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發(fā)票退票證明5篇
在學(xué)習(xí)、工作、生活中,大家總少不了要接觸或使用證明吧,證明是可供核驗事實(shí)的憑證。一般證明是怎么起草的呢?以下是小編精心整理的發(fā)票退票證明,僅供參考,歡迎大家閱讀。
發(fā)票退票證明1
xxxx有限公司:
貴公司于20xx年xx月xx日開具給我公司的代碼:xxxxxx,發(fā)票號碼:NO:xxxxxx,價稅合計為xxxx元的增值稅發(fā)票,因發(fā)票中xxxx有誤,故退回貴公司。
特此證明!
xxxx有限公司
20xx年xx月xx日
發(fā)票退票證明2
________公司:
你公司于________年____月____日給我單位開具的增值稅專用發(fā)票,版號為國稅函________,代碼為________,號碼為____________存在如下錯誤:發(fā)票__________開具錯誤,原內(nèi)容為________,實(shí)際應(yīng)為________,因此我單位拒收,請重新開具正確增值稅專用發(fā)票。
________公司
20____年____月____日
發(fā)票退票證明3
xxx公司:
你公司于20xx年x月x日給我單位開具的增值稅專用發(fā)票,版號為國稅函xxxxxxx,代碼為xxxxxxxx,號碼為xxxxxxxxxxx,存在如下錯誤:發(fā)票xxxxxxxxxx,開具錯誤,原內(nèi)容為xxxxxxxx,實(shí)際應(yīng)為xxxxxxxx,因此我單位拒收,請重新開具正確增值稅專用發(fā)票。
xxxxxx公司
20xx年x月x日
發(fā)票退票證明4
xxxxxxxx有限公司:
貴公司于20xx年x月x日給我公司開具增值稅專用發(fā)票xxxx份,發(fā)票的代碼為xxxxxxxx,發(fā)票號碼為xxxxxxxxxxxx,金額為xxxx元,稅額為xxxxxxxx元,價稅合計為xxxxxxxx元。
貴公司在給我公司開具此份增值稅專用發(fā)票時,將xxxxxxxx誤填寫為“xxxxxxxx”,正確的'xxxxxxxx應(yīng)為“xxxxxxxx”。此份發(fā)票不符合我公司的開票要求,因此我公司拒收此發(fā)票。此份發(fā)票我公司未進(jìn)行認(rèn)證。
特此證明!
xxxxxxxx股份有限公司
20xx年x月x日
發(fā)票退票證明5
________有限公司:
貴公司于____年____月____日給我公司開具增值稅專用發(fā)票____份,發(fā)票碼為____________,發(fā)票號碼為____________,金額為____元,稅額為________元,價稅合計為________元。
貴公司在給我公司開具此份增值稅專用發(fā)票時,將________誤填寫為“________”,正確的________應(yīng)為“________”。此份發(fā)票不符合我公司的開票要求,因此我公司拒收此發(fā)票。此份發(fā)票我公司未進(jìn)行認(rèn)證。
特此證明!
________股份有限公司
____年____月____日
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