稅及附加
( )×( )%=( )萬元
以上各項費用、支出、稅金合計大約( )萬元
3、利潤總額
利潤額=收入-費用=( )-( )=( )萬元
凈利潤=( )×( )%=( )萬元
資本利潤率=( )/( )=( )%
公司年度計劃 篇6
回顧xx年年走過的歷程,不禁感概萬千。展望未來,在20xx年的工作中,物流運輸部將繼往開來全體員工圍繞著公司的發(fā)展。以“中國名牌產(chǎn)品”稱號的獲得為契機,努力奮斗,強化管理、深化改革、增創(chuàng)效益應做好以下幾點方面工作:
一、繼續(xù)提高員工素質(zhì):我部門堅持組織學習、教材,使廣大駕駛員熱愛本職工作,在本職上精益上求精。提倡行車講究語言美,禮讓三先風格高的思想品質(zhì)。
二、加強部門服務水平:為了提高客戶對物流配送的滿意度,使企業(yè)和客戶達到雙贏的`目的,我部門極積走訪各客戶和各地經(jīng)銷商,了解客戶銷售情況,為了征求客戶對運輸工作的建議,我部將制定了駕駛員行車服務卡,讓廣大經(jīng)銷對駕駛員和部門多提寶貴意見,還激勵部門駕駛員爭當紅旗手,不斷提高服務水平。
三、不斷完善管理制度:由于以往物流部缺乏系統(tǒng)的規(guī)章制度,造成管理工作存在漏洞,對此部門根據(jù)崗位具體情況,先后制定了、、、、、,本部從全局利益出發(fā),按照制度執(zhí)行,對個別紀律散漫,有損公司利益的員工給予嚴厲處罰,對表現(xiàn)突出、技術精湛的給予獎勵。
四、加快管理崗位建設:目前部門各崗人員54人,其中后勤人員9人,駕駛員41人,基本能夠滿足各崗位人需求,我部結合崗位工作具體情況,從員工中挑選出班組長,讓其負責本組日常事務管理;從調(diào)度中選一人當任總調(diào)度負責物流部門廠內(nèi)一切生產(chǎn)、安全、調(diào)配工作。逐步形成了“其層具體落實、中層監(jiān)督指導、高層宏觀控制”的合理化組織結構。使各崗位人員明確其職責所在,以便在工作中各司其職,各盡其責,繼而爭先創(chuàng)優(yōu)。
五、降低運營成本核算:為了降低運營成本,本部先后采取了一系列有效措施,隨著成本率的提高,普通輪胎使用壽命過短,易破易爆,不僅費用較高,也給行車安全埋下隱患,經(jīng)過市場摸底調(diào)查,貨比三家,決定改用質(zhì)量可靠,價格合理的“佳通”系列輪胎,并且簽約定點守信合同,有力地控制駕駛員隨意更換輪胎和附帶件。同時對零配件也進行了貨比三家,選購質(zhì)價更為合理的零配件,一定程度上減少了運營成本,而高額的耗油費用直接影響了車輛的運營效益,因此建立自己的油庫成了最佳的解決方案。
隨著公司的不斷發(fā)展,物流部規(guī)模也得以壯大。我部門從全局利益出發(fā),堅持以安全為中心、服務為宗旨、效益為目標的原則而開展工作。加強部門管理建設,不斷提高人員素質(zhì),強化服務水平、降低運營成本。全體員工齊心協(xié)力、努力奮斗,爭取比上年度取得更好的效益。
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