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中醫(yī)診所一次性使用醫(yī)療衛(wèi)生用品管理制度

時(shí)間:2024-08-12 08:23:15 制度 我要投稿
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中醫(yī)診所一次性使用醫(yī)療衛(wèi)生用品管理制度

  在日常生活和工作中,各種制度頻頻出現(xiàn),制度是要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動(dòng)準(zhǔn)則。那么什么樣的制度才是有效的呢?以下是小編幫大家整理的中醫(yī)診所一次性使用醫(yī)療衛(wèi)生用品管理制度,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。

中醫(yī)診所一次性使用醫(yī)療衛(wèi)生用品管理制度

中醫(yī)診所一次性使用醫(yī)療衛(wèi)生用品管理制度1

  1、所有醫(yī)療保健人員,必須樹立安全注射意識,增強(qiáng)工作責(zé)任感,在預(yù)防接種、醫(yī)療注射時(shí),嚴(yán)格遵守操作規(guī)程,嚴(yán)禁發(fā)生注射事故;

  2、注射部位皮膚消毒,用無菌鑷子夾取75%乙醇棉球或用無菌棉簽蘸75%乙醇,螺旋式的由內(nèi)向外消毒,涂擦直徑大于5cm,消毒區(qū)不可用手觸摸,接種疫苗時(shí),不能用店碘伏消毒,局部用75%乙醇消毒時(shí),待干后再接種,接種完不可用乙醇棉球壓針眼;

  3、使用一次性注射器、輸液器、輸血器等一次性醫(yī)療衛(wèi)生用品,由衛(wèi)生院統(tǒng)一采購、供應(yīng),采購時(shí)要索取三證(生產(chǎn)許可證、衛(wèi)生許可證、合格證),到貨后要認(rèn)真填寫入庫登記,并有出庫、使用后銷毀登記,使用前要認(rèn)真檢查包裝是否完好,并在有效期內(nèi)使用,使用后必須回收銷毀,過期及破損的一次性衛(wèi)生用品要定期報(bào)損銷毀,嚴(yán)禁繼續(xù)使用,嚴(yán)禁二次使用。

  4、認(rèn)真進(jìn)行安全注射的培訓(xùn),督導(dǎo)、考核,每年對鄉(xiāng)醫(yī)培訓(xùn)考核一次,不合格的'限期糾正,再次進(jìn)行考核,對再次考核仍不合格及造成注射事故者,報(bào)請區(qū)衛(wèi)生局按規(guī)定處罰,每季對一次性醫(yī)療衛(wèi)生用品的購貨使用、銷毀情況進(jìn)行一次檢查,發(fā)現(xiàn)問題限期改正,問題嚴(yán)重的報(bào)請區(qū)衛(wèi)生局按規(guī)定處罰。

中醫(yī)診所一次性使用醫(yī)療衛(wèi)生用品管理制度2

  財(cái)務(wù)部門是公司的財(cái)務(wù)管理部門,掌握著公司的財(cái)政經(jīng)濟(jì)命脈,是支撐公司正常運(yùn)轉(zhuǎn)的職能管理部門。所以對財(cái)務(wù)的管理尤為重要,更勝于其它部門。

  一、總則

  1、財(cái)務(wù)人員必需更加嚴(yán)格恪守工作職責(zé),遵守財(cái)務(wù)職業(yè)道德。

  2、財(cái)務(wù)人員必須嚴(yán)格遵守作息時(shí)間,按時(shí)上下班,遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度

  3、財(cái)務(wù)人員分為會計(jì)和出納,會計(jì)管帳,出納管錢。

  4、財(cái)務(wù)人員外出必須報(bào)備經(jīng)理級以上主管,并講明詳細(xì)的外出事由,特殊情況可有經(jīng)理級以上主管安排保安人員陪同以保障公司的財(cái)務(wù)安全。

  5、會計(jì)出納必須每日對好當(dāng)日的收入支出的帳目,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)查找原因,總經(jīng)理每月不定時(shí)對財(cái)務(wù)帳目進(jìn)行核查,發(fā)現(xiàn)帳目差錯(cuò),由會計(jì)出納共同全額賠償。并追究行政責(zé)任。

  6、財(cái)務(wù)會計(jì)必須每日將當(dāng)天的財(cái)務(wù)情況上報(bào)于總經(jīng)理。

  7、財(cái)務(wù)人員監(jiān)督每日的報(bào)銷、購買等支付憑證,有異常及時(shí)向上級部門匯報(bào)。

  8、會計(jì)、出納必須熟悉相互的工作內(nèi)容,一方有事,另一方可以替補(bǔ)。

  9、財(cái)務(wù)的帳目收支憑證必須同時(shí)有會計(jì)、出納的簽名。

  10、財(cái)務(wù)人員蓋章必須問明詳細(xì)的理由,由財(cái)務(wù)人員親自蓋章。否則造成嚴(yán)重后果有本人自己承擔(dān)責(zé)任。

  二、現(xiàn)金管理制度

  1、遵守“現(xiàn)金收、支兩條線“的原則,嚴(yán)禁私自坐支、挪用。

  2、不準(zhǔn)用任何方式給其它單位或個(gè)人套取現(xiàn)金。

  3、現(xiàn)金發(fā)生差錯(cuò),要及時(shí)查明原因,作好記錄,按有關(guān)規(guī)定處理。

  4、各部門當(dāng)天收入的現(xiàn)金,財(cái)務(wù)室要及時(shí)送存銀行,庫存現(xiàn)金不得超過限額規(guī)定。

  5、每天營業(yè)收入的現(xiàn)金要由會計(jì)、出納負(fù)責(zé)收回,共同清點(diǎn)核對無誤后及時(shí)入帳,并由部門負(fù)責(zé)人、當(dāng)事人簽字

