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發(fā)票退票證明

時(shí)間:2023-02-14 14:00:33 證明 我要投稿

發(fā)票退票證明(8篇)

  在日復(fù)一日的學(xué)習(xí)、工作或生活中,大家都不可避免地要接觸到證明吧,證明一般由標(biāo)題、稱(chēng)呼、正文、署名和日期等構(gòu)成。大家知道證明的格式嗎?下面是小編精心整理的發(fā)票退票證明,歡迎大家分享。

發(fā)票退票證明(8篇)

發(fā)票退票證明1

_______有限公司:

  貴公司于_____年____月____日給我公司開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票____份,發(fā)票的代碼為_(kāi)___________,發(fā)票號(hào)碼為_(kāi)___________,金額為_(kāi)___元,稅額為_(kāi)_______元,價(jià)稅合計(jì)為_(kāi)_______元。

  貴公司在給我公司開(kāi)具此份增值稅專(zhuān)用發(fā)票時(shí),將________誤填寫(xiě)為“________”,正確的`________應(yīng)為“________”。此份發(fā)票不符合我公司的開(kāi)票要求,因此我公司拒收此發(fā)票。此份發(fā)票我公司未進(jìn)行認(rèn)證。

  特此證明!

  ________股份有限公司

  _____年____月____日

發(fā)票退票證明2

xxxxxxxx有限公司:

  貴公司于20xx年x月x日給我公司開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票xxxx份,發(fā)票的代碼為xxxxxxxx,發(fā)票號(hào)碼為xxxxxxxxxxxx,金額為xxxx元,稅額為xxxxxxxx元,價(jià)稅合計(jì)為xxxxxxxx元。

  貴公司在給我公司開(kāi)具此份增值稅專(zhuān)用發(fā)票時(shí),將xxxxxxxx誤填寫(xiě)為“xxxxxxxx”,正確的xxxxxxxx應(yīng)為“xxxxxxxx”。此份發(fā)票不符合我公司的'開(kāi)票要求,因此我公司拒收此發(fā)票。此份發(fā)票我公司未進(jìn)行認(rèn)證。

  特此證明!

  xxxxxxxx股份有限公司

  20xx年x月x日

發(fā)票退票證明3

________公司:

  你公司于________年____月____日給我單位開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,版號(hào)為國(guó)稅函________,代碼為_(kāi)_______,號(hào)碼為_(kāi)___________存在如下錯(cuò)誤:發(fā)票__________開(kāi)具錯(cuò)誤,原內(nèi)容為_(kāi)_______,實(shí)際應(yīng)為_(kāi)_______,因此我單位拒收,請(qǐng)重新開(kāi)具正確增值稅專(zhuān)用發(fā)票。

  ________公司

  20____年____月____日

發(fā)票退票證明4

xxxxxxxx有限公司:

  貴公司xxx年x月xx號(hào)開(kāi)具的一張?jiān)鲋刀惏l(fā)票給我公司,發(fā)票:xxxxx,發(fā)票號(hào)為:xxxx,發(fā)票金額:xxx元,發(fā)票稅額:xx元。由于快遞公司原因,不小心將發(fā)票遺失,增值稅發(fā)票尚未認(rèn)證,望貴公司提供專(zhuān)用發(fā)票記賬聯(lián)復(fù)印件及稅務(wù)機(jī)關(guān)出具的《丟失增值稅專(zhuān)用發(fā)票已報(bào)稅證明單》,便于我公司進(jìn)行增值稅進(jìn)項(xiàng)稅抵扣。

  xxxx有限公司

  20xx年xx月xx日

發(fā)票退票證明5

  退票證明

  現(xiàn)有xxxxx有限公司20xx年xx月xx日開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票NO.07850090,因購(gòu)貨方xxxxx有限公司專(zhuān)用發(fā)票抵扣聯(lián)無(wú)法認(rèn)證,不符國(guó)稅及我司發(fā)票制度要求,現(xiàn)予以退票,發(fā)票未抵扣,特此證明。

  xxxxx限公司

  20xx年xx月xx日

發(fā)票退票證明6

_________有限公司:

  我司____________公司為_(kāi)___________公司開(kāi)具的普通發(fā)票(發(fā)票號(hào):_________ 發(fā)票金額:____________)被我司不慎遺失,客戶(hù)未入賬。現(xiàn)提供發(fā)票存根聯(lián)復(fù)印件加蓋發(fā)票專(zhuān)用章,以便客戶(hù)入賬。

  特此證明。

  _________公司

  日期:_________

發(fā)票退票證明7

xxx公司:

  你公司于20xx年x月x日給我單位開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,版號(hào)為國(guó)稅函xxxxxxx,代碼為xxxxxxxx,號(hào)碼為xxxxxxxxxxx,存在如下錯(cuò)誤:發(fā)票xxxxxxxxxx,開(kāi)具錯(cuò)誤,原內(nèi)容為xxxxxxxx,實(shí)際應(yīng)為xxxxxxxx,因此我單位拒收,請(qǐng)重新開(kāi)具正確增值稅專(zhuān)用發(fā)票。

  xxxxxx公司

  20xx年x月x日

發(fā)票退票證明8

南通_________分局:

  于_______年______月______日_________有限公司南通分公司給我公司(南通_________有限公司,納稅人識(shí)別號(hào):_________)開(kāi)具的壹張江蘇增值稅專(zhuān)用發(fā)票,詳情如下:

  購(gòu)貨單位:_________有限公司(納稅人識(shí)別號(hào):______)發(fā)票號(hào)碼:_________,發(fā)票總額:______元。

  由于我司原因,不小心將發(fā)票第二聯(lián),抵扣聯(lián)遺失,增值稅發(fā)票尚未認(rèn)證和尚未抵扣,望貴局提供已抄報(bào)稅證明,便于我公司進(jìn)行增值稅進(jìn)項(xiàng)稅抵扣。

  特此證明!

  南通_________有限公司

  _______年______月______日

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