  6、因工作責(zé)任心不強(qiáng),疏忽、馬虎,造成現(xiàn)金丟失、被盜,應(yīng)追究當(dāng)事人責(zé)任,并賠償損失。

  7、出納員必須將現(xiàn)金存放在金庫里保管,否則丟失由本人負(fù)責(zé)。

  8、因公外出,按出差地點(diǎn)、時(shí)間、計(jì)算往返旅費(fèi),并提前向財(cái)務(wù)部提出用款計(jì)劃,返回后三日內(nèi)應(yīng)主動(dòng)到財(cái)務(wù)部報(bào)帳;如不按時(shí)報(bào)帳結(jié)算,財(cái)務(wù)部有權(quán)在本人當(dāng)月工資中扣回。

  三.銀行存款,支票管理制度

  1、財(cái)務(wù)部人員必須嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)會管理有關(guān)規(guī)定,不得出借,出租銀行帳號戶頭、支票。

  2、填寫結(jié)算憑證,必須認(rèn)真,準(zhǔn)確,清楚,不準(zhǔn)涂改,大小寫金額要一致。

  3、出納人員從銀行購回支票,首先要按號碼順序在支票登記薄中登記,然后啟用,未用的空白支票要妥善保管。

  4、出納員要認(rèn)真核對銀行往來帳目,做到日清月結(jié),對未到帳款要及時(shí)催要清理。

  5、會計(jì)出納要不定期檢查庫存現(xiàn)金和銀行存款。

  6、支票與印鑒要分開存放。

  7、采購員采購結(jié)帳后,要及時(shí)報(bào)帳。

  四、借款制度

  1、任何借款都必須嚴(yán)格遵守審批程序。

  2、任何人借款都必須填寫借款單,由部門經(jīng)理審批,傳總經(jīng)理審批后方可支付。

  五、收據(jù)管理與報(bào)帳制度

  1、建立收據(jù)登記薄,由專人負(fù)責(zé)管理。

  2、開錯(cuò)的收據(jù),必須全套留存在收據(jù)本內(nèi),加蓋作廢章,不準(zhǔn)撕下廢棄。

  3、購買材料商品、車旅、餐費(fèi)等報(bào)帳時(shí),必須持有送貨單、發(fā)貨單、發(fā)票等方可報(bào)帳,否則財(cái)務(wù)不予辦理。

  4、報(bào)帳時(shí),必須逐級審批,經(jīng)總經(jīng)理簽字,財(cái)務(wù)方可辦理。

  六、財(cái)務(wù)部出納員崗位職責(zé)

  1、做好現(xiàn)金收入與支出,認(rèn)真按照會計(jì)制度處理各項(xiàng)應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)。

  2、按規(guī)定保管好現(xiàn)金。

  3、負(fù)責(zé)員工薪資(銀行存卡辦理)和發(fā)放。

  4、負(fù)責(zé)每天營業(yè)款核對。

  5、負(fù)責(zé)培訓(xùn)收銀員對刷卡知識的了解及對真假幣的辨認(rèn)。

  6、做好各類票證、文件資料的保管工作。

  7、每月按時(shí)繳交公司電話費(fèi)、水電費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用。

  8、負(fù)責(zé)樓面收銀零鈔的.兌換。

  9、做好每月現(xiàn)金收入、支出報(bào)表,報(bào)總經(jīng)理。

  10、對上級領(lǐng)導(dǎo)交給的任務(wù)認(rèn)真及時(shí)完成。

  七、會計(jì)崗位職責(zé)

  1、審查記帳的完整和合法依據(jù),包括科目對應(yīng)關(guān)系,借貸是否平衡,數(shù)字金額等項(xiàng)目;同時(shí)審核記帳憑證與原始單據(jù)是否齊全和符合規(guī)定,審批手續(xù)是否完備,原始單據(jù)是否與記帳憑證內(nèi)容一致。

  2、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度和開支標(biāo)準(zhǔn),對一切不符合規(guī)定的開支和違反收支原則的結(jié)算,均要拒絕辦理,并及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)。

  3、編制年度、季度、月度會計(jì)報(bào)表,并做出編表說明。

  4、協(xié)助出納員做好每日營業(yè)賬單的核對工作,對經(jīng)營收入影響較大的項(xiàng)目,要單獨(dú)做出分析。

  5、每月、季及時(shí)做好報(bào)稅、領(lǐng)票工作。

  6、月終做出匯總平衡表,并與各明細(xì)分類帳核對。

  7、認(rèn)真做好各出品部門的成本核算、費(fèi)用開支預(yù)算。

  8、對消費(fèi)帳單嚴(yán)格審查,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)與各部門聯(lián)系,匯報(bào)總經(jīng)理。

  9、負(fù)責(zé)采購員、倉管員的各項(xiàng)工作的監(jiān)督,并按時(shí)組織對倉庫、超市的盤點(diǎn)核對工作。

  10、積極完成上級賦予的其他任務(wù)。

中醫(yī)診所一次性使用醫(yī)療衛(wèi)生用品管理制度3

  1、使用的消毒藥械必須是獲得省級以上衛(wèi)生行政部門《衛(wèi)生許可證》的合格產(chǎn)品。

  2、根據(jù)消毒目的.選擇適宜的消毒藥械和處理方法。

  3、注意影響消毒效果的因素。

  4、消毒液瓶應(yīng)保持密閉,保證消毒藥品的有效質(zhì)量(濃度)。

  5、加強(qiáng)消毒效果監(jiān)測。

  6、防止消毒液的再次污染。

  7、物體表面按規(guī)定用消毒液擦拭,地面濕式清掃,用“84”消毒液拖地。

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